Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

huemagic1810

Member
Hội viên mới
Em đang có 1 VĐ rắc rối mong các anh chị bảo giúp
Trước Tết, Công ty em chi phí đối ngoại (phong bì) hết 25 tr, em làm đề nghị tạm ứng số tiền đó với nội dung là tạm ứng CP quản lý. Bây giờ em muốn hoàn ứng, vậy phải làm thế nào để số CP ấy được cổ đông chấp nhận. Theo các anh chị thì mình cho vào chi cái gì bây giờ. Em cảm ơn nhiều
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Em đang có 1 VĐ rắc rối mong các anh chị bảo giúp
Trước Tết, Công ty em chi phí đối ngoại (phong bì) hết 25 tr, em làm đề nghị tạm ứng số tiền đó với nội dung là tạm ứng CP quản lý. Bây giờ em muốn hoàn ứng, vậy phải làm thế nào để số CP ấy được cổ đông chấp nhận. Theo các anh chị thì mình cho vào chi cái gì bây giờ. Em cảm ơn nhiều

Phiếu chi, bản giải trình việc chi tiền gửi lên hội đồng quản trị, giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng,hoàn ứng, với loại chi phí này bạn hạch toán vào TK 642 hoặc 811 và loại chúng ra khi xác định thuế TNDN theo quy định trong thông tư 134/2007/TT-BTC. Cách hạch toán:
Nợ TK 642
Nợ TK 811( tùy cách hạch toán quản lý chi phí của bạn)
Có TK 111,112

:cheers1:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Bạn muốn hoàn ứng thì có thể ghi vào chi phí quản lý vì trong TK 642 có chi phí tiếp khách mà. Còn nếu không thì có thể cho vào 811, nhưng cho vào 642 thì hợp lý hơn bạn ạ
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Bạn muốn hoàn ứng thì có thể ghi vào chi phí quản lý vì trong TK 642 có chi phí tiếp khách mà. Còn nếu không thì có thể cho vào 811, nhưng cho vào 642 thì hợp lý hơn bạn ạ

Chị ơi! Chi phí này theo em thì đưa thẳng nó qua TK 811, vì đưa sang 642 mất công sẽ phải theo dõi và bóc nó ra khi tính toán chi phí hợp lý xác định thuế TNDN, chẳng may quên mà đưa tất nó vào, quyết toán thuế xong rồi lại sửa đi sửa lại mệt lắm ạ:cheers1:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Em đang có 1 VĐ rắc rối mong các anh chị bảo giúp
Trước Tết, Công ty em chi phí đối ngoại (phong bì) hết 25 tr, em làm đề nghị tạm ứng số tiền đó với nội dung là tạm ứng CP quản lý. Bây giờ em muốn hoàn ứng, vậy phải làm thế nào để số CP ấy được cổ đông chấp nhận. Theo các anh chị thì mình cho vào chi cái gì bây giờ. Em cảm ơn nhiều

Trước hết bạn xem chi phí đó hợp lệ theo quy định của công ty không, có được ký duyệt theo Thẩm quyền phê duyệt không, nếu thỏa mãn rồi thì hạch toán vào chi phí theo khoản mục chi tiết tương ứng trong tài khoản 642 của công ty bạn, nhớ ghi nhận khoản chi phí không hợp lý để sau này quyết toán thuế TNDN loại ra. Bạn cũng có thể cho vào TK 811 nhưng không đúng bản chất lắm và phải lưu ý khi phân tích chi phí hoạt động kinh doanh :happy3:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Trước hết bạn xem chi phí đó hợp lệ theo quy định của công ty không, có được ký duyệt theo Thẩm quyền phê duyệt không, nếu thỏa mãn rồi thì hạch toán vào chi phí theo khoản mục chi tiết tương ứng trong tài khoản 642 của công ty bạn, nhớ ghi nhận khoản chi phí không hợp lý để sau này quyết toán thuế TNDN loại ra. Bạn cũng có thể cho vào TK 811 nhưng không đúng bản chất lắm và phải lưu ý khi phân tích chi phí hoạt động kinh doanh :happy3:

Em vẫn chưa phục ý kiến của chị, chi phong bì mà hạch toán qua 642 theo tiểu khoản tương ứng thì khổ lắm ạ, khi phân tích các chỉ số tài chính cũng như phân tích tái chính các chi phí đã bỏ ra, chi phí nào là hợp lý hay không hợp lý cần phải hạn chế trong quý tới, năm tới thì em thấy đưa sang 811 là đúng đắn nhất, chị nói đưa vào TK 811 không đúng bản chất là em ứ đồng ý :thumbdown:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Em vẫn chưa phục ý kiến của chị, chi phong bì mà hạch toán qua 642 theo tiểu khoản tương ứng thì khổ lắm ạ, khi phân tích các chỉ số tài chính cũng như phân tích tái chính các chi phí đã bỏ ra, chi phí nào là hợp lý hay không hợp lý cần phải hạn chế trong quý tới, năm tới thì em thấy đưa sang 811 là đúng đắn nhất, chị nói đưa vào TK 811 không đúng bản chất là em ứ đồng ý :thumbdown:

Hic hic ......còn chưa phục nữa. Chẳng lẽ ghi vào phiếu chi là tiền chi phong bì đi đối ngoại:confuse1:

Hợp thức hóa nó đi, rồi giải trình với cổ đông.
Mà cách hợp thức dễ nhất là....642, còn làm thế nào để đưa đc vào 642 thì ...cái này bạn phải biết chớ
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Em đang có 1 VĐ rắc rối mong các anh chị bảo giúp
Trước Tết, Công ty em chi phí đối ngoại (phong bì) hết 25 tr, em làm đề nghị tạm ứng số tiền đó với nội dung là tạm ứng CP quản lý. Bây giờ em muốn hoàn ứng, vậy phải làm thế nào để số CP ấy được cổ đông chấp nhận. Theo các anh chị thì mình cho vào chi cái gì bây giờ. Em cảm ơn nhiều

Trước tiên ta xác định chi phí này là loại chi phí gì ?
Chi phong bì ngoại giao chỉ là cách gọi. Chẳng ai viết trên phiếu chi là tiền bồi dưỡng lót tay phong bì hay điếu đóm cả.
Vì vậy chủ topic đã xác định trước tiên là tạm ứng CP quản lý. Lúc này xuất hiện TK 141
Khi có đủ chứng từ hoàn ứng. Hạch toán vào TK đã xác định ( CP quản lý) Xuất hiện TK 642
Sau đó lại xác định rõ là khoản này là chi phí không hợp lý và loại ra khi quyết toán thuế TNDN.
Vì vậy không có gì khó hiểu khi đưa vào 642
Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng TK 811. Không ai cấm bạn trong trường hợp này. :cheers1:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Hic hic ......còn chưa phục nữa. Chẳng lẽ ghi vào phiếu chi là tiền chi phong bì đi đối ngoại:confuse1:

Hợp thức hóa nó đi, rồi giải trình với cổ đông.
Mà cách hợp thức dễ nhất là....642, còn làm thế nào để đưa đc vào 642 thì ...cái này bạn phải biết chớ

Dạ giải trình này cũng ứ phải em, vì khi làm cái này sếp phải nói em trước, và sếp là người giải trình chứ ứ phải em nhé, khi nào em tự mình chi thì em mới giải trình và việc họp hành cổ đông thì liên quan tới em 421 lợi nhuận sau thuế, và em đưa nó sang 811 là đẹp nhất, trên phiếu chi em ghi mỗi chi phí khác là xong, cái phong bao phong bì ấy em sợ đưa sang 642 lắm ạ:hysterical::cheers1:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trước tiên ta xác định chi phí này là loại chi phí gì ?
Chi phong bì ngoại giao chỉ là cách gọi. Chẳng ai viết trên phiếu chi là tiền bồi dưỡng lót tay phong bì hay điếu đóm cả.
Vì vậy chủ topic đã xác định trước tiên là tạm ứng CP quản lý. Lúc này xuất hiện TK 141
Khi có đủ chứng từ hoàn ứng. Hạch toán vào TK đã xác định ( CP quản lý) Xuất hiện TK 642
Sau đó lại xác định rõ là khoản này là chi phí không hợp lý và loại ra khi quyết toán thuế TNDN.
Vì vậy không có gì khó hiểu khi đưa vào 642
Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng TK 811. Không ai cấm bạn trong trường hợp này. :cheers1:

Anh Bao Công Công gì ấy ơi, anh đã bao giờ viết phiếu chi và ghi là tạm ứng chi phí quản lý chưa ạ, em chỉ có ghi là ai tạm ứng số tiền, khi hoàn ứng thì sếp cười một cái em đưa nó sang 811 mà không cần phải nói ạ:smilielol5::hysterical::cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Dạ giải trình này cũng ứ phải em, vì khi làm cái này sếp phải nói em trước, và sếp là người giải trình chứ ứ phải em nhé, khi nào em tự mình chi thì em mới giải trình và việc họp hành cổ đông thì liên quan tới em 421 lợi nhuận sau thuế, và em đưa nó sang 811 là đẹp nhất, trên phiếu chi em ghi mỗi chi phí khác là xong, cái phong bao phong bì ấy em sợ đưa sang 642 lắm ạ:
Cái này là do người tạm ứng ghi nội dung tạm ứng như thế nào? Thực ra nếu ghi là tạm ứng cp quản lý thì ..:confuse1:
Bạn tạm ứng vào khoản nào thì hoàn vào khoản đó thôi.
Đưa qua 811 là bạn làm DN phải chịu thuế nhiều hơn rùi,
thiếu tinh thần trách nhiệm :dapghe::banginvg1:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Anh Bao Công Công gì ấy ơi, anh đã bao giờ viết phiếu chi và ghi là tạm ứng chi phí quản lý chưa ạ, em chỉ có ghi là ai tạm ứng số tiền, khi hoàn ứng thì sếp cười một cái em đưa nó sang 811 mà không cần phải nói ạ:smilielol5::hysterical::cheers1:

Em chưa thấy hay chưa bao giờ được thấy.
Ghi tạm ứng phục vụ quản lý là chuyện bình thường
VD:
Chi tạm ứng cho đồng chí A ( mua nguyên vật liệu)
Chi tạm ứng cho đồng chí B ( mua chất phóng xạ)
Chi tạm ứng cho chị C ( mua axit ... đánh ghen)
.....
Viết vô tư luôn chứ có gì mà chưa thấy.
Còn đưa vào đâu thì còn tùy tính chất của các khoản đó chớ
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Cái này là do người tạm ứng ghi nội dung tạm ứng như thế nào? Thực ra nếu ghi là tạm ứng cp quản lý thì ..:confuse1:
Bạn tạm ứng vào khoản nào thì hoàn vào khoản đó thôi.
Đưa qua 811 là bạn làm DN phải chịu thuế nhiều hơn rùi,
thiếu tinh thần trách nhiệm :dapghe::banginvg1:

Chị lại hướng dẫn sai và lách luật nhé, vi phạm tí nữa rồi đó ạ, chi phí đó chị đưa vào CP hợp lý khi xác định thuế TNDN mới thiếu tinh thần trách nhiệm đó ạ, tới khoản đó mà chị đưa vào không khéo sếp cho chị ko có danh ấy nghỉ thật ấy chứ, chi phí này rõ ràng là không hợp lý mà chịu thuế nhiều hơn hay ít hơn gì nữa ạ:smilielol5::hysterical::cheers1:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Em chưa thấy hay chưa bao giờ được thấy.
Ghi tạm ứng phục vụ quản lý là chuyện bình thường
VD:
Chi tạm ứng cho đồng chí A ( mua nguyên vật liệu)
Chi tạm ứng cho đồng chí B ( mua chất phóng xạ)
Chi tạm ứng cho chị C ( mua axit ... đánh ghen)
.....
Viết vô tư luôn chứ có gì mà chưa thấy.
Còn đưa vào đâu thì còn tùy tính chất của các khoản đó chớ

dạ anh viết như thế thì trước khi tạm ứng phải có đề nghị tạm ứng làm gì, thông qua sếp duyệt rồi mới chi, còn đây là sếp kêu chi cho vào phong bì mà quản lý gì ạ:confuse1: nếu viết như bao anh thì người hỏi đã không viết là đã ghi là tạm ứng chi phí quản lý mà bao anh đã gạch chân ở bài trên ấy ạ:cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

dạ anh viết như thế thì trước khi tạm ứng phải có đề nghị tạm ứng làm gì, thông qua sếp duyệt rồi mới chi, còn đây là sếp kêu chi cho vào phong bì mà quản lý gì ạ:confuse1: nếu viết như bao anh thì người hỏi đã không viết là đã ghi là tạm ứng chi phí quản lý mà bao anh đã gạch chân ở bài trên ấy ạ:cheers1:

Giời ạ. Thì chi xong rồi cho vào phong bì thì không phải quản lý thì là gì :confuse1:
Hông lẽ ghi rõ ràng ra là chi tạm ứng cho sếp đi ... bia ôm hay gì gì đấy mới được gọi là quản lý :dapghe:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Giời ạ. Thì chi xong rồi cho vào phong bì thì không phải quản lý thì là gì :confuse1:
Hông lẽ ghi rõ ràng ra là chi tạm ứng cho sếp đi ... bia ôm hay gì gì đấy mới được gọi là quản lý :dapghe:

Giời cao lắm Quan anh ạ, em chỉ cần viết cho sếp trên phiếu chi là Nguyễn văn BCX , lý do tạm ứng tiếp khách, số tiền 25 triệu, sếp về hoàn ứng không có HD chứng từ mà có mỗi cái mẫu phong bì thì em hạch toán
Nợ TK 811
Có TK 141
là xong thôi, chứ anh cứ ép nó sang chi phí quản lý 642 làm gì cho nó mệt ạ:cheers1:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

VNI113;17748Chị lại hướng dẫn sai và lách luật nhé, vi phạm tí nữa rồi đó ạ, chi phí đó chị đưa vào CP hợp lý khi xác định thuế TNDN mới thiếu tinh thần trách nhiệm đó ạ, tới khoản đó mà chị đưa vào không khéo sếp cho chị ko có danh ấy nghỉ thật ấy chứ, chi phí này rõ ràng là không hợp lý mà chịu thuế nhiều hơn hay ít hơn gì nữa ạ:smilielol5::hysterical::cheers1:

Cái này đúng thực tế là mình chi ra mờ

Đứng trên phương diện cơ quan thuế, nhà nước là như vậy.

Nhưng với DN, Thực tế....DN nào để cho cp khác cao. rùi chịu thuế nhiều.

DN thì phải giảm thiểu tối đa 811 chứ

Nếu làm lợi cho sếp, cho cty và cho mình mà sếp ko chịu thì ông này có vấn đề rồi...Kiếm ông khác đi.:thumbdown::thumbdown:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Cái này đúng thực tế là mình chi ra mờ

Đứng trên phương diện cơ quan thuế, nhà nước là như vậy.

Nhưng với DN, Thực tế....DN nào để cho cp khác cao. rùi chịu thuế nhiều.

DN thì phải giảm thiểu tối đa 811 chứ

Nếu làm lợi cho sếp, cho cty và cho mình mà sếp ko chịu thì ông này có vấn đề rồi...Kiếm ông khác đi.:thumbdown::thumbdown:

Dạ giúp DN giảm thuế dựa trên phương diện đúng và căn cứ vào luật thuế, chứ nếu bị thuế phát hiện truy thu và đưa vào danh sách DN trốn thuế thì đó là hạ DN đó chị không danh à! Em là em phải vừa chắc cho DN vừa chắc cho em không trốn thuế và làm đúng mà vẫn có lợi cho DN:cheers1:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Dạ giúp DN giảm thuế dựa trên phương diện đúng và căn cứ vào luật thuế, chứ nếu bị thuế phát hiện truy thu và đưa vào danh sách DN trốn thuế thì đó là hạ DN đó chị không danh à! Em là em phải vừa chắc cho DN vừa chắc cho em không trốn thuế và làm đúng mà vẫn có lợi cho DN:cheers1:

Ai nói trốn thuế nào? Đây là đưa ra cách xử lý.Bạn thấy từ HỢP LÝ ko?
Xét trên khía cạnh thực tế đi.
Đồng ý làm đúng, ko trốn thuế. Nhưng vẫn có lợi cho DN theo cách đó thì xem lại nhé
Nhưng nếu làm đúng, ko trốn thuế mà chắc chắn có lợi cho DN bạn có làm ko?
( 1 Năm ...811 ở cty bạn là bao nhiêu? VNI)
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Ai nói trốn thuế nào? Đây là đưa ra cách xử lý.Bạn thấy từ HỢP LÝ ko?
Xét trên khía cạnh thực tế đi.
Đồng ý làm đúng, ko trốn thuế. Nhưng vẫn có lợi cho DN theo cách đó thì xem lại nhé
Nhưng nếu làm đúng, ko trốn thuế mà chắc chắn có lợi cho DN bạn có làm ko?
( 1 Năm ...811 ở cty bạn là bao nhiêu? VNI)

dạ doanh thu của cty em 1 năm 2000 tỷ, 811 bị loại 1 năm chừng 3 tỷ? Nếu em đưa như chị, mà thuế phát hiện ra đúng cái đó rồi nghi ngờ và thanh tra lại toàn bộ thì chít em:cheers1:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

dạ doanh thu của cty em 1 năm 2000 tỷ, 811 bị loại 1 năm chừng 3 tỷ? Nếu em đưa như chị, mà thuế phát hiện ra đúng cái đó rồi nghi ngờ và thanh tra lại toàn bộ thì chít em:cheers1:
Bạn lại ko để ý từ HỢP LÝ rồi

:thumbdown:
 
Ðề: Đưa chi phí đối ngoại vào hạch toán

Bạn lại ko để ý từ HỢP LÝ rồi

:thumbdown:

Dạ em để ý từ bài trả lời số 15 của chị cộng bài các bài sau của chị theo trình tự một logic để đưa ra câu trả lời ạ, từ hợp lý của chị ở đây là dựa trên cái chị muốn đưa cái không hợp lý vào ạ:cheers1: hihi em thì tính nó cứ hay hỏi và làm rõ đến cùng mong chị thông cảm, nếu làm như chị em vẫn giữ nguyên quan điểm là chị đã không đề phòng rủi ro mà cứ hạch toán thẳng vào ạ:cheers1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top