Các anh chị giúp e vơi!
Cty e thường xuyên mua hàng của Cty B. Trong T12/2012 Cty B có xuất hóa đơn cho Cty của e với nội dung ghi là "Chiết khấu T11/2012" số tiền: 14.000.000đ thuế VAT 10% tổng tiền 15.400.000đ.
Vậy e phải hạch toán như thế nào là đúng nhất?. cám ơn mọi người rất nhiều! :lasao: