Nội dung mới nhất bởi taiphan

  1. T

    TGNH trên sổ sách chênh lẹch quá nhìu so với sổ phụ

    Lúc nhỏ chúng ta đã từng học môn toán và Thầy có giảng dạy các mệnh đề sau: Sai với Sai thành Đúng. Sái với Đúng thành Sai Đúng với Đúng thành Đúng. Bạn nên tùy cơ ứng biến nhé.
  2. T

    Chuyển khoản ít hơn tiền trên hóa đơn số tiền còn thiếu trả bằng tiền mặt

    144.818đ không tính vào phí và 14.482đ tiền thuế ko đưuọc khấu trừ nhé bạn.
  3. T

    XUẤT GIÁ VỐN ???

    Hàng và hóa đơn tháng 7 mới về thì làm gì có hàng ở tháng 5 mà xuất bán được bạn? Theo mình nghỉ bạn nên nghiên cứu nghiệp vụ nhập hàng về trước và hóa đơn về sau(Hàng về mà hóa đơn chưa về) để xử lý việc này cho ổn nhé. chúc bạn thành công.
  4. T

    Xử lý trường hợp khách hàng cá nhân chuyển khoản vào tk công ty

    ai chuyển ko quan trọng. Quan trọng là bạn phải ghi nhận tạm ứng or doanh thu và xuất hóa đơn kê khai thuế là được.
  5. T

    CỨU EM VỚI ANH CHI OI!!!!

    Lạ với chế độ kế toán...nhưng khi đối diện với co quan thuế thì ko có gì lạ hết bạn a. Giả sử 1 khoản nợ phải trả lâu ko trả thì có thể đưa vào thu nhập khác và tính thuế, còn một khoản nợ phải thu ko thu được thì đưa vào chi phí và bị trừ ra khi QTT.
  6. T

    Công ty Tam Đại Kim yêu cầu nộp bằng gốc. Mọi người cho em lời khuyên với ah....

    Nộp thì nộp chứ có gì đau mà hoang mang hả bạn... công ty giữu giùm mình thì tốt chứ sao.
  7. T

    CỨU EM VỚI ANH CHI OI!!!!

    Bộ CA cần hóa đơn bạn có bán ko vậy bạn ketoansgs......?
  8. T

    CỨU EM VỚI ANH CHI OI!!!!

    đúng rồi. Nhớ cuối năm QTT trừ phần chi phí này ra nhé. chúc bạn thành công.
  9. T

    Công ty thành lập chi nhánh phụ thuộc hay độc lập

    Đã là CN thì đều hạch toán phụ thuộc hết bạn ơi. quan trọng là bạn phân cấp đến đâu thôi. Nếu phân cấp cho CN hạch toán đến lợi nhuận sau thuế thì CN sẽ hạch toán như DN độc lập vậy. Nếu muốn nhẹ cho kế toán thì nên phân cấp đến LNST(HTĐL). Tuy nhiên tùy thuộc vào DN bạn mà thôi. lựa chọn hình...
  10. T

    Xử lý mua hàng trên 20 tr nhưng TT không qua ngân hàng

    Bạn nên làm gì để ko phải nộp phạt thì tốt hơn. Ngay trong tờ khai thuế quý này điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ ở chi tiêu 37 số thuế của hóa đơn gỗ lim này nhé. Phát sinh thuế phải nộp thì nộp cho nhanh nhé. chúc bạn thành công.
  11. T

    CỨU EM VỚI ANH CHI OI!!!!

    Tóm lại, Hóa đơn ghi 25/12/2013 thì ko nằm trong trường hợp điều chỉnh của thông tư 219 rồi. Tốt nhất là không kê khai thuế hóa đơn này. cách tốt nhất là hạch toán giảm 133 trên sskt cho đúng vời tờ khai thuế bất kể ngày ngày nào cũng được từ đầu năm đến giờ. khoản giảm thuế này đưa vào 811(cp...
  12. T

    Hóa đơn mua vào không có bán ra đã 2 năm rồi

    Chăc là trốn thuế đây, chuẩn bị cơ quan thuế kiểm tra đi ban. Vậy mà còn lên đây hỏi.
  13. T

    CỨU EM VỚI ANH CHI OI!!!!

    Bạn ko đối chiếu số phát sinh của tk 133 với tờ khai thuế hay sao mà đến giờ mới phát hiện. cho mình hỏi HĐ đó có giá trị bao nhiêu vậy bạn?
  14. T

    CỨU EM VỚI ANH CHI OI!!!!

    sau khi kê khai bổ sung tờ khai t5 xong mà làm tăng phần thuế phải nộp or làm giảm phần thuế GTGT được khấu trừ thì đến tháng 6 này mình phản ánh giá trị chênh lệch đó vào mục 37 của tờ khai tháng 6.
  15. T

    CỨU EM VỚI ANH CHI OI!!!!

    Ban không nói rỏ là hóa dơn đầu vào hay đầu ra?
Top