Các bác giúp em với.
Em mới vào cty, kế toán cũ có hạch toán khoản 133 cuối năm mà e ko hiểu.
tk 133 bên nội bộ < 133 bên thuế.
Chị ý ht: Giảm chi phí tăng VAT đầu vào: N133/C642
sau khi ht xong thì 133 nb= 133 bên thuế.
Anh chị cho em hỏi!
T5 bên em bán hàng với giá bán 6.100 (đã ghi nhận doanh thu và công nợ của khách)
T6 giá thị trường giảm còn 5.700.
T9 khách nói do hàng chưa sử dụng đến vẫn để ở kho và đòi giảm giá xuống còn 5.700
Vậy định khoản thế nào ạ? Ngoài cách nhập lại hàng giá cũ, xuất hàng giá...
Anh chị ơi cho em hỏi với ạ.
Trước đây cty em là đại lý cho 1 nhà phân phối tại HN. bây giờ bên em là NPP lấy hàng trực tiếp từ nhà máy. Toàn bộ công nợ của NPP ở HN bây giờ chuyển sang cho nhà máy. Em cần phải làm gì để hợp lệ khoản công nợ chuyển đổi này ạ? Có phải làm biên bản chuyển đổi ký...
Em cbi hồ sơ các kiểu lên hỏi mua HĐ, bên thuế họ bảo HĐ chỉ in cho hộ kd nên trường hợp của e ko mua đc. BẢo e về làm mst cá nhân cho chủ hộ và đóng thuế. Quên xừ mất ko hỏi luôn phải đóng cụ thể là bao nhiêu. Về hỏi các chị thì mỗi ng 1 ý. Chỉ sợ nộp thuế theo thông tư bị thừa thì sếp cho ăn...
Anh chị ơi cho em hỏi ạ
Cty em thuê nhà làm VP từ T8/2016 kỳ hạn 1 năm :120tr/ năm. Bên em cam kết trong HĐ là nộp thuế cho chủ nhà . Em đọc thông tin trên web thì đóng thuế MB 1tr. Thuế TNCN 5%, GTGT5%. Nhưng hỏi 1 chị KTT chị nói k cần đóng thuế GTGT. 1 chị khác lại nói chỉ cần đóng thuế TNCN...