Kết quả tìm kiếm

  1. nguyenhang83

    tk 214 ghi bên nào trên BCDTK

    Ðề: tk 214 ghi bên nào trên BCDTK Trên bảng CĐTK Bạn ghi bình thường như các TK khác thôi. dư ĐK bên có, PS có, dư cK đương nhiên cũng phải bên có rùi.
  2. nguyenhang83

    Tìm việc Kế Toàn phải chăng là khó

    Ðề: Tìm việc Kế Toàn phải chăng là khó Mình thấy trên VIETNAMWORKS tuyển nhìu lắm mà. Nhưng men nên học liên thông lấy bằng ĐH đi còn chần chờ gì nữa?:gatdau:
  3. nguyenhang83

    thanh lý nguyên vật liệu cho vào Tk 711

    Ðề: thanh lý nguyên vật liệu cho vào Tk 711 Bạn đưa hết vào 711 nhé!
  4. nguyenhang83

    Định khoản lỗ TK 421?

    Ðề: Định khoản lỗ TK 421? Nếu là số dư bên có thì phải để trong ngoặc nghĩa là số âm bạn nhé!
  5. nguyenhang83

    Định khoản lỗ TK 421?

    Ðề: Định khoản lỗ TK 421? Chỉ mỗi tháng 7 lỗ còn các tháng kia thì sao bạn? nếu các tháng kia có lãi thì có thể bù trừ cho nhau. Nếu lỗ thì 421 dư nợ, nếu lãi thì 421 dư có
  6. nguyenhang83

    Doanh thu bán hàng

    Ðề: Doanh thu bán hàng Mấy khoản này tốt nhất là theo dõi nội bộ thôi bạn ah. Còn nếu không thì bạn lập bảng kê dạng phiếu kế toán và ghi nợ 111/có 711
  7. nguyenhang83

    Tạm ứng cho nhân viên thu mua nguyên vật liệu?

    Ðề: tạm ứng + Khi xuất tiền tạm ứng ghi: Nợ 141 Có 111 + tiền tạm ứng đã chi mua nguyên vật liệu, chi phí khác... còn lại thì hoàn tạm ứng ghi: Nợ 152/622/627: Số chi cho mua NVL/công tác phí Nợ 1331 : thuế nếu có Nợ 111 : phần còn lại hoàn tạm ứng Có 141
  8. nguyenhang83

    Chiết khấu thanh toán

    Ðề: Chiết khấu thanh toán Bạn hạch toán như vậy là đúng rồi. còn giá tính chiết khấu thanh toán thì tuỳ thuộc vào thoả thuận giữa 2 bên
  9. nguyenhang83

    Chúc mừng các hội viên thay màu nick

    Ðề: Chúc mừng Mèo tồ thay áo mới Chúc mừng em nhá ! Năm mới nhiều thành công mới !
  10. nguyenhang83

    định khoản khi VAT ko được khấu trừ?

    Ðề: định khoản khi VAT ko được khấu trừ? + Nếu đã kê khai thuế rồi thì bạn hạch toán như bt: Nợ 152/153/156 Nợ 1331 Có 111/112/331 +Sau đó bạn k/c số thuế ko được hoàn đó về giá trị hàng mua: Nợ 152/153/156 Có 1331
  11. nguyenhang83

    Nhập số liệu vào phần mềm đúng không?

    Ðề: Nhập số liệu vào phần mềm đúng không? Em ghi sổ theo ngày chứng từ nhé! Nên đơn giản hoá các bước tốt hơn em ah. ai biết được là hàng về trước hoá đơn về sau đâu. cứ coi như chúng về cùng lúc chẳng tốt hơn sao.
  12. nguyenhang83

    Dịch júp em câu này, anh chị ơi....

    Ðề: Dịch júp em câu này, anh chị ơi.... Dịch ngoại ngữ để bám sát ý phải dựa vào ngữ cảnh bạn ạh. cùng 1 từ ngữ nhưng trong từng hoàn cảnh khác nhau nghĩa của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Và nói như bạn thì những câu thành ngữ bạn cũng căn cứ vào từng câu chữ để dịch sao???:think:
  13. nguyenhang83

    Dịch júp em câu này, anh chị ơi....

    Ðề: Dịch júp em câu này, anh chị ơi.... Có thể là bạn đó viết ngữ pháp chưa được đúng nhưng rõ ràng ý của bạn đó rất rõ ràng mà. " Cám ơn vì em đã có mặt trên cõi đời này". theo mình Câu này còn ý ngiã hơn nhiều lần câu " I love u"
  14. nguyenhang83

    Mức nộp thuế TNCN có tính phụ cấp vào không?

    Ðề: Mức nộp thuế TNCN có tính phụ cấp vào không? Thuế được tính trên tổng thu nhập mà bạn được nhận, để biết chi tiết bạn tham khảo thông tư số 84/2008/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2008
  15. nguyenhang83

    Hòan thuế GTGT đầu vào?

    Ðề: Hòan thuế GTGT đầu vào? Chắc chắn phải thanh toán qua NH thì bên em mới được hoàn thuế GTGT đầu vào em nhé! để biết thông tin chi tiết em tham khảo thông tư số 129 /2008/TT- BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008
  16. nguyenhang83

    thư mời dự đám cưới!!!

    Ðề: thư mời dự đám cưới!!! chuc 2 ban tram nam hanh phuc , som sinh quy tu nhe!
  17. nguyenhang83

    Chúc mừng các hội viên thay màu nick

    Ðề: tigonluan - THay áo Hồng -Hội viên Nòng Cốt ---Chúc mừng nha! Chúc mừng tigonluan thay áo mới nha! Hâm mộ tigonluan lắm đó nha!
  18. nguyenhang83

    Trích khấu hao tài sản cố định

    Ðề: Trích khấu hao tài sản cố định Bộ chứng từ gồm: hợp đồng + Hóa Đơn + Biên bản bàn giao + Thanh lý HĐ ( nếu em mua trong nước) còn nếu là máy móc NK thì sẽ căn cứ vào HĐ, tờ khai hàng NK.... Khi nào đưa máy móc vào sử dụng thì e mới trích KH. TH của e nếu sdụng ngay thì e trích KH vào...
  19. nguyenhang83

    Nghiệp vụ phản ánh đúng không?

    Ðề: Nghiệp vụ phản ánh đúng không? đâu có phân bổ gì đâu. Đây là tập hợp chi phí xây dựng cơ bản dở dang mà
  20. nguyenhang83

    Nghiệp vụ phản ánh đúng không?

    Ðề: Nghiệp vụ phản ánh đúng không? Hạch toán như vậy là đúng rồi bạn, nếu hoá đơn đầu vào có thuế thì phải hạch toán cả thuế nữa. Khi nào hạng mục xây dựng xong đưa vào sử dụng thì kết chuyển sang 211.
Top