Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng
Theo mình thì khi phát sinh chênh lệch của khách hàng nào thì mình hạch toán ngay chứ ko nên để đến cuối năm, vì sự chênh lệch ở đây là chênh lệch cho từng khách hàng cụ thể chứ không phải là cho TK131. Nếu bạn để cuối năm sau đó bù trừ thì sai...