Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Vấn đề lương của người lao động khi làm 2 nơi

    Công ty mình tất cả ca ns bộ nhân viên đều công tác tại 2 đơn vị. Đóng bảo hiểm và đăng ký mã số thuế của đơn vị A rồi. Khi làm lương và bảng lương của Công ty mình. Các bạn cho hỏi mình thế hiện cột bảo hiểm lên bảng lương, vậy thì mức nào phải đóng thuế TNCN hả bạn? Và mình phải làm gì để xử...
  2. M

    Điều hoà và ti vi, điện thoại định khoản và vào sổ

    Các bạn hỏi: Công ty mình ko có TSCD, mới đây vừa mua 1 chiếc điều hoà 14 tr, 3 tivi, 3 điện thoại khoảng 5 tr/chiếc. Vậy giờ hạch toán mình làm sổ thế nào, làm thẻ TSCD thế nào và định khoản ra sao, bóc tách từng loại. Xin cảm ơn.
  3. M

    Hỏi về lập sổ TSCD của điều hoà nhiệt độ

    các bạn cho mình hỏi công ty mình mới mua 1 điều hoà nhiệt độ 17 tr, 4 điệnt hoại mỗi cái 5 tr, và mấy cái tivi có 4 tr /chiếc thì giờ mình làm sổ NKC hạch toán thế nào và lập số TSCĐ thế nào. Xin cảm ơn
  4. M

    Thủ tục nhận tiền ngân sách khi thực hiện dự án

    Các bạn cho mình hỏi Công ty mình đang thực hiện 1 dự án vốn ngân sách và đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Vậy thủ tục nhận tiền ngân sách sẽ được thực hiện theo trình tự ra sao và cần những thủ tục gì. Xin cảm ơn!
  5. M

    Hạch toán TK nào với cp ko hóa đơn, làm danh sách cổ đông ...

    Em đang làm sổ về sản xuất rau ăn lá. Vậy cái khoản hội họp mà chi và làm cái danh sách đại biểu họp thì hạch toán vào tài khoản nào các bác nhỉ? Vàthuê xe ôm chpr thì cũng là 622 hả bác? Và mua phân bón nhưng mà ko có hoá đơn và chỉ có giấy biên nhận thôi thì hạch toán vào đâu hả các bác. À...
  6. M

    Xuất hoá đơn > 20 triệu nhưng không chuyển khoản

    Các bạn cho mình hỏi Công ty mình có xuất 1 hoá đơn 600 triệu nhưng ko qua chuyển khoản. Giờ hoá đơn đã xuất mà tiền đã lấy từ lâu rồi. Vậy phải làm thế nào?
  7. M

    Chuyển lỗ

    Các bạn cho mình hỏi, Công ty mình năm ngoái lỗ 120 triệu. Mình đã chuyển lỗ trong 5 năm. Năm nay lỗ 10 triệu. Mình cộng thêm vào lỗ năm ngoái là 130 triệu để chuyển lỗ trong 5 năm hay làm thế nào hả các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
  8. M

    Vào sổ khi hủy hóa đơn bán hàng

    Các bác cho em hỏi: Công ty em khi xuất hoá đơn em định khoản No TK 111: 28,763,450; Co TK 511: 26,148,591, Có TK 3331: 2,614,859. Khi huỷ hoá đơn em định lại là: No TK 111: - 28,763,450/Co TK 511: - 26,148,591, Có TK 3331: -2,614. Huỷ hoá đơn do viết sai và viết lại vào tháng sau. Đúng hay sai...
  9. M

    Định khoản khi huỷ hoá đơn

    Các bác cho em hỏi: Công ty em khi xuất hoá đơn em định khoản No TK 111: 28,763,450; Co TK 511: 26,148,591, Có TK 3331: 2,614,859. Khi huỷ hoá đơn em định lại là: No TK 111: - 28,763,450/Co TK 511: - 26,148,591, Có TK 3331: -2,614. Đúng hay sai? Cảm ơn mọi người.
  10. M

    Tài khoản 131

    Các bạn cho mình hỏi: Mình làm sổ thì số dư TK 131 của mình là 20tr (Khi KH trả tiền trước cho mình qua 112, mình định khoản, sau khi mình xuất hóa đơn thì mình định khoản lại). Bên 511 mình cũng thể hiện khoản này. Khi minh làm ra bảng cân đối số phát sinh thì lệch đúng bằng khoản 20 tr này...
  11. M

    Kết chuyển TK 133

    Công ty mình quý I C133 là 500N. Sang q úy II mình kết chuyển sang 333, vậy các bạn cho mình hỏi trong bảng cân đối số phát sinh Quý II mình phải giải quyết mục này như thế nào vì Quý I mình làm bảng cân đối số phát sinh thì số dư cuối kỳ C133 là 500? Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  12. M

    CP thuế môn bài

    Công ty mình đầu năm đóng thuế MB 1,5tr. Hết quý I mình làm sổ và làm bảng cân đối số phát sinh và bị lệch 1,5 tr bên có. Mình có nhờ 1 bạn kế toán xem giúp sổ. Bạn ấy nói mình chưa kết chuyển thuế môn bài sang 642 nên bảng can đối bị lệch. Vậy giờ mình phảilàm thế nào? Cảm ơn các bạn nhiều.
  13. M

    Khấu hao CCDC

    Công ty mình mua 1 tủ lạnh trị giá 3 tr và một bộ linh kiện máy tính trị giá 4 tr. Vậy mình định khoản N153,133/C111 vào sổ NKC. Các bạn cho mình hỏi mình có phải làm bảng phân bổ khấu hao CCDC và như vậy mình phải trích khẩu hao theo từng tháng? Vì nếu mình tính KH 5 năm cho 7tr CCDC đó thì 1...
  14. M

    Các loại sổ sách trong 1 Công ty Cổ phần

    Các bạn cho mìnhh hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần, mình đã làm sổ nhật ký chung, NK thu tiền, NK chi tiền, NK mua hàng, NK bán hàng và các sổ cái theo mẫu S03b-DNN. Vậy mình còn thiếu sổ nào nữa không vậy? Cảm ơn các bạn rất nhiều/.
  15. M

    Chứng từ ngân hàng

    Các bạn cho mình hỏi, mình lấy sao kê và sổ phụ của ngân hàng về khi làm sổ 112 thì số hiệu chứng từ ở mục nào vậy, mình ko hiểu. Cảm ơn các bạn nhiều.
  16. M

    Sổ NK bán hàng

    Các bạn cho mình hỏi, Công ty CP của mình chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. Khi mình làm sổ có phải làm sổ nhật ký bán hàng ko? Và sổ NKBN đó là những hóa đơn mình xuất ra khi đã thanh lý hợp đồng cho khách hàng? Cảm ơn rất nhiều...
  17. M

    TSCD tủ lạnh và linh kiện máy tính

    Các mem cho mình hỏi, Công ty mình mua tủ lạnh 3tr và cụm linh kiện máy tính 4tr. Vậy mình hạch toán trong sổ NKC như thế nào hả các mem? Thanks. Khấu hao như nào nếu mình chọn hình thức khấu hao TSCD theo đường thẳng?
  18. M

    Bảng kê mua vào bán ra trong HTKK 1.3

    Các bạn cho mình hỏi, bên chi cục thuế họ yêu cầu làm bảng kê mua vào, bán ra theo HTKK 1.3 để có mã vạch, nhưng mà mình khai rồi in ra có thấy mã vạch đâu hả các bạn? Bạn nào kê khai rồi chỉ giúp mình với, cảm ơn rất nhiều.
  19. M

    Nguyên tắc số dư nợ và có trong bảng cân đối tài khoản

    Các mem cho mình hỏi, trong bảng cân đối tài khoản thì ở phân số dư đầu năm thì tổng cuối cùng bên nợ = bên có?, Ở phần số phát sinh trong năm v à số dư cuối năm thì bên nợ có phải bằng bên có ko? Cái này mình chưa hiểu lắm. Ví dụ ở phần đầu năm. Tiền mặt mình có 500 tr, số dư của ngân hàng là...
  20. M

    Kết chuyển các tài khoản

    Các mem cho mình hỏi, mình làm sổ thì kết chuyển giá vốn Nợ 161tr, kết chuyển chi phí quản lý DN nợ 202tr, kết chuyển doanh thu có 200tr. Vậy trong sổ 911 mình phải xác định những gì nữa để hoàn thành sổ này hả các mem? Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Top