Kết quả tìm kiếm

  1. V

    kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT

    Ðề: kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT Tình hình là thế này, mình làm theo 2 cách, nhưng ko biết cách nào đúng : - Cách 1 : Trên tờ khai bổ sung tháng 2, mình điền chỉ tiêu 25, cuối kỳ thay đổi, mình lấy số thay đổi đó, điền tiếp vào chỉ tiêu đầu kỳ của tháng 3, khai bổ sung thêm chỉ tiêu...
  2. V

    kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT

    Ðề: kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT mình vẫn có chỉ tiêu 23,24, nó chỉ ko tự động nhảy vào chỉ tiêu 25, mà mình thì lơ đễnh mất 2 tháng như thế. Thế giờ làm thế nào? kê khai điều chỉnh, bổ sung hay gửi công văn? ---------- Post added at 03:19 ---------- Previous post was at 03:14...
  3. V

    kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT

    Ðề: kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT oke, lúc đó số cuối kỳ của tháng 2 có thay đổi -> số đầu kỳ của tháng 3 cũng thay đổi theo -> số cuối kỳ của tháng 3 thay đổi -> số đầu kỳ tháng 4 thay đổi. Khi lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh, thì mình có phải thay luôn số đầu kỳ ko? Hay là giữ nguyên...
  4. V

    kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT

    Tình hình là rất tình hình, mình kê khai thuế GTGT tháng 2,3/2013 - chỉ tiêu "tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" - chỉ tiêu 25 ấy, nó ko chạy tự động cho mình và mình cũng ko để ý nên hai tháng đó số thuế đc khấu trừ của bên mình ko được tính vào cuối kỳ. Bây giờ mình làm kê khai điều chỉnh...
  5. V

    Tiền phạt do chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế

    Tiền phạt do chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế thì hạch toán vào TK 421 hay 811 hử các pác?
  6. V

    Thủ tục khi đi nộp thuế thay cho chủ nhà

    Cty mình thuê nhà, bà chủ nhà đồng ý thanh toán các khoản thuế với nhà nước, nhưng các thủ tục mình phải lo, bà í chỉ chịu tiền thôi. Mong mọi người chỉ giúp là thủ kê khai và nộp thuế người cho thuê nhà gồm những gì với nhỉ? Cảm ơn nhiều!
  7. V

    Nộp thuế môn bài và thuế GTGT tháng 12

    Ðề: Nộp thuế môn bài và thuế GTGT tháng 12 Mình mới làm giấy nộp tiền bằng CK cho thuế TNDN tạm tính, ghi tiểu mục 1052 mà ngân hàng chuyển trả lại đây này hichic. Túm lại nó là cái nào vậy ta?
  8. V

    Chuyền qua TKNH thừa tiền hàng, trả lại bằng tiền mặt có được ko?

    Khách hàng lấy hàng bên mình có chuyển khoản thừa cho bên mình 100tr so với hợp đồng kinh tế và hóa đơn đã xuất ra. Số tiền thừa này bên mình trả lại bằng tiền mặt có được ko? hay bắt buộc phải trả lại họ bằng chuyển khoản? Mong mọi người tư vấn, tks!
  9. V

    tiền thưởng 2/9 Help me!

    Ðề: tiền thưởng 2/9 Help me! cái này mình đang làm lại cho năm 2010, chế độ năm đó cũng chỉ cần vậy thôi hả bạn?
  10. V

    tiền thưởng 2/9 Help me!

    Ðề: tiền thưởng 2/9 Help me! thế còn cái khoản tháng lương thứ 13 thì thế nào nhỉ? chứng từ đi kèm nó gồm những gì vậy bạn? Cảm ơn bạn nhé
  11. V

    tiền thưởng 2/9 Help me!

    Ngày 2/9 cty mình thưởng cho nhân viên 300k/ người. Khoản này hạch toán vào đâu và có được tính là chi phí hợp lý không nhỉ?
  12. V

    Mua hàng chỉ có HĐ BH thông thường, xuất HĐ GTGT. Hạch toán ntn?

    Ðề: Mua hàng chỉ có HĐ BH thông thường, xuất HĐ GTGT. Hạch toán ntn? Cảm ơn bạn nhé, mình cũng nghĩ như bạn đó. Mình cũng tư vấn với sếp như vậy, nhưng sếp bảo ko sao, doanh nghiệp oke đc, thế nên mình chỉ hạch toán thôi.
  13. V

    Mua hàng chỉ có HĐ BH thông thường, xuất HĐ GTGT. Hạch toán ntn?

    Bên mình mua hàng của cửa hàng, họ trả mình hóa đơn bán hàng thông thường. Tổng giá trên hóa đơn là 220tr. Bên mình xuất bán, thì trả hóa đơn VAT 10%, giá bán là 210tr, thuế 10% -21tr, tổng tiền trên HĐ là 231tr. Lúc này mình hạch toán DT, GV như thế nào nhỉ? GV của hàng này là 220tr hay là...
Top