Định khoản nghiệp vụ

Trangmin123

Member
Hội viên mới
Cho số dư đầu kỳ của một số tài khoản tại Công ty (Q) như sau (đơn vị: 1.000đ)
TK "Tiền mặt" : 260.000 : 240.000
TK "TSCĐHH" 2.350.000
TK "Tiền gửi ngân hàng" 584.000
TK "HMTSCĐHH" :520.000
TK "Thành phẩm" : 240.000
TK "Phải trả người bán" (Dư Có) : 190.000
TK "Hàng gửi bán" :120.000
TK "Phải trả người bán" (Dư Nợ) :270.000
TK "Phải thu khách hàng" (Dư Nợ) :170.000
TK "Vay và nợ thuê tài chính" 210.000
TK "Vốn đầu tư của CSH " 3.060.000
TK “ Nguyên vật liệu ” : 310 . 000 -
TK “ LN sau thuế chưa phân phối ” ( Dư Có ) : 260 . 000
TK “ Phải thu khách hàng ” ( Dư Có ) : 64 . 000

Định khoản giúp mk 3 nghiệp vụ sau với ạ. Mk rối quá.


9 . Cuối kỳ , bộ phận sản xuất hoàn thành 2 . 000 sản phẩm nhập kho , không có sản phẩm sở dang .
10 . Xuất kho thành phẩm tiêu thụ trực tiếp , giá bán cả thuế GTGT 10 % là 264 . 000 , khách hàng thanh toán bằng TGNH sau khi trừ số tiền khách hàng đã ứng từ kỳ trước . Biết giá vốn của thành phẩm xuất kho là 185 . 000 .
11 . Người mua chấp nhận thanh toán 80 % số hàng gửi bán kỳ trước với giá chưa thuế GTGT 10 % là 120 . 000 . Số còn lại khách hàng từ chối doanh nghiệp nhập kho đủ .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top