mọi người cho em hỏi thêm cái này,vướng mắc mấy nay mà không biết đã làm đúng hay sai nữa.
Em khai thuế GTGT tháng 8 có p/s hoá đơn: HHmua vào: 39.715.875 Thuế GTGT mua vào: 3.971.588
HH bán ra gồm: +HH không chịu thuế:96.176.000
+ HH chịu thuế 10%:16.558.690...
Mọi người cho em hỏi,tháng vừa rồi khi kê khai thuế kỳ T7 thì em bị kê khai nhầm bảng kê hàng hoá,dịch vụ bán ra là không chịu thuế mà em nhầm qua mục chịu thuế suất 0%.giờ em phải làm thế nào để điều chỉnh và có bị phạt gì không ạ