Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Thanhbinhtay

Sát thủ cô đơn
Hội viên mới
Chào cà nhà!
Cả nhà cho em hỏi,hàng bán bị trả lại nhưng khách hàng không có hoá đơn để xuất trả lại cho công ty,thủ tục làm sao để em hợp thức và báo cáo thuế,nếu có thể các bác cho em văn bản,thông tư.. cụ thể luôn nhé.
Thank All
 
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Chào cà nhà!
Cả nhà cho em hỏi,hàng bán bị trả lại nhưng khách hàng không có hoá đơn để xuất trả lại cho công ty,thủ tục làm sao để em hợp thức và báo cáo thuế,nếu có thể các bác cho em văn bản,thông tư.. cụ thể luôn nhé.
Thank All
Theo phần B mục IV của TT32/2007 :
5.8- Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõhàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng,tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.
Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.
Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiềnthuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra.
 
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Theo phần B mục IV của TT32/2007 :
Em đã cầm trên tay Cái TT này rồi nhưng em ko hiểu đoạn
tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Vậy lập biên bản thoả thuận giữa 02 bên thì tiền thuế GTGT của phần hàng trả lại đc thể hiện như thuế nào.Và lưu giữ cùng hoá đơn bán hàng là do bên nào lưu giữ bên bán hay bên mua và giữ liên nào của hoá đơn.Em đứng bên phiá người bán thì kê khai điều chỉnh thế nào
 
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Em đã cầm trên tay Cái TT này rồi nhưng em ko hiểu đoạn
[/size][/color]
Vậy lập biên bản thoả thuận giữa 02 bên thì tiền thuế GTGT của phần hàng trả lại đc thể hiện như thuế nào.Và lưu giữ cùng hoá đơn bán hàng là do bên nào lưu giữ bên bán hay bên mua và giữ liên nào của hoá đơn.Em đứng bên phiá người bán thì kê khai điều chỉnh thế nào

Trên biên bản thể hiện:
Số hoá đơn, ngày hoá đơn, ký hiệu hoá đơn đã xuất
Loại hàng hoá theo hoá đơn đã xuất.
Số lượng hàng theo hoá đơn đã xuất.
Thuế GTGT theo hoá đơn đã xuất.
Lý do trả lại hàng.

Biên bản và liên 2 do khách hàng trả lại, người bán lưu giữ. Căn cứ vào hồ sơ này người bán kê giảm doanh thu và thuế GTGt đầu ra.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Em đã cầm trên tay Cái TT này rồi nhưng em ko hiểu đoạn
[/size][/color]
Vậy lập biên bản thoả thuận giữa 02 bên thì tiền thuế GTGT của phần hàng trả lại đc thể hiện như thuế nào.Và lưu giữ cùng hoá đơn bán hàng là do bên nào lưu giữ bên bán hay bên mua và giữ liên nào của hoá đơn.Em đứng bên phiá người bán thì kê khai điều chỉnh thế nào

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.
Làm biên bản ghi :
Hàng hóa , Số lượng, thành tiền , tiền thuế GTGT tương ứng với tiền hàng trả lại theo Hóa đơn số mấy, ngày tháng năm...
Bên mua cầm Hóa đơn đã nhận cùng với biên bản này trả lại cho bên bán để bên bán kê khai.
Kê khai điều chỉnh :
Nếu nhận lại hàng có kèm theo Hóa đơn thì kê khai vào mẫu :01-2/GTGT.
Nếu nhận lại hàng chỉ có biên bản thì anh nghĩ nên kê khai vào 01/KHBS
 
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Trên biên bản thể hiện:
Số hoá đơn, ngày hoá đơn, ký hiệu hoá đơn đã xuất
Loại hàng hoá theo hoá đơn đã xuất.
Số lượng hàng theo hoá đơn đã xuất.
Thuế GTGT theo hoá đơn đã xuất.
Lý do trả lại hàng.

Biên bản và liên 2 do khách hàng trả lại, người bán lưu giữ. Căn cứ vào hồ sơ này người bán kê giảm doanh thu và thuế GTGt đầu ra.
Cám ơn bác tiên sinh chỉ giáo,Th hợp công ty em hơi phức tạp,em nêu rỏ để tham khảo ý kiến bác và các bác trên DD luôn.
Công ty em xuất 02 hoá đơn bán hàng cho KH A
trị giá 02 hoá đơn mỗi cái 110 tr số 01 và 02
Mặt hàng rượu A sl 1.000 chai đg: 100.000 đ
Bi giờ vì lý do thanh lý Hợp đồng để đổi chính sách bán hàng,KH trả lại hàng sl 1.300 chai đg 100.000 trị giá 130 tr (chưa thuế),không xuất đc hoá đơn,vậy lúc lập biên bản thì ghi số HĐ nào 01 hay 02,và rồi em muốn hỏi tiền thuế GTGT ghi giảm như thuế nào.Vì mặt hàng rượu nên cty phải nộp thuế TTĐB bi giờ muốn khấu trừ lại thuế TTĐB thì dựa trên biên bản đó có đủ cơ sở không.
Mong các bác trả lời giúp
-----------------------------------------------------------------------------------------
Làm biên bản ghi :
Hàng hóa , Số lượng, thành tiền , tiền thuế GTGT tương ứng với tiền hàng trả lại theo Hóa đơn số mấy, ngày tháng năm...
Bên mua cầm Hóa đơn đã nhận cùng với biên bản này trả lại cho bên bán để bên bán kê khai.
Kê khai điều chỉnh :
Nếu nhận lại hàng có kèm theo Hóa đơn thì kê khai vào mẫu :01-2/GTGT.
Nếu nhận lại hàng chỉ có biên bản thì anh nghĩ nên kê khai vào 01/KHBS
Cám ơn anh Philo,em hình dung ra được cách giải quyết rồi.Chỉ hỏi thêm anh về phần thuế TTĐB,mình muốn thu lại phần đã nộp thì cần chứng từ gì,biên bản đó đủ cơ sở để quyết toán với CQ thuế không.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Em đã cầm trên tay Cái TT này rồi nhưng em ko hiểu đoạn
[/size][/color]
Vậy lập biên bản thoả thuận giữa 02 bên thì tiền thuế GTGT của phần hàng trả lại đc thể hiện như thuế nào.Và lưu giữ cùng hoá đơn bán hàng là do bên nào lưu giữ bên bán hay bên mua và giữ liên nào của hoá đơn.Em đứng bên phiá người bán thì kê khai điều chỉnh thế nào

- Biên bản ghi như tiensinh nói ở trên
- Bên bán bắt buộc phải lưu giữ Biên bản + hoá đơn(liên 2)
- Bên mua không bắt buộc phải lưu giữ biên bản
- Bên bán điều chỉnh giảm số thuế phải nộp trên bảng 01/KHBS
 
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Cám ơn bác tiên sinh chỉ giáo,Th hợp công ty em hơi phức tạp,em nêu rỏ để tham khảo ý kiến bác và các bác trên DD luôn.
Công ty em xuất 02 hoá đơn bán hàng cho KH A
trị giá 02 hoá đơn mỗi cái 110 tr số 01 và 02
Mặt hàng rượu A sl 1.000 chai đg: 100.000 đ
Bi giờ vì lý do thanh lý Hợp đồng để đổi chính sách bán hàng,KH trả lại hàng sl 1.300 chai đg 100.000 trị giá 130 tr (chưa thuế),không xuất đc hoá đơn,vậy lúc lập biên bản thì ghi số HĐ nào 01 hay 02,và rồi em muốn hỏi tiền thuế GTGT ghi giảm như thuế nào.Vì mặt hàng rượu nên cty phải nộp thuế TTĐB bi giờ muốn khấu trừ lại thuế TTĐB thì dựa trên biên bản đó có đủ cơ sở không.
Mong các bác trả lời giúp
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cám ơn anh Philo,em hình dung ra được cách giải quyết rồi.Chỉ hỏi thêm anh về phần thuế TTĐB,mình muốn thu lại phần đã nộp thì cần chứng từ gì,biên bản đó đủ cơ sở để quyết toán với CQ thuế không.

Chắc là DN em phát sinh thuế TTĐB hằng tháng.
Về nguyên tắc thuế TTĐB chỉ nộp khi tiêu thụ SP. Hàng bán bị trả lại thì ko phải nộp thuế TTĐB => đã nộp thừa thuế TTĐB. DN em có thể để sang kỳ sau cấn trừ lại tiền thuế TTĐB nộp thừa này.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng bán trả lại khách hàng không có hoá đơn?

Cám ơn bác tiên sinh chỉ giáo,Th hợp công ty em hơi phức tạp,em nêu rỏ để tham khảo ý kiến bác và các bác trên DD luôn.
Công ty em xuất 02 hoá đơn bán hàng cho KH A
trị giá 02 hoá đơn mỗi cái 110 tr số 01 và 02
Mặt hàng rượu A sl 1.000 chai đg: 100.000 đ
Bi giờ vì lý do thanh lý Hợp đồng để đổi chính sách bán hàng,KH trả lại hàng sl 1.300 chai đg 100.000 trị giá 130 tr (chưa thuế),không xuất đc hoá đơn,vậy lúc lập biên bản thì ghi số HĐ nào 01 hay 02,và rồi em muốn hỏi tiền thuế GTGT ghi giảm như thuế nào.Vì mặt hàng rượu nên cty phải nộp thuế TTĐB bi giờ muốn khấu trừ lại thuế TTĐB thì dựa trên biên bản đó có đủ cơ sở không.
Mong các bác trả lời giúp
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cám ơn anh Philo,em hình dung ra được cách giải quyết rồi.Chỉ hỏi thêm anh về phần thuế TTĐB,mình muốn thu lại phần đã nộp thì cần chứng từ gì,biên bản đó đủ cơ sở để quyết toán với CQ thuế không.

Căn cứ vào hồ sơ hàng trả lại: Điều chỉnh giảm thuế GTGT, điều chỉnh giảm doanh thu (thuế TNDN). Hai cái thuế phức tạp này còn đủ cơ sở thì hà cớ gì cái thuế thứ 3 lại không đủ cơ sở.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top