Các bạn thân mến!
Cho mình hỏi cuối mỗi tháng và cuối mỗi quý mình phải làm những bút toán gì trên phần mềm kế toán vậy?
cám ơm các bạn rất nhiều.
:cuccu:
Các cách xử lý hóa đơn khi kho không cân đối.
Mình thấy các bạn viết hóa đơn chỉ ghi tên hàng hóa mà không ghi rõ mã hàng. các bạn ấy nói ghi như vậy để sau này điều chỉnh mã hàng cho khớp với kho. Mình muốn hỏi làm như thế có hợp lý không?
Ðề: Học cách đọc hiểu và cân đối trên bảng cân đối phát sinh
Cám ơn bạn chip_love rất nhiều, mình giống như người mù tìm thấy ánh sáng ấy. cảm ơn bạn
---------- Post added at 08:08 ---------- Previous post was at 08:06 ----------
Cám ơn bạn yenyen2110. Mình sẽ kiểm tra lại.
Các bạn thân mến!
Mình đã nhập liệu hóa đơn vào phần mềm kế toán để cho ra bảng cân đối phát sinh. Nhưng mình chưa biết xử lý như thế nào với bảng cân đối phát sinh. Người ta nói nó chưa cân, phải điều chỉnh lại. Các bạn chỉ mình cách nhìn và cân đối tài khoản nha.
Cám ơn các bạn rất nhiều!