Kết quả tìm kiếm

  1. nthlien91

    kế toán tạm ứng

    ngày 05/12 cty ứng tiền mặt cho ông A 31tr để di mua hàng. ngày 10/12 ông A mua hàng về thanh toán tam ứng bằng vật liệu phụ, kèm theo hóa đơn thông thường co nội dung: vật liệu phụ 19tr, chi phí vận chuyển 1tr đã thanh toán bằng tiền mặt. lúc này cty thanh toán tạm ứng cho ông A là bao...
  2. nthlien91

    giúp em về kế toán đơn vị xây lắp

    nghiệp vụ phát sinh như sau: trong quá trình thi công, theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư đã phá đi làm lại một số hạng mục công trình, chi phí ước tính 16.000.000đ ,phế liệu thu hồi nhập kho ước tính 2.000.000đ (phiếu nhập). đơn vị chủ đầu tư đồng ý bồi thường 15.000.000đ . anh chị giúp em định...
  3. nthlien91

    phân bổ chi phí

    trong tháng có nhiều nghiệp vụ phát sinh liên quan tới 627 chung không hạch toán riêng được như nguyên vạt liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao, chi phí bằng tiền, tiền điện nước, điện thoại, lương, trích theo lương,... cuối tháng phân bổ chi phí cho riêng từng sản phẩm. phân bổ rồi mình ghi vào sổ...
  4. nthlien91

    cách ghi sổ tài khoản 621

    sổ chi tiết tài khoản 621 ,sổ cái tài khoản 621 là mình ghi theo mẫu sổ nào vậy ạh. lập chứng từ ghi sổ tài khoản 621 là mình ghi vào mẫu sổ nào ạh. ai biết chỉ em với.
  5. nthlien91

    pp hạch toán khi nhận được hóa đơn bán hàng thông thường

    doanh nghiệp nộp thuế theo pp khấu trừ, khi nhận được hoá đơn bán hàng thông thường thì phải hạch toán ntn ạh. có phải tách thuế ra để hạch toán ko .
Top