Gửi các anh chị kế toán. Em có 1 tình huống hạch toán sau cần các anh chị tư vấn:
Bên em là chủ đầu tư ( gọi tắt là bên A ) ký Hợp đồng tổng thầu thi công với bên công ty xây dựng ( gọi tắt là bên B ). Trong điều khoản hợp đồng có ghi là bên A cung cấp vật liệu cho bên B thi công. Bên A mua vật liệu của công ty cung cấp vật liệu xây dựng ( gọi tắt là bên C ) để phục vụ bên B thi công. Em muốn hỏi là:
- Chi phí VLXD + chi phí vận chuyển bên C xuất hóa đơn cho bên A. Bên A khấu trừ đầu vào. Khi bên A chuyển tiếp số VLXD đó cho bên B thì bên A có phải xuất hóa đơn đầu ra cho bên B không? Cty em đang trong giai đoạn đầu tư hình thành nên TSCĐ phục vụ SXKD. Toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đó sau này bên e sẽ tính vào giá trị công trình( chứ không phải bán cho bên B )
Về hạch toán kế toán thì toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đó e hạch toán thế nào để sau khi công trình hoàn tất bàn giao đưa vào sử dụng, em sẽ nắm được tổng chi phí nguyên vật liệu? Em hạch toán thế này không biết có đúng không.
- Khi thanh toán cho bên C cung cấp nguyên vật liệu: Nợ 331/ Có 111,112
- Khi bên C xuất hóa đơn cho bên em: Nợ 152, 1331/ Có 331
- Hạch toán qua tài khoản 152 để nắm được chi phí nguyên vật liệu sau đó kết chuyển vào giá trị công trình : Nợ 2412/ Có 152
Xin mọi người hướng dẫn em với a
Bên em là chủ đầu tư ( gọi tắt là bên A ) ký Hợp đồng tổng thầu thi công với bên công ty xây dựng ( gọi tắt là bên B ). Trong điều khoản hợp đồng có ghi là bên A cung cấp vật liệu cho bên B thi công. Bên A mua vật liệu của công ty cung cấp vật liệu xây dựng ( gọi tắt là bên C ) để phục vụ bên B thi công. Em muốn hỏi là:
- Chi phí VLXD + chi phí vận chuyển bên C xuất hóa đơn cho bên A. Bên A khấu trừ đầu vào. Khi bên A chuyển tiếp số VLXD đó cho bên B thì bên A có phải xuất hóa đơn đầu ra cho bên B không? Cty em đang trong giai đoạn đầu tư hình thành nên TSCĐ phục vụ SXKD. Toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đó sau này bên e sẽ tính vào giá trị công trình( chứ không phải bán cho bên B )
Về hạch toán kế toán thì toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đó e hạch toán thế nào để sau khi công trình hoàn tất bàn giao đưa vào sử dụng, em sẽ nắm được tổng chi phí nguyên vật liệu? Em hạch toán thế này không biết có đúng không.
- Khi thanh toán cho bên C cung cấp nguyên vật liệu: Nợ 331/ Có 111,112
- Khi bên C xuất hóa đơn cho bên em: Nợ 152, 1331/ Có 331
- Hạch toán qua tài khoản 152 để nắm được chi phí nguyên vật liệu sau đó kết chuyển vào giá trị công trình : Nợ 2412/ Có 152
Xin mọi người hướng dẫn em với a