Kết quả tìm kiếm

  1. X

    Trích khấu hao sử dụng TSCĐ

    Ðề: Trích khấu hao sử dụng TSCĐ Bạn ơi QĐ 206 được thay thế bằng thông tư 203/2009/TT-BTC rồi bạn à
  2. X

    Trích khấu hao sử dụng TSCĐ

    Ðề: Trích khấu hao sử dụng TSCĐ 1-Theo TT203 thì TSCĐ này của bạn thuộc nhóm E mục 2 2. Bạn căn cứ vào Hợp đồng, hóa đơn, Biên bản giao nhận TSCĐ, các chứng từ liên quan khác và định khoản như sau: Nợ TK 211 Nợ TK 1332 (Nếu có) Có TK111, 112, 331 Khi trích khấu hao bạn ghi: Nợ TK 642...
  3. X

    TK 421 có số dư hai bên nợ và có sai hay đúng?

    Ðề: TK 421 có số dư hai bên nợ và có sai hay đúng? Theo mình là kg thể có chứ Nếu đầu năm 2010 bạn chuyển từ 4212 sang 4211 thì TK 4212 phải = 0 chứ Và năm 2010 TK 4211 của bạn nếu có số dư ở bên Có thì sẽ đối trừ với số dư bên nợ đầu kỳ. Nếu vẫn còn lãi thì sẽ thể hiện ở bên Có và nếu vẫn lỗ...
  4. X

    Quên đặt giấy than ở liên 3 hóa đơn

    Ðề: Liên 3 hóa đơn không có chữ nào Theo mình tốt nhất là hủy cả 2 số 17 và 18. Viết lại hóa đơn khác cho chuẩn
  5. X

    hóa đơn mua vào cùng ngày cùng 1 công ty

    Ðề: hóa đơn mua vào cùng ngày cùng 1 công ty Nếu bạn mua hàng đúng như vậy thì theo mình nghĩ có cùng ngày, cùng tháng, cùng số tiền, cùng mặt hàng chẳng có gì lạ cả Nhưng mà tổng giá trị trên 2 hóa đơn có lớn hơn 20 triệu kg Và bạn t/toán bằng Tiền mặt hay chuyển khoản Bạn kiểm tra lại nhé...
  6. X

    1 hd đóng dấu tròn 2 chỗ.

    Ðề: 1 hd đóng dấu tròn 2 chỗ. Ack. Bạn hằng phương lại hiểu từ "hd" là hợp đồng à Mình hiểu là hóa đơn chứ mà bạn bucboi sao lại viết tắt kiểu này nhỉ. Có thể mọi người hiểu sai mất:xinloinhe:
  7. X

    Thanh toán cho hóa đơn trên 20tr

    Ðề: Thanh toán cho hóa đơn trên 20tr Sao lại hỏi mình chứ. Tuy nhiên theo mình thì thế này: 1. C.ty Hòa hạch toán: + Căn cứ hóa đơn: Nợ TK 1422, 1331/ Có TK 331 + Đã nộp tiền vào TK Ngân hàng của bên bán thì ghi: Nợ TK 331/Có TK111 (Ứng trước tiền hàng - cho lô hàng khác) + Hòa chuyển...
  8. X

    Chi phí trích trước 142,242

    Ðề: Chi phí trích trước 142,242 Theo mình, nếu công ty bạn muốn theo dõi cụ thể cả TK 153 thì nên hạch toán vào TK 153, rồi căn cứ tình hình của cty mà bạn phân bổ. Ở cty mình vẫn hạch toán qua 153 mà kg hạch toán luôn vào 142 or 242. Vì nếu Sếp hỏi " Thế sao trên 153 lại kg thể hiện cái bình...
Top