Kết quả tìm kiếm

  1. V

    kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT

    Tình hình là rất tình hình, mình kê khai thuế GTGT tháng 2,3/2013 - chỉ tiêu "tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" - chỉ tiêu 25 ấy, nó ko chạy tự động cho mình và mình cũng ko để ý nên hai tháng đó số thuế đc khấu trừ của bên mình ko được tính vào cuối kỳ. Bây giờ mình làm kê khai điều chỉnh...
  2. V

    Tiền phạt do chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế

    Tiền phạt do chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế thì hạch toán vào TK 421 hay 811 hử các pác?
  3. V

    Thủ tục khi đi nộp thuế thay cho chủ nhà

    Cty mình thuê nhà, bà chủ nhà đồng ý thanh toán các khoản thuế với nhà nước, nhưng các thủ tục mình phải lo, bà í chỉ chịu tiền thôi. Mong mọi người chỉ giúp là thủ kê khai và nộp thuế người cho thuê nhà gồm những gì với nhỉ? Cảm ơn nhiều!
  4. V

    Chuyền qua TKNH thừa tiền hàng, trả lại bằng tiền mặt có được ko?

    Khách hàng lấy hàng bên mình có chuyển khoản thừa cho bên mình 100tr so với hợp đồng kinh tế và hóa đơn đã xuất ra. Số tiền thừa này bên mình trả lại bằng tiền mặt có được ko? hay bắt buộc phải trả lại họ bằng chuyển khoản? Mong mọi người tư vấn, tks!
  5. V

    tiền thưởng 2/9 Help me!

    Ngày 2/9 cty mình thưởng cho nhân viên 300k/ người. Khoản này hạch toán vào đâu và có được tính là chi phí hợp lý không nhỉ?
  6. V

    Mua hàng chỉ có HĐ BH thông thường, xuất HĐ GTGT. Hạch toán ntn?

    Bên mình mua hàng của cửa hàng, họ trả mình hóa đơn bán hàng thông thường. Tổng giá trên hóa đơn là 220tr. Bên mình xuất bán, thì trả hóa đơn VAT 10%, giá bán là 210tr, thuế 10% -21tr, tổng tiền trên HĐ là 231tr. Lúc này mình hạch toán DT, GV như thế nào nhỉ? GV của hàng này là 220tr hay là...
Top