Chi phí tiếp khách

Phăng Đỏ

Member
Hội viên mới
Chào các bác. Em làm trong công ty xây dựng thường xuyên có các hóa đơn về chi phí tiếp khách. Một số chi phí tiếp khách( ko ghi rõ but thực tế) là phục vụ cho một công trình xác định. Vậy em cho chi phí đó vào TK 6277( chi phí dịch vụ mua ngoài cho sxc) để sau tính vào giá trị công trình hay cho toàn bộ vào TK 6427?
Thanks các bac.:sweatdrop:
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Mình thấy hình như chi phí sản xuát chung trong xây lắp đâu có cho phép tiếp khách đâu nhỉ?
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Khoảng "chi phí tiếp khách" này bạn cho vào TK642.8 nhá
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

642 nhé. Tùy thuộc vào hệ thống tài khoản chi tiết tại mỗi công ty, có thế đưa vào 6427/6428. Chi phí tiếp khách không fải chi phí sản xuất mà.
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Chào các bác. Em làm trong công ty xây dựng thường xuyên có các hóa đơn về chi phí tiếp khách. Một số chi phí tiếp khách( ko ghi rõ but thực tế) là phục vụ cho một công trình xác định. Vậy em cho chi phí đó vào TK 6277( chi phí dịch vụ mua ngoài cho sxc) để sau tính vào giá trị công trình hay cho toàn bộ vào TK 6427?
Thanks các bac.:sweatdrop:

Chi phí tiếp khách mà phục vụ cho công trình xác định thì bạn đưa vào chi phí SXC của công trình đó nhé. Bên mình kiểm toán rồi bạn yên tâm đi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình thấy hình như chi phí sản xuát chung trong xây lắp đâu có cho phép tiếp khách đâu nhỉ?

Mình có thấy cái qui định này đâu nhỉ? ở đâu vậy bạn?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi phí tiếp khách

hoá đơn tiếp khách công trình nào thì ghi vào chi phí công trình đó Ví dụ: 6427 chi tiết (tiếp khách Công trình A,B gì đó) sau này thuế khỏi bắt bẻ
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

theo mình thấy thì chi phí tiếp khách phải đưa vào tk 642.8 chứ . mình nghĩ ko thể là 6427 được vì đây chỉ là chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước .... thôi mà. Khoản chi phí này khi về DN bạn tùy vào công trình bạn có thể quy ước theo chi tiết từng hạng kmục của nó để bạn dễ theo dõi và khi thuế hỏi bạn sẽ dễ dàng hơn
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Mình có thấy cái qui định này đâu nhỉ? ở đâu vậy bạn?
Mình thấy hình như chi phí sản xuát chung trong xây lắp đâu có cho phép tiếp khách đâu nhỉ?
dòng màu xanh nghĩa là không có chi phí tiếp khách trong chi phí sản xuát chung
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Mình thấy hình như chi phí sản xuát chung trong xây lắp đâu có cho phép tiếp khách đâu nhỉ?
dòng màu xanh nghĩa là không có chi phí tiếp khách trong chi phí sản xuát chung

Đúng rồi đó bạn chi phí sản xuất chung đâuc có chi phí tiếp khách đâu?
bạn cho vào tài khoản 642.8.. gì đấy tùy theo tài khoản chi tiết của công ty bạn sử dụng nhé
thân
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Do chi phí này là phục vụ cho 1 công trình xác định chính vì thế bạn hoàn toàn có thể cho nó vào tK 6278 hoặc tk 6428 (cho công trình đó). chứ không nên đưa vào Tk 6427 và TK 6277.
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

chào các bạn. cho mình hỏi một vấn đề này nhé! doanh nghiệp mình đang làm kế toán chuyên SX nước uống tinh khiết đóng can (19lít) để bán. trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhận 1 hợp đồng chở hàng hóa cho 1 công ty khác (vì DN mình có 1 xe ô tô vận tải), có hóa đơn GTGT đầu vào là 25.000.000đ thuế GTGT10%. Vậy nhờ các bạn chỉ giùm phương pháp hạch toán nghiệp vụ trên (theo QĐ48). XIn cảm ơn!
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

chào các bạn. cho mình hỏi một vấn đề này nhé! doanh nghiệp mình đang làm kế toán chuyên SX nước uống tinh khiết đóng can (19lít) để bán. trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhận 1 hợp đồng chở hàng hóa cho 1 công ty khác (vì DN mình có 1 xe ô tô vận tải), có hóa đơn GTGT đầu vào là 25.000.000đ thuế GTGT10%. Vậy nhờ các bạn chỉ giùm phương pháp hạch toán nghiệp vụ trên (theo QĐ48). XIn cảm ơn!

Công ty bạn hợp đồng V/chuyển HH cho KH có được phép KD trong ĐKKD nếu ko có ĐKKD thì phải HT DT khác rùi, mà sao bạn lại hỏi về HĐ đầu vảo nhỉ?
Nếu có phép KD thì phải là HĐ đầu ra chứ, HĐ đầu ra HTDT th thường: Nợ 111,112,131 .. / Có 511, 33311
Còn nếu là HĐ dầu vào thì có phải là HĐ mua xăng, dầu phục vụ v/c HH ko? nếu đúng HTCP như thường thôi: Nợ 621, 1331 / Có 111,112, 331
Bạn hỏi chưa rõ lắm nên mình tham gia vậy bạn tham khảo nhé, các bạn khác cùng tham gia cho VĐề được hoàn thiện hơn. Thank./.
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

mình thấy kế toán bên mình chi phí tiếp khách thường cho vào tài khoản 642 đấy bạn a
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

mình nghĩ chi phí tiếp khách này cho vào TK 6427 là hợp lý
 
Ðề: Chi phí tiếp khách

Mình thấy hạch toán vào tài khỏan 642.8 là đúng đấy bạn ạ. Nhưng phải nghi rõ cho từng công trình nhá.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top