Ðề: Tiền thưởng 30/04!
Có gì đâu, trong hợp đồng lao động ghi thêm ngaòi lương òcn có chế độ thưởng ngỳa lễ, tết là ok, cần gì phải qua quỹ, nó như lương mà
Ðề: mua tivi đê cho nhân viên xem thì có được xem là chi phí hợp lý không
Tất nhiên là được khi có chứng từ đầu đủ hợ lệ nhưng "mua" nhiều quá (mục đích để lấy chi phí) là cũng phải xem xét lại đấy, thuế sẽ gây khó khăn.Ok?
Ðề: một số câu hỏi về thuế GTGT
Thuế GTGT đượ khấu trừ âm liên tục trong 3 tháng nếu không xin hoàn sẽ được bù trừ vào số phải nộp kỳ sau, Vì thực ra để hoàn thuế cũng rất phức tạp.
Trường hợ thuế suất thuế đầu ra nhỏ hơn thuế dầu vào nếu còn trong thời gian điều chỉnh (trong năm) thì có thể...
Ðề: Thuế GTGT đầu ra từ tháng 7/08 chưa kê khai phải làm thế nào các bác ơi
Phải làm tờ khai điều chỉnh của từng tháng một chứ vì nếu làm tăng số thuế phải nộp của tháng nào thì nộp bổ sung của tháng đó, và chuyển số dư sang tháng sau mới là chuẩn.Không được bù trừ tính đến thời điểm hiện taị đâu
Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào chậm hơn đầu ra một ngày có được kg?
Không sao cả vì đôi khi hàng xuất đi rồi nhưng chưa lập hóa đơn bán hàng, bên mua sẽ có biên bản giao hàng và viết phiếu nhập kho và dùng bình thường có thể qua TK trung gian 338.Khi nào hóa đơn về thì phản ánh thêm thuế và ghi nhận...
Ðề: 142 hay 242
Minh sẽ vấn để ở TK 142. TK này có những chi tiết gì thì cứ theo phương pháp phân bổ mà làm. Khi nào đủ phân bổ 12 tháng thì thôi, TK này vẫn có số dư chứ vì TK này tập hợp nhiều chi tiết ở nhiều giai đoạn phát sinh. Vây cứ theo nguyên tắc mà làm thôi,
Ðề: Tài liệu excel kế toán
Mình cũng chưa biết cách post bài đây, cac bạn giup mình với, mình chỉ biết trả lời theo câu hỏi của cac ban, còn muốn hỏi thì không biết vào đâu để đưa ra câu hỏi nữa
Ðề: tính sai thuế thu nhập doanh nghiệp
Đúng rồi, quý này bạn bổ sung vào chỉ tiêu lỗ được chuyển trong kỳ của năm 2007 là được vì thực ra các tờ khai đó đuề là tạm tính. Cuối năm mình vẫn tính toán lại và điều chỉnh theo số thực tế của cả năm cơ mà
Ðề: xuất hóa đơn theo hợp đồng kinh tế
Tuy nhiên, có một số trường hợp mình không hạch toán được chi tiết chi phí phát sinh kèm theo hợp đồng đó thì không thể phản ánh giá vốn được mà các chi phí đó đã phản ánh gộp vào TK 641, 642 rồi.
VD tại Cty TM có xe khách và xe tải vận chuyển hàng cho...
Ðề: trích KH TSCĐ
Khi TSCĐ đã được đưa vào sử dụng thì bắt đầu được trích khấu hao,và cứ tiếp tục trích cho đến khi Giá trị còn lại bằng 0. Theo minh là như thế
Ðề: Số dư TK152
Minh nghi la tren BCDPS se dung, hay thu kiem tra tren BCDPS ben Co 152 co bang No 621. va Co 152+ No (Co) 622 = No 155 vv. Neu dung kiem tra lai No 152,Vi bang CDPS it khi bi sai neu da can roi, co le SCT bi nham o đau do