mình có 2 hóa đơn đầu vào cho 2 hợp đồng khác nhau cùng 1 cty xuất ra.xuất cùng một ngày có tổng trị giá lớn hơn 20 tr. mọi người cho mình hỏi như vậy có phải thanh toán qua ngân hàng ko vậy?
mọi người giúp mình với. trong năm 2008 mình phải nộp thuế gtgt trong một tháng 400n, các tháng còn lại thuế gtgt đều âm. vậy mình phải ghi trong bảng kê tình hình thực hiện nsnn, phần thanh toán với cơ quan thuế như thế nào đây??
Cuối năm tài chính mình lập một số khoản dừ phòng cho năm tiếp theo.Mọi người cho mình hỏi các khoản này có bị loại ra khỏi chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế ko vây.?
Mình có một vài hóa đơn đầu vào trong năm 2008 chưa kê khai(quá 3 tháng).trong đó gồm NVL và 01 tài sản.Mình định không kê khai bổ sung mà hạch toán thẳng vào chi phí (bao gồm cả VAT).nguyên giá tài sản cũng cộng cả thuế gtgt.mình làm như vậy có được không? mọi người giúp mình với!
mình có HĐ đầu vào kê nhầm 2 tháng, muốn điều chỉnh giảm số thuế gtgt đầu vào đó vào tháng kê khai này. mình làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS có đúng không ? trên tờ khai trong HTKK không cho điều chỉnh vào chỉ tiêu [21].
vậy ai đã điều chỉnh rồi hãy giúp mình với.sắp phải nộp tờ khai rồi!
mình mới vào cty. một tờ hóa hóa đơn đầu vào kế toán cũ kê nhầm vào 2 tháng liên tục. bây giờ mình làm báo cáo quyết toán mới phát hiện ra .Khoản này phải sử lý làm sao ? mọi người giúp mình với (tờ hóa đơn T4)
Cty em mới thành lập lấy nhà giám đốc làm văn phòng cty.Một nửa làm văn phòng nửa còn lại dùng cho sinh hoạt gia đình.em muốn tính khấu hao cho ngôi nhà đó có được không và cần phải những thủ tục nào ? xin mọi người giúp đỡ
Mình có một số hóa đơn cước điện thoại có ghi tên Cty, địa chỉ nhưng ko ghi mã số thuế. Mình ko kê khai số HD này vào bảng kê thuế gtgt nhưng vẫn cho vào chi phí (cộng cả số thuế).Mình làm như vậy có được ko? phải sử lý thế nào đây?