Tớ có nghiệp vụ như sau: Trích trước chi phí sửa chữa lớn cho bộ phận sản xuất trị giá là 8.000.000 vnđ
tớ đang băn khoản là định khoản vào nợ tk chi phí và có tk 335 như vậy không biết có đúng không các bạn.?
Ðề: Vẫn là chuyện ngoại tệ. Mọi người vào chỉ giáo giùm
anh cho em hỏi luôn ạ.
vậy cô giáo cho ghi tóm tắt như thế này là đúng phải không anh:
- Các khoản mục tiền tệ: 111, 112, 113, Nợ phải thu, nợ phải trả
+ Tăng lên: sd tỉ giá thực tế giao dịch
+ Giảm đi: sd tỉ giá ghi sổ ( tỉ giá...
Ðề: Vẫn là chuyện ngoại tệ. Mọi người vào chỉ giáo giùm
Mình phản ánh trực tiếp tài khoản lãi lỗ là 515 và 635 hả bạn, chứ không không phải là cho vào tài khoản 412 hả bạn.
Ðề: Tính các khoản trích theo lương thì lấy lương cơ bản hay phải cộng thêm cả lương nghỉ phép
Chính xác là không liên quan tới lương nghỉ phép, thank bạn nhé.
Ðề: Tính các khoản trích theo lương thì lấy lương cơ bản hay phải cộng thêm cả lương nghỉ phép
Tớ có xem lại quyển 101 bài tập của trường Học viện tài chính thì thấy khi trích các khoản bảo hiểm thì nó tính cả lương phép. Còn tính trích các khoản bảo hiểm thì theo lương cơ bản là đúng rồi...
Tớ có một nghiệp vụ như thế này mà không biết là nên hạch toán theo tỉ giá thực tế hay tỉ giá ghi sổ.
đầu bài không có nói công ty sử dụng hình thức hạch toán nào, chỉ cho tỉ giá thực tế đầu tháng là 19.450 VND/USD
Nghiệp vụ phát sinh như sau.
Đặt trước cho công ty C 25.000 USD bằng tiền mặt...
Mọi người cho tớ hỏi, tớ có một nghiệp vụ phát sinh như thế này.
Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 100.000 trong đó lương phép là 9.000
vậy giờ tính các khoản trích theo lương cho công nhân trực tiếp sản xuất trên như thế nào.
tớ định khoản như sau:
Nợ TK 622: 109.000...
Đã lâu rồi tớ không ngồi trên ghế nhà trường, có tình huống như thế này mà không biết phải tính dở dang đầu kỳ của nó như thế nào, mong các bạn có thể giải giùm mình với.
Đề bài có cho CPSXKD dở dang đầu kỳ là 323.000.000 ( TK 154: 323.000.000 )
Tớ đã tập hợp được chi phí phát sinh như sau...
Ðề: Lâu rồi không làm nên quên, nhờ các bạn làm giúp tớ =D
Đây là đề thi của bạn tớ học CNTT nhưng lại có đề thi kế toán làm điều kiện để dự thi. Không biết bọn họ học có khác chuyện ngành kế toán chúng ta không mà riêng về bảng CĐKT đầu kỳ thì nó lại không cân, không phải vì cộng sai mà nó...
- Mua hàng của nhà cung ứng B21 trị giá hàng hoá 20.000, ký thương phiếu thời hạn 30 ngày, lãi xuất 12%/1năm.
và có một nghiệp vụ ntn mình tính cho tất cả gộp lại làm một không biết có được không:
- Trả lương nhân viên bằng tiền SEC biết:
Lương gộp 30,000, BHXH nhân viên phải nộp 2.000...
Ðề: [ Hỏi Đáp ] Kinh Tế Lượng
Thank bạn nhiều nhiều nha, tớ chưa có đọc đâu nhưng mà cứ có của trường Kinh Tế Quốc Dân là tớ mừng rồi.
I love you, i love you