Xin các bác giảng dạy hộ e:
Hóa đơn mua vào của e như sau:
hàng A: 1000
hàng B:2000
hàng C: 3000
Cộng tiền hàng: 6000
Các khoản giảm trừ: 500
tiền hàng trước thuế: 5.500
Thuế 10%: 550
Tổng thanh toán: 6.050
Nguyên văn hóa đơn như thế, số tiền e lấy ví dụ. Bây giờ định khoản cho...
Ðề: Hội thảo Quyết toán Thuế 2012 - Những Quy định mới lần 02 tại Hà Nội ngày 10/03/2012
Cho mình xin đăng ký ạ
Họ tên:Nguyễn Viết Sơn Hải
Email:sonhai1002@gmail.com
Tên Cty: Công ty Cổ phần Hàm Long
Số đt: 0462944579
Số lượng người đăng ký đi cùng: 02 người
Các anh chị cho e biêt kinh doanh bất động sản bao gồm những khoản nào.
Bên cty e có kinh doanh về cho thuê nhà, cái này có phải đưa vào kinh doanh bất động sản không ạ.
Ðề: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Các anh chị cho e biêt kinh doanh bất động sản bao gồm những khoản nào.
Bên cty e có kinh doanh về cho thuê nhà, cái này có phải đưa vào kinh doanh bất động sản không ạ.
Các anh chị cho e biêt kinh doanh bất động sản bao gồm những khoản nào.
Bên cty e có kinh doanh về cho thuê nhà, cái này có phải đưa vào kinh doanh bất động sản không ạ.
Công ty e và công ty bạn có 1 hợp đồng thuê nhà, 1 tháng 45 triệu cả VAT. Do thiếu hiểu biết nên từ tháng 7/2010 đền tháng 4/2011 công ty bạn nộp tiền thuê nhà hàng tháng bằng tiền mặt. Giờ bên thuế họ bảo không được khấu trừ VAT do ko chuyển qua ngân hàng. Giờ bên công ty bạn yêu cầu bên minh...
Các anh chị cho e hỏi chút ạ.
Năm 2009 cty e làm BCTC thì thuê kế toán ngoài, Năm nay e vào làm BCTC thì thấy số dư tiền mặt và TGNH khác với số dư đầu năm 2010. Vậy e phải điều chỉnh như thế nào ah. Số dư theo BCTC khác với số dư của sổ quỹ tiền, sổ TGNH mặt đầu năm 2010.
cty e được thanh lý lại số tscd của 1 cty khác. Cty này thuê văn phòng của cty em sau 2 năm họ thanh lý hợp đồng, đồng thời thanh lý luôn số tscđ họ đầu tư mới vào bao gồm hệ thống điều hòa 119 tr, nâng cấp và sữa chữa mới văn phòng thuê trị giá 275 triệu. Thủ tục để e có thể ghi nhận TSCđ vào...
Ðề: hàng ký gửi
hạch toán doanh thu nội bộ là sao ạ. cho e cái định khoản luôn ạ. hàng ký gửi này là khách hàng thỏa thuận mồm với nhau về đầu vào và đầu ra
Công ty em nhập hàng ký gửi nhưg ko có hóa đơn đầu vào. Và bán cũng không có hóa đơn đầu ra. Giờ giám đốc muốn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho công ty thì xử lý nghiệp vụ này thế nào. xin mọi người giúp em . Có ý kiến gì đễ xuất dùm e luôn để e còn tham mưu cho giám đôc
cho em hỏi thủ tục để gửi cơ quan thuế khi đơn vị nội bộ tách ra hoạt động kinh doanh riêng.cần phải gửi các văn bản nào cho cơ quan thuế. Xin các anh chị hướng dẫn dùm em a. Em xin cảm ơn.