Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản
Đây là vốn kd dư đầu kỳ, còn tiền mặt là do thu được của khách hàng hoặc các khoản thu khác trong kỳ trước dư lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lợi nhuận kỳ trước âm (245.000)...
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản
Thì mình được yêu cầu là tính làm sao để bảng CĐ phat sinh cân nhưng ko làm được nên nhờ mọi người giúp. Vốn kinh doanh (411)500.000đ. :khocdudoi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Số PS...
Nhờ các bậc tiền bối giúp em 1 vấn đề như sau:
Với các số dư đầu kỳ như sau thì làm thế nào cân đối được bảng CĐPS:
Tiền mặt (111) 1.800.710đ
Phải thu khách hàng (131) 491.000đ
Hàng tồn kho (156) 73123đ
Thuế VAT (133) 12.804đ
Phải trả người bán 1.164.305đ
Vậy từ những số liệu này có...
Ðề: Có ai sử dụng chương tình kế toán 1A không giúp mình với?
Mình hỏi tiếp 1 chút là sau khi khai báo mình nhập dữ liệu mới vào nhưng mỗi lần tắt máy hôm sau bật lại thì dữ liệu cũ mất, lại phải khai báo lại và nhập số liệu lại. Còn về tiền tệ công ty mình sử dụng đồng tiền chính là USD và...
Mình mới download chương trình kế toán 1A trên mạng về dùng nhưng không hiểu sao mình có thêm 1 loại tiền EUR nữa vào danh mục loại tiền hạch toán thì nó coi đây là loại tiền chính dùng để hạch toán luôn. Mình tìm mãi mà không biết sửa lại ở chỗ nào. Có bạn biết không giúp mình với?:giabo:
Ðề: Phải trả người bán
Sếp em là KTT hay là Giám đốc?. Nếu là kế toán trưởng mà nhầm lẫn như vậy thì em phải xem xét lại hồ sơ cá nhân của sếp em đi.
Sếp em là giám đốc tài chính.
Ðề: Phải trả người bán
sếp mình học kế toán ở nước ngoài về nên sếp bảo sếp không sai, chỉ có nhân viên học sai.
-----------------------------------------------------------------------------------------
:hichic: sếp bắt mình phải học lại thế nào là vốn, thế nào là nguồn vốn. Chẳng nhẽ hệ thống...
Ðề: Vốn và nguồn vốn
Là thế này: Sếp mình hướng dẫn tất cả các khoản trả trước cho khách hàng phải đưa vào tài khoản 141 - trả trước cho người bán. Chứ không phải đưa vào Nợ 331. Vì đây thuộc phần Tài sản trong bảng cân dối kế toán nên phải đưa vào đầu 1.
Mình chẳng hiểu thế nào nữa mong...
Sếp mình hướng dẫn tất cả các khoản trả trước cho khách hàng phải đưa vào tài khoản 141 - trả trước cho người bán. Chứ không phải đưa vào Nợ 331. Vì đây thuộc Tài sản trong bảng cân dối kế toán nên phải đưa vào đầu 1.
Mình chẳng hiểu thế nào nữa mong các bạn giải thích giúp.
Chào các bạn.
Mình muốn hỏi trong trường hợp thanh toán như sau thì hạch toán công nợ kiểu gì: 30% giá trị hợp đồng thanh toán T/T ngay sau khi ký. 70% mở L/C thì 65% thanh toán khi nhận được Invoice, P/L, 5% sau khi nghiệm thu vận hành máy móc .
Thanks.