Tình hình là vậy. công ty e là công ty xây dựng, cty nhỏ thôi. Công trinh đã hoàn thành và ngày 30/8 thì em đã xuat hóa đơn đầu ra. Nhưng đến ngày 30/9 mới có hóa đơn đầu vào. như vậy là sao tính doanh thu .
Ngày 10/8 có nhận vật tư ( có giấy giao hàng ), như vậy lúc nhận hàng hạch toán như thế...
Ðề: Hạch toán phí chuyển tiền vào TK nào
ngày 20/6 bên em xuất hóa đơn cho bên mua la 100.000.000đ
đến ngày 25/6/10 bên bán chuyển tiền cho bên em nhưng chỉ có 99.920.000, trừ mất 80.000 tiền phí
Phí đó hạch toán như thế nào ạ
Ðề: nhận thầu công trình đưa vào chi phí nào?và ghi nhận doanh thu thế nào?
bạn định khoản vậy là đúng rồi,lúc mới ký hợp đồng thì k có hạch toán j cả bạn
uhm,
Ðề: hợp đong nhân công trong xây dựng
hợp đồng nhân công này làm bên kèo sắt ah, bên mình k làm theo thực tế phát sinh,
nếu làm theo khối lượng thwcj tế phát sinh thì mình pit
bạn bào pit huong dẫn mình làm với
trong kỳ bên mình ký hợp đồng nhân công trị giá 2 tỉ
cả nàh cho mình hỏi số tiền nhân công chiếm khoảng bao nhiêu %, do bên mình không làm theo thực tế phát sinh, vì có những phần khoáng cho người khác
mà cả nhà hướng dẫn cụ thể cho e nha, e còn gà lắm :D
Ðề: Ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn cho tiền tạm ứng xây dựng
đã xuất hóa đơn thì phải ghi nhận doanh thu bạn ạ, có doanh thu thì phải có giá vốn nha bạn, nếu chưa có đầu vào thì giá vốn là 0, để lần sau xuất hóa đơn rồi xác định giá vốn tiêp, nhưng lần sau bạn đừng xuất hóa đơn khi chỉ có...
là như vầy HTKK 2.1.0 của Bủm bị lỗi font chữ ( từ khi cài lại win :D ), nhưng mà chỉ bị phần ngoài thôi ( đồng ý, thoát, in, thêm phụ lục ... ), cả nhà chỉ dùm Bủm nha
Ðề: Mới thành lập công ty hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
Trong QD 48 thi 6421 la chi phí bán hàng, con 6422 là chi phí quản lý doanh nghiệp
Mà bên XD thi ddâu có bán hàng đâu, nên mình để 642 la CPQLDN thôi, muốn chi tiết hơn thi 6421, 6422,3,4....minh làm như vậy đó