Kết quả tìm kiếm

  1. H

    cách tính khấu hao tài sản cố đinh

    Ðề: cách tính khấu hao tài sản cố đinh Bắt đầu từ ngày đưa vào sử dụng bạn ạ, thường thì theo thực tế kể cả bạn đã đưa vào sd đúng ngày mua về nhưng trên giấy tờ sổ sách nên đưa vào sử dụng đầu tháng sau để tính ngày bắt đầu khấu hao cho dễ, không nên phức tạp hoá nó, trừ những TH tài sản đặc...
  2. H

    giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

    Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng? TRong tháng này lương nghỉ phép phát sinh là 6000, trích trước 4000 rồi, sao họ không trích thêm 2000 nữa mà lại trích có 500. Nếu bạn cứ cố làm cho số dư các tháng của TK 335 BẰNG 0, thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc trích trước lương nghỉ...
  3. H

    Nhờ mọi người định khoản giúp em!

    Ðề: Nhờ mọi người định khoản giúp em! Theo QĐ 15 thì CP vận chuểyn đưa vào TK 641, ở đây mình làm theo QĐ 48( cả hai TK 641 và 642 gộp làm một TK 642 bạn ạ
  4. H

    giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

    Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng? -Lương phải trả Công nhân SX trực tiếp sản phẩm 18.000. Lương cơ bản CNSXSP là 10.000 => Khi có bảng lương: a. Nơ TK154/Có TK334: 18.000(theo QĐ 48 nhé) / Nợ TK 622(theo QĐ 15)/ Có TK 334: 18.000 b. Nợ TK 334/ Có TK 338(3,4)...
  5. H

    giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

    Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng? Trích BHXH BHYT căn cứ trên lương hợp đồng ký với ng lao động bạn nhé! không gồm cả lương nghỉ phép! Tiền phép trả riêng!
  6. H

    Phân bổ CCDC

    Ðề: Phân bổ CCDC đúng rồi! bạn ấy chắc nhầm chút thôi vì phía dưới lại là Có TK 142
  7. H

    Công tác phí khi không có hóa đơn

    Ðề: Công tác phí khi không có hóa đơn Mạng nhà mình đang điên điên khùng khùng chậm quá nên mình trả lời chug chung tí nha(theo thực tế ở cty mình): - Cty ra quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có khoản chi phí công tác phí, cụ thể cho từng bậc: GĐốc, TPPhòng, nhân viên cho cả hai TH: có hoá đơn...
  8. H

    Công tác phí khi không có hóa đơn

    Ðề: Công tác phí khi không có hóa đơn Số 118/2004/TT- BTC: 5.3/ Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: - Người đi công tác được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác. Mức chi tiền thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hoá đơn thu tiền...
  9. H

    Nhờ mọi người định khoản giúp em!

    Ðề: Nhờ mọi người định khoản giúp em! Theo QĐ 48 đó Rùa nhé! mình có ghi rõ là cuối kỳ đó thôi Chiết khấu TM về bản chất là nó làm giảm doanh thu hàng bán.
  10. H

    Biên bản hủy hàng hóa

    Ðề: Biên bản hủy hàng hóa Bạn tự tạo lấy cũng đc mà, cần thiết thì lên google tìm nhiều lắm, mở topic làm gì cho mất tgian chờ đợi
  11. H

    Nhờ mọi người định khoản giúp em!

    Ðề: Nhờ mọi người định khoản giúp em! Rùa xinh p/a đúng rồi tuy nhiên muốn p/a hoa hồng trả cho đại lý thì pải xuất hoá đơn cho đại lý nhé mới đc đk: Nợ TK 642: 6.000(theo QĐ 48 thì không còn TK 641 nữa mà đưa chug vào 1 TK 642) Nợ TK 133: 300 Có TK 131: 6.300 - Số tiền thu của Đại...
  12. H

    Mua ôtô hạch toán như thế nào?

    Ðề: Mua ôtô hạch toán như thế nào? PP phân bổ KH TSCĐ theo đường thẳng có lẽ là đơn giản nhất nên nhiều DN áp dụng, cty mình cũng áp dụng pp này nhưng mình hỏi bạn nào có kinh nghiệm chút là: giữa các pp tính khấu hao thì áp dụng PP nào có lợi cho DN nhất?:P
  13. H

    Cách hạch toán chi phí thuế TNDN như thế nào vào mỗi quý?

    Ðề: Re: Ðề: chi phí thuế TNDN Chính xác! ---------- Post added at 05:52 AM ---------- Previous post was at 05:45 AM ---------- nhưng hàng quý khi muốn tạm nộp thuế TNDN thì pải tạm tính và pải HT nghiệp vụ này chứ: Nợ TK 821 Có TK 3334 (số tạm tính) Chứ nếu không tính làm sao có số để...
  14. H

    làm đại lý cấp 1 bán vé máy bay có cần khai báo thuế tháng và bctc không

    Ðề: làm đại lý cấp 1 bán vé máy bay có cần khai báo thuế tháng và bctc không Theo mình bạn phải kê khai thuế như bình thường, hạch toán theo đúng trình tự của bên nhận đại lý(bán đúng giá hưởng hoa hồng): Khi nhận vé từ Hãng HK ghi đơn: Nợ TK 003: số vé nhập về Khi bán vé: Nợ TK 111,112...
  15. H

    Thuế GTGT trên BCTC không khớp với tờ khai thuế

    Ðề: Thuế GTGT trên BCTC không khớp với tờ khai thuế Theo mình bạn pải kiểm tra lại số liệu sai vì sao? nếu sau khi kiểm tra số thuế trên BCTC chuẩn thì pải làm BB điều chỉnh quyết toán thuế GTGT năm. Nếu số thuế pải nộp tăng lên bạn pải nộp phạt vi phạm kê khai sai và phạt chậm nộp thuế x số...
  16. H

    NGHIỆP VỤ XUẤT BÁN TRẢ GÓP!

    Ðề: NGHIỆP VỤ XUẤT BÁN TRẢ GÓP! - Khi xuất bán: Nợ TK 131: 240tr Có TK 511: 210tr Có 3331: 21tr(giả sử thuế 10%) Có TK 3387: 9tr Khi KH thanh toán kỳ 1: Nợ TK 111: 20tr Có TK 131: 20tr Định kỳ kết chuyển lãi trả góp Có TK 3387: 2.25tr(9tr/4 quý) Nợ TK 515: 2.25tr ---------- Post...
  17. H

    mọi người cho e hỏi vể tk 214

    Ðề: mọi người cho e hỏi vể tk 214 TK 214 có số dư bên có bạn nhé chắc là bạn nhầm lẫn khi ghi câu hỏi thôi. Vậy số dư cuối kỳ (sau khi có phát sinh thêm 10 nữa) là: 80 chứ không pải là 60 Bạn HT như trên là đúng rồi, khi bạn phản ánh trên bảng CĐKT nó được ghi âm nhé, nằm trên phần tài...
  18. H

    mọi người cho e hỏi vể tk 214

    Ðề: mọi người cho e hỏi vể tk 214 hi, bạn ơi, số dư tài khoản không được pép gọi là số tồn nhé, tồn chỉ dành cho các TK hàng tồn kho:P:D ---------- Post added at 03:46 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ---------- mình paỉ đi làm rồi lát lên cty mình nói sau
  19. H

    giúp em về kế toán sửa chữa tài sản cố định với!!!!

    Ðề: giúp em về kế toán sửa chữa tài sản cố định với!!!! Có hai TH: 1. DN trích trước khi có dự toán: Nợ TK 335 50.000 Có TK 2413 50.000 Hàng tháng tính vào phí QL: Nợ 642 5.000 Có TK 335 Nếu sau khi hoàn thành số thực tế lớn hơn số dự toán thì HT thêm...
  20. H

    Tính chiết khấu thanh toán như thế nào

    Ðề: Tính chiết khấu thanh toán như thế nào Theo như mình biết thì chiết khấu thanh toán là khoản chiết khấu dựa trên số tiền nợ thanh toán sớm hoặc đúng hạn theo thoả thuận giữa hai bên mua_bán vì thế chiết khấu trên giá chưa thuế hay trên tổng tiền thanh toán là doa thoả thuận trong hợp đồng...
Top