Mình có vấn đề này không biết phải hạch toán như thế nào, mong các bạn cho ý kiến nhe' 
1. Về doanh thu:
Công ty mình có 2 loại doanh thu, doanh thu có xuất HĐ GTGT và doanh thu không có HĐ GTGT( DT này là cung cấp dịch vụ cho khách hàng lẻ)
Thủ quỹ đều lập phiếu thu cho 2 loại DT này, nhưng bảo mình chỉ ghi sổ Nhật Ký Chung DT có hóa đơn GTGT thôi, còn DT không có HD GTGT thì không ghi, đến cuối tháng cân đối trên TK 111 nếu số dư âm thì mới ghi nhận DT ko có hóa đơn vào. Theo các bạn như vậy có được không?
2. Mua hàng trước rồi trả tiền sau, như vậy mình sẽ hạch toán :
Khi mua hàng : Nợ 1561
Nợ 1331
Có 331 (Cty A)
Khi Thanh toán : Nợ 331 (Cty A)
Có 111
Nhưng bây giờ mình không muốn đưa vào TK 1561 nữa, mà mình đưa trực tiếp vào Tk 154 luôn được không? Vì khi nhận hàng về là đem đi làm cho khách hàng luôn.Nhưng thanh toán cho cty A sau.
Các bạn cho ý kiến giúp mình nhe'...
1. Về doanh thu:
Công ty mình có 2 loại doanh thu, doanh thu có xuất HĐ GTGT và doanh thu không có HĐ GTGT( DT này là cung cấp dịch vụ cho khách hàng lẻ)
Thủ quỹ đều lập phiếu thu cho 2 loại DT này, nhưng bảo mình chỉ ghi sổ Nhật Ký Chung DT có hóa đơn GTGT thôi, còn DT không có HD GTGT thì không ghi, đến cuối tháng cân đối trên TK 111 nếu số dư âm thì mới ghi nhận DT ko có hóa đơn vào. Theo các bạn như vậy có được không?
2. Mua hàng trước rồi trả tiền sau, như vậy mình sẽ hạch toán :
Khi mua hàng : Nợ 1561
Nợ 1331
Có 331 (Cty A)
Khi Thanh toán : Nợ 331 (Cty A)
Có 111
Nhưng bây giờ mình không muốn đưa vào TK 1561 nữa, mà mình đưa trực tiếp vào Tk 154 luôn được không? Vì khi nhận hàng về là đem đi làm cho khách hàng luôn.Nhưng thanh toán cho cty A sau.
Các bạn cho ý kiến giúp mình nhe'...
