Chào các anh chị.
Em đang cần lên 1 bảng cân đối kế toán nhưng e ko có số dư đầu kì của các tài khoản chỉ có số phát sinh. Em xin hỏi là phải bịa số liệu như thế nào để cho hợp lý khi lên bảng thì sẽ cân?
VD hiện tại tài liệu của em thì dư Nợ TK112: 6.700.000.000 nhưng dư Có TK 112: 9.400.000.000