Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Giúp em hoàn thành cái bảng cân đối kế toán với ạ

    -Số dư đầu kì của các tk: -TM: 5000 -TGNH: 25000 -TƯ :3000 -NVKD : 34000 -PTNLĐ: 1500 -NVL: 20000 -TSCĐHH: 25000 -HMTSCĐHH: 5000 -VNH: 42000 -Thuế phải nộp: 3500 -CCDC: 8000 Em đã định khoản các nghiệp vụ rồi: 1. Nợ tk NVL: 30000 Nợ tk TGTGTĐKT: 3000 Có tk...
  2. B

    anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ!

    Ðề: anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ! ah thế ah...cảm ơn nhé. ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 11:54 ---------- bạn ơi cho mình hỏi thêm: Ở nghiệp vụ sau nó bảo giá thành sản xuất thực tế 1sp la 68,19 vậy khi định khoản tk của 1000 sản phẩm ở trên...
  3. B

    anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ!

    Ðề: anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ! mình nghĩ 338 đâu có phản ánh tk thuế phải nộp cho nhà nước nhi? mình nghĩ 333 chứ.
  4. B

    anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ!

    Ðề: anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ! mình không hiểu ở chỗ không có sản phẩm dở dang đầu kì cuối kì là thế nào.có được tính vào tk 154 không.^^ mình mới học nên có nhiều cái thắc mắc. với cả trong bài co tk đầu kì là thuế phải nộp có liên quan j đến các khoản phải nộp cho nhà...
  5. B

    anh chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ!

    1. Bộ phận sản xuất hoàn thành 1000 sản phẩm nhập kho (không có sản phẩm dở dang đầu kì và cuối kì) 2. Rút TGNH nộp thuế cho nhà nước 2000
Top