mọi ng ơi cho mình hỏi với bây giờ công ty mình cần tiêu hủy số vật tư mà ko thể sử dụng được nữa đã trích lập dự phòng ấy
hạch toán nợ 229, nợ 632(phần chênh lệch), có tk152,153...
Nhưng mà nếu làm trong phần mềm kế toán thì làm sao để định khoản nghiệp vụ này được vì TK 152 và 153 nhưng phải...
khi tính toán bằng phần mềm thì nó làm tròn nên có chênh lệch nhưng bjo mình ko hiểu vừa phát sinh chênh lệch thì cuối kì phải bằng 0 cả lượng và tiền làm sao để tiền còn 3 đ mà lại có phát sinh chênh lệch nữa nhỉ. mệt mỏi quá
mọi ng ơi giúp mình với, vì mình mới tiếp nhận cv này từ tháng 4 nên tháng 3 ng cũ làm mình không để ý, hôm nọ tự nhiên dở ra thấy một mặt hàng vật tư tồn cuối tháng 3 lượng =0 giá bằng 3đ, tự dưng ngứa tay thế nào thử ấn lại giá tính giá trung bình lại mặt hàng đó nó tồn =o tiền =0 luôn. chết...