Kết quả tìm kiếm

  1. kimbinh093

    DT theo thuế đúng hay DN đúng ?

    Ðề: DT theo thuế đúng hay DN đúng ? TK 3387: Hạch toán vào TK này số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về thuê tài sản. -Nếu khách hàng đã trả trước 1 phần về khoản doanh thu này thì làm vậy là được. -Nhưng nếu khách hàng chưa trả mà đợi đến thời điểm năm 2009...
  2. kimbinh093

    DT theo thuế đúng hay DN đúng ?

    Ðề: DT theo thuế đúng hay DN đúng ? Theo Thông tư 130/2008 hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN: *Thời điểm xác đinh doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định: -Đ/với hoạt động bán hàng là thời điểm chuyển giao quyển sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua. -Đ/với cung ứng dịch vụ...
  3. kimbinh093

    Thơ vui-lấy vợ:nên và không nên

    Ðề: Thơ vui-lấy vợ:nên và không nên Chào Cám ơn, thật tuyệt nếu mỗi ngày đều bắt được những nụ cười như thế này. Mà hok biết có nên lấy chồng hok đây(toàn nói xấu vợ mà), hihi.
  4. kimbinh093

    Lương thử việc của nhân viên

    Ðề: lương thư viec cua nhân vien Chào Dragon -Thời gian thử việc nhiều nhất cũng không quá 2 tháng (đối với người có bằng cấp từ cao đẳng trơ lên) - những trường hợp khác co thời gian thử viêc t5 ngắn hơn. - Do vậy hết 2 tháng thử việc rồi thì ko thể ký tiếp hợp đồng thử việc 1 tháng nữa...
  5. kimbinh093

    Khấu trừ tại nguồn khi trả thu nhập như thế nào?

    Ðề: Khấu trừ tại nguồn khi trả thu nhập như thế nào? Chào buổi sáng, chúc ngày mới tốt lành. Sao hok ai giúp mình giải quyết thắc mắc vậy nè. Mọi người đi đâu cả roài, huhu.
  6. kimbinh093

    Khấu trừ tại nguồn khi trả thu nhập như thế nào?

    Kính chào mọi người. Mong mọi người chỉ bảo. Em ko biết rõ lắm về khoản khấu trừ tại nguồn khi trả thu nhập cho kế toán làm thuê như thế nào? -Nếu người đó có MST rồi thì khi trả lương DN trừ 10%, còn nếu người đó chưa có MST thì DN trừ 20% có phải vậy không hả mọi người? Và khoản trừ 10 hay...
  7. kimbinh093

    TK 334 không có số dư?

    Ðề: TK 334 không có số dư? Chào Qua Ý mình muốn nói ở đây là đến thời điểm 31/12 thì DN chi lương của tháng 12 luôn nên TK 334 đó không có số dư, như vậy có được không? Còn tất nhiên mua kẹo hết 10K rồi thì làm chi mà còn. Sau khi đọc ý kiến mọi người mình hiểu rằng TK 334 đến 31/12 số dư...
  8. kimbinh093

    TK 334 không có số dư?

    Ðề: TK 334 không có số dư? Chào mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Mình nghĩ rằng TK 334 thường có số dư đó, vì đa phần DN thường chi lương vào ngày đầu tháng của tháng sau. Ví dụ:lương tháng 12 sẽ được chi vào ngày 05-10 tháng 01 cho nên nó sẽ có số dư. Số dư Nợ phản ánh:-Các...
  9. kimbinh093

    TK 334 không có số dư?

    Chào mọi người. Em có vấn đề thắc mắc mong mọi người chỉ bảo. Đến thời điểm cuối năm 31/12 chi hết lương tháng 12 dẫn đến TK 3341 không có số dư, lúc này TK 3341 không có số dư là đúng hay sai? trong trường hợp nào thì 3341 không có số dư? có đúng không khi người ta nói rằng: tháng nào tôi...
  10. kimbinh093

    Định khoản nghiệp vụ đổi trừ công nợ!

    Ðề: Định khoản nghiệp vụ đổi trừ công nợ! Chào bạn 1) Mua vật tư: Nợ TK 152, 156, ... Nợ TK 133 Có TK 331: 20tr 2) Bên mua chuyển trả 70tr đã trừ 20tr mua vật tư: Nợ TK 112 : 70tr Có TK 131: 70tr 3) Phần đối trừ 20tr mua vật tư: Nợ TK 331 : 20tr Có TK 131: 20tr 4) Khi...
  11. kimbinh093

    Tạm ứng bao gồm GTGT?

    Ðề: Tạm ứng bao gồm GTGT? Chào bạn, Chúc ngày mới tốt lành. *Khoản tạm ứng 3tr kỳ trước sẽ đk: Nợ 141 : 3tr Có 111 : 3tr *Khoản phát sinh chi phí trong khoản tạm ứng sẽ đk: Nợ chi phí : 2tr Nợ 133 : 200.000 Có 141 : 2.200.000 *Khoản trừ vào lương sẽ đk: Nợ 334...
  12. kimbinh093

    Hạch toán vốn góp

    Ðề: Hạch toán vốn góp Vốn điều lệ 2tỷ, thành viên góp được 100tr. Bạn chỉ ghi nhận phần vốn góp của các thành viên theo đúng số thực góp là 100tr, không sử dụng TK 138 hay bất kỳ TK nào khác để ghi nhận phần vốn góp đã cam kết nhưng chưa góp đủ vào doanh nghiệp. Nếu ghi nhận số vốn chưa góp...
  13. kimbinh093

    Hạch toán nhận tiền trườc rồi mới xuất hóa đơn

    Ðề: Hạch toán nhận tiền trườc rồi mới xuất hóa đơn *TK 142 phản ánh các khoản chi phí trả trước ngắn hạn được tính để phân bổ vào chi phí sxkd. *TK 131 phản ánh số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng Ngày 7/8: Khi bên mua chuyển tiền trước cho DN mình Nợ 112 ...
  14. kimbinh093

    Hứơng điều chỉnh khi đặt số dư đầu kỳ 111 là vốn điều lệ cty mới thành lập?

    Ðề: Hứơng điều chỉnh khi đặt số dư đầu kỳ 111 là vốn điều lệ cty mới thành lập? Chào mọi người, em cám ơn mọi người đã góp ý cho em. Em sẽ sửa lại sổ quỹ, nhưng sổ chi tiết 411 em chưa có mẫu, biennhohtx05 cho em xin mẫu với nhé, cám ơn nhiều. Và cho em hỏi thêm là TK 111 em đã đưa làm số dư...
  15. kimbinh093

    Hứơng điều chỉnh khi đặt số dư đầu kỳ 111 là vốn điều lệ cty mới thành lập?

    Ðề: Cty mới thành lập Chào mọi người. Nghe mọi người nói mình hiểu được 1tỷ đó không phải là số dư đầu kỳ(mà Số tiền này là số phát sinh trong kỳ như biennhohtx05 đã nói). Nếu năm 2008 đưa vào làm số dư đầu kỳ của TK 111 rồi thì bây giờ năm 2009 này xử lý sao? Em đang rất muốn biết, mong mọi...
  16. kimbinh093

    Hứơng điều chỉnh khi đặt số dư đầu kỳ 111 là vốn điều lệ cty mới thành lập?

    Ðề: Cty mới thành lập Trước tiên cám ơn mọi người đã chỉ bảo. Nhưng mình vẫn chưa hiểu được. Mình mong mọi người giải đáp các câu hỏi giúp mình với nhé. 1)Cty mới thành lập có số vốn điêù lệ: 1tỷ(góp bằng tiền mặt) thì 1 tỷ đó mình đưa vào làm số dư đầu kỳ của TK 111 và sổ quỹ có đúng không...
  17. kimbinh093

    Hứơng điều chỉnh khi đặt số dư đầu kỳ 111 là vốn điều lệ cty mới thành lập?

    Ðề: Cty mới thành lập Theo Trích: Ubn_love Cty bạn mới thành lập nên chưa có số dư đầu kỳ,số tiền mà các thành viên góp cty khi bắt đầu hoạt động là số phát sinh nợ Tk111 trong kỳ(số tiền này có thể là số vốn điều lệ nhưng cũng có thể ko bằng vì các thành viên góp chưa đủ. Vậy là sao nhỉ?
  18. kimbinh093

    Hứơng điều chỉnh khi đặt số dư đầu kỳ 111 là vốn điều lệ cty mới thành lập?

    Kính chào mọi người. Em được biết vốn điều lệ của công ty không phải là số dư đầu kỳ của TK 111 và sổ quỹ của công ty mới thành lập, mà đó là số phát sinh trong kỳ. Trường hợp nếu lỡ đưa vào làm số dư đầu kỳ rồi thì bây giờ phải xử lý sao? biết rằng cty đó thành lập năm 2008 và quyết toán năm...
  19. kimbinh093

    hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

    Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng? Chào mọi người, theo mình dùng TK 331 là hợp lý hơn cả. Kết cấu của TK 331 có nói: tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ...
  20. kimbinh093

    Mua hàng trên 20 triệu đồng nhưng lại không chuyển khoản mà trả bằng tiền mặt.

    Ðề: Mua hàng trên 20 triệu đồng nhưng lại không chuyển khoản mà trả bằng tiền mặt. Chào bạn, việc mua hàng 200tr đ đó bạn nên xem xét xem có phải mua của cơ sở bán hàng có hóa đơn bán hàng (do Bộ Tài chính phát hành, không phải hóa đơn GTGT) hay không? nếu là của cơ sở bán hàng thì việc...
Top