hàng tạm nhập

natuan0983

New Member
Hội viên mới
cac ban oi cho mình hỏi.
đầu tháng mình có tạm nhập 1 lô hàng với giá tạm nhập là 100. Nhưng cuối tháng nhà cung cấp trả HĐ thì đơn giá lại không đúng như vậy. Bình thường hàng tạm nhập hạch toán như sau:
Khi nhập hàng: N156,C331
Khi HĐ về : N133,C331
- đấy là với trường hợp ko có chênh lệch giá.
- Với trường hợp có chênh lệch, thì hạch toán phần chênh lệch thế nào.
Mong được sự giúp đỡ của tất cả các bạn, cảm ơn!!
 
Ðề: hàng tạm nhập

cac ban oi cho mình hỏi.
đầu tháng mình có tạm nhập 1 lô hàng với giá tạm nhập là 100. Nhưng cuối tháng nhà cung cấp trả HĐ thì đơn giá lại không đúng như vậy. Bình thường hàng tạm nhập hạch toán như sau:
Khi nhập hàng: N156,C331
Khi HĐ về : N133,C331
- đấy là với trường hợp ko có chênh lệch giá.
- Với trường hợp có chênh lệch, thì hạch toán phần chênh lệch thế nào.
Mong được sự giúp đỡ của tất cả các bạn, cảm ơn!!

Hi,
Phần chênh lệch giá thì bạn hạch toán ngược lại thôi. vì ban đầu bạn chỉ đưa vảo 156 mà chưa định khoản 1331 thì chỉ hạch toán 156
Nợ 331 - Có 156 ( phần chềnh lệch hóa đơn thầp hơn) (*)
Nợ 156 - Có 331 ( phần chênh lệch hóa đơn cao hơn) (*)
Trường hợp hàng đó bạn đã xuất ra khỏi kho luôn thì bạn có thể hạch toán như (*) rồi tính giá xuất lại từ đầu hay bạn có thể hạch toán thẳng giảm hăọc tăng giá vốn hàng bán
Nợ 331 - Có 632 ( phần chênh lệch).
Nợ 632 - Có 331 ( phần chênh lệch)
Theo mình nếu ban đầu chỉ là tạm nhập thì bạn treo tạm vào tài khoản 3388 áh, khi nào có đầy đủ chứng từ hãy hạch toán trả lải về 331 để lấy số công nợ chính xác hơn
Chúc bạn thành công
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hàng tạm nhập

Theo mình thì như thế này
Hàng tạm nhập bạn định khoản là:
+ Nợ TK 156: Giá tạm nhập
Có TK 331:
* TH1: Giá tạm nhập bằng giá chính thức:
+ Nếu trả tiền ngay thì định khoản
Nợ TK331: Giá tạm nhập
Nợ TK 133: VAT
Có TK 111,112: Tổng giá
* TH2: Giá tạm nhập cao hơn giá nhập chính thức:
Nợ TK 156: (phần chênh lệch )đây là phần âm lên đặt trong ()
Có TK LQ: 331:-( Phần chênh lệch )
Nợ TK 133:
Có TK 331:vAT của hàng nhập kho
Khi trả tiền
Nợ TK 331:
Có TK 111,112
* TH3: Giá tạm nhập thấp hơn giá nhập chính thức :
Nợ TK 156: Phần chênh lệch
Có TK 331:
Nợ TK 133:
Có TK 331:
Khi trả tiền:
Nợ TK 331:
Có TK 111,112
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hàng tạm nhập

VD: Đầu kỳ, tạm nhập hàng A: 1.200.000, chưa thanh toán:
Nợ 156(1) / Có 331(chi tiết NB) : 1.200
TH1: Cuối kỳ nhận đc Hóa Đơn, tiền hàng 1.200, VAT 10%, tổng tiền thanh toán 1.320.000

Nợ 133(1) / Có 331(chi tiết NB) : 120
TH2: Cuối kỳ nhận đc HD, tiền hàng 1.500, VAT 10%, tồng tiền 1.650
Nợ 156(1): 300
Nợ 133(1): 150
Có 331 : 450
TH3: Cuối kỳ nhận đc HD , tiền hàng 1.100, VAT 10%, tổng tiền 1.210
Nợ 156(1): (100)
Nợ 133(1): 110
Có 331(chi tiết NB): 110
 
Ðề: hàng tạm nhập

Tất cả các ý kiến trên vẻy good.
Theo mình thì thế này: nếu hàng về trong tháng mà chưa báo cáo thuế thì bạn tự làm một cách nào đó cho mình nhớ llà đơn giá đang tạm nhập. Đừng định khoản vội sẽ rắc rối nhiều.
Kế toán có nhiều kinh nghiệm tốt hơn là tự làm ra nhiều rắc rối.
Thân!
 
Ðề: hàng tạm nhập

Tất cả các ý kiến trên vẻy good.
Theo mình thì thế này: nếu hàng về trong tháng mà chưa báo cáo thuế thì bạn tự làm một cách nào đó cho mình nhớ llà đơn giá đang tạm nhập. Đừng định khoản vội sẽ rắc rối nhiều.
Kế toán có nhiều kinh nghiệm tốt hơn là tự làm ra nhiều rắc rối.
Thân!

MÌnh cũng đồng tình với ý kiến của bạn. Chỉ trừong hợp cuối tháng hàng về rồi nhưng hóa đơn vẫn chưa về thì mới định khoản theo giá tạm tính. Còn cuối tháng hóa đơn về thì để cuối tháng hãy định khoản, đơn giản hơn nhiều!!! Thân!
 
Ðề: hàng tạm nhập

MÌnh cũng đồng tình với ý kiến của bạn. Chỉ trừong hợp cuối tháng hàng về rồi nhưng hóa đơn vẫn chưa về thì mới định khoản theo giá tạm tính. Còn cuối tháng hóa đơn về thì để cuối tháng hãy định khoản, đơn giản hơn nhiều!!! Thân!

Thế nếu như hàng về trước và đã được xuất kho đem bán rồi thì sao??? Các bạn đừng mách người ta kiểu đó chứ?Đúng là bình thường có thể làm như bạn được.Nhưng trả lời cho người khác thì lên trả lời đúng nguyên tắc bạn à...
Hiiiiiiiiiiiiiiiii.............
 
Ðề: hàng tạm nhập

Tiện đây các bạn cũng cho mình hỏi chút về hàng hóa trong kho nhé:
Bên mình hiện đang có một loại hàng bị âm kho từ tháng 03/08 và bây giờ mình mới phát hiện ra.
Vậy phải làm sao đây, mong các bạn góp ý giúp mình với
Cám ơn cả gia đình kế toán rất nhiều
 
Ðề: hàng tạm nhập

Khi có hóa đơn thì bạn sẽ dùng bút toán ngược lại với bút toán bạn đã hạch toán trước đó, Sau đó bạn hạch toán theo đúng số trên hóa đơn nha/
 
Ðề: hàng tạm nhập

Nguyên nhân âm hàng???? Phải có nguyên nhân chứ???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top