Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Chênh lệch công nợ

    Ðề: Chênh lệch công nợ Cứ làm thu chi bình thường, nếu trên sổ sách dư thì cứ chi trả lại tiền thừa hay tiền đặt cọc, còn nếu thiếu thì thu thêm. => làm phiếu thu chi bình thường, có chử ký đầy đủ
  2. N

    Thu tiền hoa hồng định khoản như thế nào?

    Ðề: Thu tiền hoa hồng định khoản như thế nào? Theo mình thì DV thì ko cần tính giá vốn, chi phí chỉ cần đưa vào 641, 642 là được, các bác có ý kiến.
  3. N

    Doanh thu và chi phí vận chuyển hàng hoá

    Ðề: Doanh thu và chi phí vận chuyển hàng hoá Bạn nên tính giá bán đã có vận chuyển, còn khách hàng xuất hóa đơn thì bạn đưa vào 641
  4. N

    Định khoản đối với khoản tạm ứng đối với bao bì luân chuyển!

    Ðề: Định khoản đối với khoản tạm ứng đối với bao bì luân chuyển! Trích lọc ý kiến của các bác: Rong, hoangvn86, Stylehv78, muontennguoi,.... Mình có đưa ra ý kiến : có 2 trường hợp Trường hợp 1: nếu ko sảy ra biến cố là mất mát Khi nhận tiền cọc thì N 1111 C 3388 Khi trả tiền...
  5. N

    Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

    Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng _ Theo tôi thì TK 131 là tài khoản lưỡng tính, nên dư bên nào mà không được, dư bên nợ thì phải thu, còn dư bên có thì tiền thừa hay KH ứng trước vậy thôi, làm gì cứ đưa vào 338 chi cho mệt, chắc các bác cứ lấy trong sách vở ra thui, cái gì...
  6. N

    Khoản phải thu của khách hàng ???

    Ðề: Khoản phải thu của khách hàng ??? Cty mình chênh lệch 2-3 trăm nghìn còn đưa vào CP cty được mà, hi hi..., Giàu mà !!!
  7. N

    Khách hàng xuất hóa đơn trể có sao không?

    Ðề: Khách hàng xuất hóa đơn trể có sao không? Cám ơn vansi200780 nhiều, mình cũng thường làm vậy mà ko biết thuế có sờ gáy ko nữa, Hi !! ----------------------------------------------------------------------------------------- Mình nghĩ AT97 nên tạm nhập trước rùi xuất sau.
  8. N

    Khách hàng xuất hóa đơn trể có sao không?

    Cty mình mua hàng tháng 03 tới tháng 05 khách hàng mới xuất hóa đơn thì như vậy có hợp lý ko, hóa đơn đó có bị thuế loại ra ko? Nhờ cả nhà chỉ giáo, cám ơn cả nhà nhiều !!!!
  9. N

    Hạch toán chi phí biếu, tặng

    Ðề: Hạch toán chi phí biếu, tặng Nếu tặng khách hàng thì mình xuất hóa đơn ko thu tiền thôi, chứ đâu cần lấy quỹ phúc lợi đâu Stylehv, quỹ phúc lợi dành cho nội bộ mà , Bác Stylehv có y kiến nhé !!!! ^_^...
  10. N

    Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!!

    Ðề: Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!! [I]
  11. N

    Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!!

    Ðề: Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!! ok minh nhầm chổ này N 3334/ C 8211 thay Vì N334 / C 111. 112 như letmyha Cám ơn letmyha nhiều !!!!
  12. N

    Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!!

    Ðề: Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!! Vậy theo ý kiến của Stylehv78 thì nên xác định (định khoản 8211) cuối năm là hợp lý nhất hay sao, nếu xác định 8211 hàng tháng, hay hàng quý thì trước sau gì cũng gập trường hợp như Cty mình ( TH bị lỗ). Mà khi xác định TK 8211...
  13. N

    Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!!

    Ðề: Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!! Như vậy theo ý bạn khi tạm nộp thì đem thì cứ hạch toán: N 3331 / C8211 Còn TK 8211 thì cuối năm mới hạch toán hay sao ???? Nếu TK 8211 cuối năm mới hạch toán thì ok, sẽ ko bị vướn mắc như cty của mình, còn nếu hạch toán TK...
  14. N

    Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!!

    Ðề: Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!! Không ý của mình, mình biết chắc TNDN 40tr nhưng do, xác định lãi lỗ hàng tháng, nên hàng tháng có TK 8211 nên nó làm cho CP thuế TNDN cả năm nó mâu thuẩn nhau thôi, vì cả năm thì nó có bù trừ doanh thu giữa tháng có lãi với...
  15. N

    Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, vấn đề khó hiểu !!!!!!

    Vấn đề mình cũng đã hỏi anh chị em ở bài trước nhưng chưa rỏ lắm, nói chung là anh chị em ở diễn đàn chưa hiểu ý mình. Bây giờ mình đưa ra ví dụ, chắc anh chị hiểu câu hỏi của mình hơn: Mình cho VD tất cả những tháng có lãi, tiền lãi đều bằng nhau hết cho dễ tính, còn lỗ thì thay đổi chút xíu...
  16. N

    Thuế môn bài năm ngoái năm nay mới nộp thì hạch toán thế nào?

    Ðề: Thuế môn bài năm ngoái năm nay mới nộp thì hạch toán thế nào? Phần thuế môn bài hạch toán như bạn là ok: Nợ TK 642: 5 000 000 có TK 3338: 5 000 000 Nợ TK 3338: 5 000 000 Có TK 1111: 5 000 000 Còn phần tiền phạt thì ko được đua vào chi phí tính thuế đâu bạn ạ, khi quyết toán sẽ bị...
  17. N

    Hoá đơn bán lẻ không được coi là chi phí nhưng có được ghi phiếu chi ko?

    Ðề: Hoá đơn bán lẻ không được coi là chi phí nhưng có được ghi phiếu chi ko? Thì bạn phải tìm cách chứ, nguyên tắc kế toán là trên 100.000 là phải có hóa đơn đỏ bạn ạ
  18. N

    Hạch toán trường hợp này thế nào?

    Ðề: Hạch toán trường hợp này thế nào? Đk vào TK 711, 515 điều phải đóng thuế TNDN,1 hay 2 cai 3 triệu ko nói gì, vài chục cái vậy thì sao, ko lẽ tự nhiên mình mang tiền đi đóng thuế, anh chi e coi lại, đóng góp ý kiến ^_^ !!!
  19. N

    Tiền thuê mặt bằng, kho bãi

    Ðề: Tiền thuê mặt bằng, kho bãi Theo minh thi minh nghĩ chẳng cần hạch toán vào TK 213 làm gì để theo dỏi tài sam đi thuê làm chì cho mệt, kế toán làm đơn giản cho khỏe, bạn cứ đưa vào tk 242 phân bổ hàng tháng cho rồi.
  20. N

    Chuyển tiền vốn giữa 2 công ty thành viên trong cùng 1 công ty mẹ

    Ðề: Chuyển tiền vốn giữa 2 công ty thành viên trong cùng 1 công ty mẹ Nếu là tiền mặt thì mình nghĩ chỉ là định khoản thế này thôi: Cty A chuyển tiền cho cty B - Cty A định khoản: N 411 C 111 - Cty B định khoản N 111 C 411 còn nếu hàng thì 156... Cả nhà có ý kiến !!!!!!
Top