Cô cho em hỏi nếu làm bút toán điều chỉnh như trên thì mình phải làm lại sổ sách và BCTC hay sao? Nếu như vậy sẽ bị lệch so với BCTC đã được thanh tra, quyết toán? Như vậy thì không hợp lý thì phải. Có chăng chỉ điều chỉnh trên QT TNDN thôi cô nhỉ.
Không cho kết xuất thì có lẽ trên bảng cân đối kế toán của bạn bạn đã để trắng hoàn toàn, ít nhất bạn phải để vốn và tiền cho có số dư thì htkk mới cho kết xuất đó bạn
Chế tác vàng cũng thuộc hoạt động kinh doanh vàng, nên nó cũng thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Khi bạn xuất hóa đơn thì ghi 1 dòng giá trị vàng, rồi ghi riêng tiền công bên dưới, giá thanh toán thì bao gồm 2 phần này cộng lại nhé.
Lúc bạn nhận được hóa đơn cứ hạch toán bình thường n156, n1331/c331 (tổng tiền phải thanh toán). Khi bạn lấy sao kê ngân hàng về, hoặc thanh toán từng lần cho hóa đơn đó thì hạch toán giảm công nợ n331, c112. Miễn sao bạn thanh toán đủ cho hóa đơn đó và thời hạn thanh toán không vượt quá số ngày...