help me

muathuvang

Member
Hội viên mới
các bạn giúp mình với.mình mới vào làm công ty này 1 tuần và sếp giao cho mình chốt công nợ khách hàng cuối năm.Nhưng sổ công nợ của sổ nội bộ và sổ thuế dư nợ đầu kỳ khác nhau.Giả sử mình lấy dư đầu kỳ của sổ nội bộ làm số chuẩn thì khoản chênh lệch đầu kỳ của sổ thuế mình sẽ làm thế nào đây để số dư cuối kỳ 2 bên khớp nhau.sửa số dư đầu kỳ của sổ thuế cho đúng với sổ nội bộ hay làm một phiếu thu tiền với số tiền bằng số chênh lệch đó?Nếu số dư đầu kỳ của sổ nội bộ bằng 7tr, sổ thuế băng 10 tr,phát sinh 2 sổ băng nhau thì sẽ làm bút toán điều chỉnh ntn để số dư cuối kỳ 2 sổ cân nhau?công ty mình dùng phần mềm.
 
Ðề: help me

các bạn giúp mình với.mình mới vào làm công ty này 1 tuần và sếp giao cho mình chốt công nợ khách hàng cuối năm.Nhưng sổ công nợ của sổ nội bộ và sổ thuế dư nợ đầu kỳ khác nhau.Giả sử mình lấy dư đầu kỳ của sổ nội bộ làm số chuẩn thì khoản chênh lệch đầu kỳ của sổ thuế mình sẽ làm thế nào đây để số dư cuối kỳ 2 bên khớp nhau.sửa số dư đầu kỳ của sổ thuế cho đúng với sổ nội bộ hay làm một phiếu thu tiền với số tiền bằng số chênh lệch đó?Nếu số dư đầu kỳ của sổ nội bộ bằng 7tr, sổ thuế băng 10 tr,phát sinh 2 sổ băng nhau thì sẽ làm bút toán điều chỉnh ntn để số dư cuối kỳ 2 sổ cân nhau?công ty mình dùng phần mềm.

Trên nguyên tắc là không được phép có 2 loại sổ sách đâu bạn à. PM cho ĐB tui đi
 
Ðề: help me

Trên nguyên tắc là không được phép có 2 loại sổ sách đâu bạn à. PM cho ĐB tui đi

Trên nguyên tắc là như vậy nhưng thực tế mình thấy hầu hết các công ty đều tồn tại như vậy mà.vậy là mình tong trường hợp này bạn sẽ làm thế nào?mình đang cần rất gấp.thanks
 
Ðề: help me

Đã làm 2 sổ thì làm sao 2 sổ đó khớp số với nhau cho được bạn ơi!!!
 
Ðề: help me

Đã làm 2 sổ thì làm sao 2 sổ đó khớp số với nhau cho được bạn ơi!!!


Mình cũng nghĩ vậy đó. Nếu muốn nó khớp nhau thì lúc đầu người ta đã không làm hai sổ.
 
Ðề: help me

Mình không hiểu là sếp bạn muốn gì nữa!!!

Này nhé, nếu ổng muốn năm sau làm theo sổ sách mới thì 1 điều chắc chắn là phải tiếp tục lấy số dư cuối kỳ của sổ thuế hiện giờ để làm tiếp rồi. Và những số liệu đã báo cáo thuế (tức là những số liệu của sổ thuế) phải y như vậy không được chỉnh sửa vì nó đã được báo cáo rồi.

Như vậy thì đâu cần phải chỉnh sửa gì nữa. Năm sau cứ lấy tiếp sổ thuế làm tiếp mà thôi! Còn sổ nội bộ thì số dư đầu năm sau sẽ giống số dư bên sổ thuế. Tự bản thân bạn và ông sếp bạn hiểu là vì sao số dư cuối kỳ trước khác số dư đầu kỳ sau mà (vì sổ này chỉ có mình bạn với ổng biết thôi, đâu cần cho ai khác coi đâu), vậy thì sửa làm chi cho mệt vậy bạn!!!
 
Ðề: help me

mình cũng biết vậy nhưng jờ sếp mình nói phải sửa cho 2 sổ khớp nhau để năm sau làm theo sổ sách mới.

Nếu đã vậy thì không sửa sổ để khai báo thuế mần chi, để nguyên đi. Nói ông sếp bạn qua gặp Đại Bàng 1 cái. Hehehe :sifone:
 
Ðề: help me

Nếu đã vậy thì không sửa sổ để khai báo thuế mần chi, để nguyên đi. Nói ông sếp bạn qua gặp Đại Bàng 1 cái. Hehehe :sifone:

Này thì Đại Bàng :smash:, này thì tư vấn trốn thuế :ack2::smash:

* Sống trong giang hồ thân bất do kỷ - làm theo ý sếp đi :-O15:
 
Ðề: help me

Này thì Đại Bàng :smash:, này thì tư vấn trốn thuế :ack2::smash:

* Sống trong giang hồ thân bất do kỷ - làm theo ý sếp đi :-O15:

chổ người ta làm ăn mà anh chui vào phá thế à? Uýnh chít bi giờ :ack2::smash:
 
Ðề: help me

Mình không hiểu là sếp bạn muốn gì nữa!!!

Này nhé, nếu ổng muốn năm sau làm theo sổ sách mới thì 1 điều chắc chắn là phải tiếp tục lấy số dư cuối kỳ của sổ thuế hiện giờ để làm tiếp rồi. Và những số liệu đã báo cáo thuế (tức là những số liệu của sổ thuế) phải y như vậy không được chỉnh sửa vì nó đã được báo cáo rồi.

Như vậy thì đâu cần phải chỉnh sửa gì nữa. Năm sau cứ lấy tiếp sổ thuế làm tiếp mà thôi! Còn sổ nội bộ thì số dư đầu năm sau sẽ giống số dư bên sổ thuế. Tự bản thân bạn và ông sếp bạn hiểu là vì sao số dư cuối kỳ trước khác số dư đầu kỳ sau mà (vì sổ này chỉ có mình bạn với ổng biết thôi, đâu cần cho ai khác coi đâu), vậy thì sửa làm chi cho mệt vậy bạn!!!

Cảm ơn bạn đã júp mình nhé.vì mình vừa vào công ty được 1 tuần thì sếp bảo chốt công nợ cuối năm để làm bản xác nhận công nợ khách hang gửi cho khách.mình đã chỉnh sửa phát sinh cho 2 bên sổ khớp nhau rùi nhưng còn số dư đầu kỳ 2 sổ đó hoàn toàn khác nhau.jờ sếp bảo lây số dư đầu kỳ của sổ nội bộ làm chuẩn và chỉnh sửa bên sổ thuế thêm vào mấy cái phiếu thu tiền mặt băng khoản chênh lêch jữa 2 sổ đó.thế nhưng trong trường hợp sổ thuế dư đầu là 10tr,sổ nội bộ la 9tr thì mình sẽ xử lý khoản chênh lệch đó như thế nào?Định khoản tk nào để đối ứng với TK111.Công ty mình có 1 mình mình làm kt lại mới vào nên nhiều cái mình van chưa nắm được.
 
Ðề: help me

các bạn giúp mình với.mình mới vào làm công ty này 1 tuần và sếp giao cho mình chốt công nợ khách hàng cuối năm.Nhưng sổ công nợ của sổ nội bộ và sổ thuế dư nợ đầu kỳ khác nhau.Giả sử mình lấy dư đầu kỳ của sổ nội bộ làm số chuẩn thì khoản chênh lệch đầu kỳ của sổ thuế mình sẽ làm thế nào đây để số dư cuối kỳ 2 bên khớp nhau.sửa số dư đầu kỳ của sổ thuế cho đúng với sổ nội bộ hay làm một phiếu thu tiền với số tiền bằng số chênh lệch đó?Nếu số dư đầu kỳ của sổ nội bộ bằng 7tr, sổ thuế băng 10 tr,phát sinh 2 sổ băng nhau thì sẽ làm bút toán điều chỉnh ntn để số dư cuối kỳ 2 sổ cân nhau?công ty mình dùng phần mềm.

Bạn kiểm tra lại coi có phải Cty có ý để phần nợ khách hàng nhiu trên sổ thuế để tránh thuế so với thực tế không.Có nghĩa đã có khách thanh toán trên thực tế nhưng trong sổ sách thuế thì là chưa.???
 
Ðề: help me

hoá ra Điai Gia Đại Bàng Trốn thuế thật hay sao ...........thế ma lai nói :sifone::em3700:

tât cả đêu như thế hết hic
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top