Kết quả tìm kiếm

  1. O

    Tính lại giá trị hàng nhập khẩu

    cả nhà ơi, cho ý kiến giúp em vấn đề này nhé. Cty em nhập khẩu hàng hoá của nước ngoài theo HĐ mua bán tiền EUR, thanh toán làm 2 lần. TT lần đầu thì nhập hàng về sau thanh toán nốt phần còn lại tổng cộng số tiền thanh toán là :203.500.000đ. Nhưng theo tờ khai hải quan (bên em thuê dịch vụ làm...
  2. O

    Viết hóa đơn

    chào cả nhà, cho em hỏi rằng khi viết hoá đơn thì tên hàng hoá đầu ra bao giờ cũng phải khớp với hoá đơn đầu vào. Thế nhưng cty em là bên thương mại nên khi báo giá sagn cho khách hàng và làm hợp đồng thì có cách gọi khác của hàng hoá so với hoá đơn đầu vào. Ví dụ : Như trong hợp đồng ghi ...
  3. O

    Nộp thuế TNDN

    Cả nhà ơi, sang tháng 10 khi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4. Nếu kết quả tạm tính là phải nộp thì khi đi nộp tờ khai TNDN tạm tính đồng thời phải nộp cả tiền mặt vào ngân sách nhà nước luôn cái khoản tạm tính đó ah.Khi đó có cần phải làm theo biểu mẫu nào để nộp tiền vào nhà nước ko...
  4. O

    Xuất hoá đơn đầu ra

    :tapta trợ giúp với cả nhà ơi, cty em có 1 hợp đồng với bên cty A bán hàng . Trên HĐ ghi máy động cơ và phụ kiện đi kèm : 45.000.000đ, giá trên đã bao gồm thuế .nhưng hoá đơn đầu vào bên em thì máy động cơ ghi trên hoá đơn chịu VAT, còn phụ kiện đi kèm là hoá đơn nơi khác là hoá đơn thông...
  5. O

    Kết chuyển lãi lỗ

    Cả nhà ơi, trả lời nhanh giúp em nhé. Cty em mới thành lập vào đầu tháng 7/09, em làm sổ sách theo hình thức NKC, cuối mỗi tháng em làm Bảng CĐPS, nhưng khi kết chuyển lãi lỗ thì cuối tháng 7 công ty bị lỗ và đưa lên bảng CĐPS thì bị lệch. Em định khoản như vậy đúng chưa, cả nhà đóg góp ý kiến...
  6. O

    Khóa sổ hàng tháng.

    em cũng chưa biết xử lý như thế nào?nhưng có 1 vấn đề em muốn nhờ các bác giúp đỡ em nè: em làm sổ sách theo hình thức nhật ký chung, cty em mới thành lập vào thág 07/2009 nên hàng tháng em làm cân đối phát sinh và kết chuyển lỗ lãi thế nhưng trong tháng 7 cty em lỗ em hạch toán thế này có đúng...
Top