anh chị cho em hỏi với. từng tháng phát sinh nghiệp vụ em ghi vào sổ cuối tháng em tập hợp kết chuyển chi phí doanh thu về TK 911 để xác định lãi lỗ. và cu6ói mỗi tháng em đều so sánh giũa thuế VAT đầu ra và thuế VAT đầu vào để khấu trừ. Em cứ làm như thế cho đến cuối năm ( Số dư cuối tháng này...
anh chị cho em hỏi với. từng tháng em hạch toán ghi vào sổ sách cuối tháng em tập hợp kết chuyển xác định kết quả kinh doanh, còn về thuế thu nhập thì cuối mỗi quý em mới hạch toán vào sổ. Em ví dụ nha ở quý 1 là đến cuối tháng 3 em tính thuế thu nhập tạm nộp DK Nợ 821/ Có 3334 2.000.000. Khi...