Kết quả tìm kiếm

  1. W

    Khách hàng chuyển nhầm vào tài khoản thì làm ntn?

    Ðề: Khách hàng chuyển nhầm vào tài khoản thì làm ntn? Làm như hoangnam nè...mà sao dân kế toán lại thích chiếm dụng vốn thế nhỉ...hii...(mình cũng vậy) cầu mong cho ai chuyển nhầm vào tại khoản cá nhân mình 1 ít...hee
  2. W

    Bút toán kết chuyển

    Ðề: Bút toán kết chuyển Đúng vậy,tốt nhất là làm theo tháng...bạn rút kinh nghiệm làm trong thoi gian tới...Còn hiện tại nếu bạn làm lỡ luỹ kế 12 tháng cũng được, cuối làm các bút toán kết chuyển này 1 lần. Nhưng bạn phải đặc biệt chú ý đến các TK 333 (thuế) các tháng.
  3. W

    ĐIỀU CHỈNH HỢP LÝ

    Ðề: ĐIỀU CHỈNH HỢP LÝ Có giải pháp, bạn nộp thuế VAT bị truy thu đi là xong, thuế người ta đã kết luận như vậy rồi.Nhưng mình lạ 1 điều là QD truy thu VAT còn TNDN 2007 thế nào nhỉ, hay là cty bạn chứng minh được đây là DT chưa thực hiện.
  4. W

    Tăng vốn chủ sở hữu

    Vừa rồi cty mình đăng ký tăng vốn, khi làm thủ tục ở sở KH-ĐT họ lại thu hết giấy đăng ký MST, giấy chứng nhận mẫu dấu...sau đó họ chỉ cấp lại giấy PKD mới lại sửa luôn số giấy phép ( lấy MST của mình làm số mới luôn), mình hỏi họ bảo đây là qui định mới, mình ko rõ nữa có bạn nào qua trường hợp...
  5. W

    Mở tài khoản ngân hàng nhưng chưa hạch toán

    Ðề: Mở tài khoản ngân hàng nhưng chưa hạch toán Uh, bạn làm như vậy là đúng rồi, như vậy số sư 112 mới đúng
  6. W

    Hạch toán bổ sung số dư đầu kỳ ngân hàng như thế nào?

    Ðề: Hạch toán bổ sung số dư đầu kỳ ngân hàng như thế nào? Bạn làm như Rồng hướng dẫn đó..năm 2008 điều chỉnh chuyển 311 sang 341.Đến khi có tiền trả ghi N 341/C 111,112 Bạn kiểm tra lại TK 111 số tiền lãi chi ra đã được hạch toán thế nào, nếu đã ghi N635/C111 rồi thi cứ để nguyên như vậy và...
  7. W

    Hạch toán bổ sung số dư đầu kỳ ngân hàng như thế nào?

    Ðề: Hạch toán bổ sung số dư đầu kỳ ngân hàng như thế nào? Vậy là cty bạn ko quan tâm đến Tk 311, điều này đối với dan kế toán là tối kỵ,nhất là để trải qua 2 kỳ kế toán.Bạn nên nghĩ đối ứng với 311 là gì rồi mới hỏi tiếp nhé, TK 111,112 của cty bạn thế nào???Sorry vì đã thâm nhập quá sâu vào...
  8. W

    Hạch toán bổ sung số dư đầu kỳ ngân hàng như thế nào?

    Ðề: Hạch toán bổ sung số dư đầu kỳ ngân hàng như thế nào? Từ từ thôi, " hoa trên đá" ( chắc có lẻ là sen đá..hiii ..đùa chút để tâm trung hơn giải quyết vấn đề)theo mình bạn nên nói rõ những nghiệp vụ đã hạch toán ( kế toán trước) rồi mới đến vấn đề của bạn bây giờ cần và phải làm gì, như...
  9. W

    Phiếu Thu

    Ðề: Phiếu Thu Tốt nhất bạn bỏ thuế VAT, hạch tóan như bạn là ổn nhất
  10. W

    Tên hàng xuất bán khác với tên hàng tồn kho

    Ðề: Tên hàng xuất bán khác với tên hàng tồn kho Cái vụ này đồng ý với bác Mướn...vì mình đã từng làm cty cung cấp thiết bị máy tính rồi.Hơn nữa thiết bị máy tính nhiều như lá mùa thu nên việc lẫn lộn vẫn hay xảy ra lắm,vì vậy trường hợp này thông cảm cho lần đầu ko qui vào tội trốn DT nhé...
  11. W

    Hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào?

    Ðề: Hoá đơn GTGT Sorry Nài vì xem ko kỹ, đồng ý sử dụng 331, vì cái này là mua hàng về nhập kho không giống như chi phí điện, nước.....
  12. W

    Hạch toán hóa đơn về chậm như thế nào?

    Ðề: Hoá đơn GTGT
  13. W

    Thư giảm giá công trình

    Ðề: Thư giảm giá công trình Thanks cattien. Mình làm như thế này được ko mong các bạn tư vấn giúp: Vẫn xuất hóa đơn 400tr khi quyết tóan công trình ( nếu giống như dự tóan) N 131 C511 C3331 giảm giá N 532 C 131 k/c N 511/C532 Có vẻ giống DN SX quá nhỉ..hii..Các bạn đã làm DN xây...
  14. W

    Tài sản cố định về nhưng hóa đơn chưa về

    Ðề: Tài sản cố định về nhưng hóa đơn chưa về Bạn nên lưu ý là biên bản nghiêm thu và bản giao từ 9/2007 nhé.Nếu như bạn nói thì việc trích KH từ T 9 đến T12/2007 là hợp lệ ko?trong khi ko có hóa đơn. Theo mình tigon87 nên đăng ký trích KH cho TS này từ tháng 1/2008.còn 5 tháng đã trích...
  15. W

    Thư giảm giá công trình

    Chào cả nhà! Mình mới làm cty XD, có vấn đề này mình xin hỏi: Cty mình được chỉ định thầu thi công trình khoản 400tr, trong đó mình đồng ý giảm giá theo dự toán là 5tr.Vậy khoản này khi công trình hoàn thành mình có xuất hoá đơn bình thường ,hay cách sử lý khoản này thế nào???Thanks
  16. W

    Kế toán tổng hợp cho khách sạn

    Ðề: Kế toán tổng hợp cho khách sạn Giá thành gì ở đây bạn? giá thành đồ ăn, đồ uống...... hả.Bạn cứ theo hoá đơn đầu vào hạch toán CP bình thường, nếu cần phân giá vốn theo các loại doanh thu như bạn kê ở trên thì bạn chi tiết 154 ra trước khi kết chuyển là được rồi.
  17. W

    Hạch toán khoản chiết khấu cho TSCĐ?

    Ðề: Tài sản cố định Bạn ơi trường hợp thứ 1 là hơi vô lý .Trường hợp đủ doanh số được hưởng chiết khấu đúng ra phải dùng 711 để thể hiện khoản chiết khấu này chứ. Trường hợp thứ 2 thì hợp lý hơn, nhưng cũng cần biên bản bàn giao TSCD nói rõ vấn đề về chất lương như thế nào rồi Người bán QD9...
  18. W

    về vấn đề Séc

    Ðề: về vấn đề Séc Bạn ghi N 642/ C 112..thế thôi
  19. W

    Phải in các loại sổ gì?

    Ðề: Phải in các loại sổ gì? Cái màu đỏ bạn nói là sổ cái đó.Qui trình in sổ: 1.NKC 2.NK đặc biệt ( nếu có ps lặp trùng nhiều lần) ghi cho đủ chứ cái nảy khỏi in cũng được. 2.Sổ chi tiết ( TK nào có PS in hết) 3.Sổ cái. 4.Bảng CDPSTK 5.Hết
  20. W

    Q/Trình xác định kết quả kinh doanh!!

    Ðề: Xác định kết quả kinh doanh Thì qui trình như thu_sanhai đấy nhưng chèn thêm chính giữa sổ chi tiết và bảng CDPS là sổ Cái nhé.
Top