Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

whitecloudcd

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh chị thảnh viên!
Em có một thắc mắc muốn nhờ các anh chị quân sư giúp: Công ty em co nhận được tiền trước từ khách hàng, nhưng chưa xuất hóa đơn.
Em hạch toán vào tài khoản 1312 (Khách hàng trả tiền trước)
Đến khi ghi nhận doanh thu (Xuât hóa đơn) thi em ghi ngược lại. Thế nhưng trong "Bảng cân đối kế toán vẫn còn xuất hiện".

Em ghi ngược lại thì coi như không còn TK 1312 nưa tại sao trên Bảng CDKT vẫn còn a?

Anh Chi Hướng dẫn em với????

Em xin cảm ơn và hậu tạ!
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Xin chào các anh chị thảnh viên!
Em có một thắc mắc muốn nhờ các anh chị quân sư giúp: Công ty em co nhận được tiền trước từ khách hàng, nhưng chưa xuất hóa đơn.
Em hạch toán vào tài khoản 1312 (Khách hàng trả tiền trước)
Đến khi ghi nhận doanh thu (Xuât hóa đơn) thi em ghi ngược lại. Thế nhưng trong "Bảng cân đối kế toán vẫn còn xuất hiện".

Em ghi ngược lại thì coi như không còn TK 1312 nưa tại sao trên Bảng CDKT vẫn còn a?

Anh Chi Hướng dẫn em với????

Em xin cảm ơn và hậu tạ!
bạn hạch toán như thế nào, bạn đưa ra cho mọi người cùng xem.
Ghi ngược lại là ghi như thế nào hả bạn
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

- Nhận tiền hạch toán.
Nợ 111/112
Có 131
- Khi xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu
Nợ 131
Có 333.1
Có 511

Vậy 131 bù trừ triệt tiêu

P/s: Bạn chú ý bút toán trả trước và bút toán nhận ký quĩ ký cược là khác nhau nhé
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Bác làm thế nào chứ,hạch toán như Bao Công là hoàn toàn hợp lý.
Nhận tiền trả trước:
N111,121/C131.
Khi xuất hóa đơn cho KH: N131/C511, C3331
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Xin chào các anh chị thảnh viên!
Em có một thắc mắc muốn nhờ các anh chị quân sư giúp: Công ty em co nhận được tiền trước từ khách hàng, nhưng chưa xuất hóa đơn.
Em hạch toán vào tài khoản 1312 (Khách hàng trả tiền trước)
Đến khi ghi nhận doanh thu (Xuât hóa đơn) thi em ghi ngược lại. Thế nhưng trong "Bảng cân đối kế toán vẫn còn xuất hiện".

Em ghi ngược lại thì coi như không còn TK 1312 nưa tại sao trên Bảng CDKT vẫn còn a?

Anh Chi Hướng dẫn em với????

Em xin cảm ơn và hậu tạ!

Bạn không nói rõ nên có thể có các trường hợp sau:

1. Thời điểm lập Bảng cân đối kế toán bạn chưa ghi nhận doanh thu (TH 1 khách hàng - Khó xảy ra sai sót)

2. Do HT nhầm số dư của TK cấp 2. VD lúc đầu ghi C1312 nhưng lúc sau ghi N1311

3. Do nhiều KH ứng trước, thời điểm lập bảng cân đối kế toán vẫn chưa ghi nhận doanh thu cho tất cả các KH

4. Do làm sai.
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Em đã hạch toán như sau:
Nợ TK 111
Có TK 1312

Khi ghi nhân doanh thu ghi là:
Nợ TK 1312
Có TK 5111

Em làm việc trên phần mềm thế nên thử Preview lên thì thấy vẫn còn hiện lên
còn phải thu của khách hàng đúng bằng số tiền khách hàng đã ứng trước.
Vậy em không làm sai mà?
Xin chân thành cám ơn!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Em cũng hạch toán như anh BAO CONG ma. vậy thì trên bảng CDKT phải "tiêu" rồi chứ! Sao em vẫn nhìn thấy hả anh?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

You làm đúng rồi, giờ you kiểm tra:
1./ khi HT có đặt tên đúng mã Khách hàng không?
2./ Trên phần mềm có chỗ nào khi Báo cáo cho phép khử hay đối trừ các TK công nợ không.
Check đi lại nhé vì cái Fast của tớ làm ngon.
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Em đã hạch toán như sau:
Nợ TK 111
Có TK 1312

Khi ghi nhân doanh thu ghi là:
Nợ TK 1312
Có TK 5111

Em làm việc trên phần mềm thế nên thử Preview lên thì thấy vẫn còn hiện lên
còn phải thu của khách hàng đúng bằng số tiền khách hàng đã ứng trước.
Vậy em không làm sai mà?
Xin chân thành cám ơn!
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Bạn xem lại lúc hạch toán nhận tiền ứng trước mã khách hàng nào sau đó ghi nhận doanh thu có vào đúng mã khách hàng đó không nhé !
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Em đã hạch toán như sau:
Nợ TK 111
Có TK 1312

Khi ghi nhân doanh thu ghi là:
Nợ TK 1312
Có TK 5111

Em làm việc trên phần mềm thế nên thử Preview lên thì thấy vẫn còn hiện lên
còn phải thu của khách hàng đúng bằng số tiền khách hàng đã ứng trước.
Vậy em không làm sai mà?
Xin chân thành cám ơn!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Em cũng hạch toán như anh BAO CONG ma. vậy thì trên bảng CDKT phải "tiêu" rồi chứ! Sao em vẫn nhìn thấy hả anh?

Em nói rõ xem nào , trên bảng cân đối em vẫn còn nhìn thấy là nhìn thấy cái gì? có phải số dư nợ tk 1312 ko? Hay vẫn nhìn thấy phát sinh Nợ-Có?
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Em đã hạch toán như sau:
Nợ TK 111
Có TK 1312

Khi ghi nhân doanh thu ghi là:
Nợ TK 1312
Có TK 5111

Em làm việc trên phần mềm thế nên thử Preview lên thì thấy vẫn còn hiện lên
còn phải thu của khách hàng đúng bằng số tiền khách hàng đã ứng trước.
Vậy em không làm sai mà?
Xin chân thành cám ơn!
ủa, cty bạn tính thuế theo phương pháp trực tiếp hay sao mà không thấy ghi thuế vào vậy,1312/511,3331. Bạn xem lại thử mình kiểm tra số tiền phải thu đó trên chính TK 1312 hay trên 511 nhé
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Xin chào các anh chị thảnh viên!
Em có một thắc mắc muốn nhờ các anh chị quân sư giúp: Công ty em co nhận được tiền trước từ khách hàng, nhưng chưa xuất hóa đơn.
Em hạch toán vào tài khoản 1312 (Khách hàng trả tiền trước)
Đến khi ghi nhận doanh thu (Xuât hóa đơn) thi em ghi ngược lại. Thế nhưng trong "Bảng cân đối kế toán vẫn còn xuất hiện".

Em ghi ngược lại thì coi như không còn TK 1312 nưa tại sao trên Bảng CDKT vẫn còn a?

Anh Chi Hướng dẫn em với????

Em xin cảm ơn và hậu tạ!


Khi nhận tiền trước của khách hàng :
Nợ 111, 112
Có 1312

Khi xuất HĐ :
Nợ 1312
Có 511
Có 33311

Nếu em làm trên phần mền kế toán thì chưa xử lý rồi. Em vào lại coi thử xem.
Chúc em làm việc tốt nhe' ^_^ :happy3:
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Xin chào các anh chị thảnh viên!
Em có một thắc mắc muốn nhờ các anh chị quân sư giúp: Công ty em co nhận được tiền trước từ khách hàng, nhưng chưa xuất hóa đơn.
Em hạch toán vào tài khoản 1312 (Khách hàng trả tiền trước)
Đến khi ghi nhận doanh thu (Xuât hóa đơn) thi em ghi ngược lại. Thế nhưng trong "Bảng cân đối kế toán vẫn còn xuất hiện".

Em ghi ngược lại thì coi như không còn TK 1312 nưa tại sao trên Bảng CDKT vẫn còn a?

Anh Chi Hướng dẫn em với????

Em xin cảm ơn và hậu tạ!


Bạn ơi, phải là TK338.3 - Doanh thu nhận trước chứ. Sau đó xử lý "vụ này" được ngay.
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Khi bạn nhận tiền ứng trước: N 111, 112/ C131
Khi bạn thực nhận tiền thì ghi bút toán đảo với bút toán trên và ghi lại bình thường, có j fức tạp đâu.
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

Ban hạch toán như vây là gần đúng
nhưng thiêu 1 bút toán bù trừ, có thể làm như sau:
1. khi KH ứng trước tiền:Nợ TK 112/Có 1312
2. Ghi nhan DT: N 1311 (mã KH)/C511;C3331
3. HT bù trừ công nợ: N1312/C1311
là OK
Chuc ban thành công.
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

- Nhận tiền hạch toán.
Nợ 111/112
Có 131
- Khi xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu
Nợ 131
Có 333.1
Có 511

Vậy 131 bù trừ triệt tiêu

P/s: Bạn chú ý bút toán trả trước và bút toán nhận ký quĩ ký cược là khác nhau nhé
Bao công làm đúng rồi, nếu nhận tạm ứng trước của khách hàng bạn có thể ghi có 131 (hoặc ghì C3387 - DT chua thực hiện)
Khi ghi nhận doanh thu bạn có thể ghi N131 (hoặc N 3387 ) / C 511, C3331
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

anh chị ơi , thế khoản tiền khách ứng trước tiền hàng NHƯ VẦY NÈ : N 111 250tr/ C 131 250tr _ Rồi khách mua hàng nghiệp vụ thế này thì e làm sao để khấu trừ số còn lại ạ ? Khách còn thiếu mình 1/2 lận, mà e nghĩ mãi k ra : N 131 435.tr6 / C 511 396 tr- 3331 39tr6 ........ hic hic cứu em với , em sắp thi môn này.
Còn cái mà kết chuyển chi phí về tài khoản 911, em chả hiểu cách thức làm sao cả , em toàn lấy tk đầu 6 bên nợ cộng lại với nhau trừ bên có của nó rồi ghi N 6.. /C 911, vậy có đúng k anh chị ? Tại em thấy con số mỗi lần cộng k bao giờ lặp lại . keke
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

vậy nếu trường hợp nhận tiền của khách hàng rồi nhưng khách hàng vẫn chưa nhận hàng thì phải hạch toán thế nào ? :k4929481:^^ mọi người giúp em vs nhe
 
Ðề: Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước

vậy nếu trường hợp nhận tiền của khách hàng rồi nhưng khách hàng vẫn chưa nhận hàng thì phải hạch toán thế nào ? :k4929481:^^ mọi người giúp em vs nhe

Nợ 111,112
Có 131 thôi b nhé ^^
 
2! cả nhà giải giúp e đk này với ah.
số dư đầu kỳ: TK 331(Dư nợ): 80000 người bán A
1) mua vật liệu của người bán A giá 410000 chưa thuế 5%.sau khi trừ đi số tiền đặt trước Dn tt bằng tiền mặt
em đk là:
a)N 154:410000
N 133: 20500
C 111: 350500
C 331: 80000
b) N331: 80000
C331:80000

e đk như thế đúng chưa ạ? e thanh cả nhà!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top