Xin chào các bạn!
mình làm ở công ty xây dựng. mình có một nghiệp vụ cần các bạn giúp đỡ.
công ty mình nhận thầu một dự án xây dựng, công ty mình thuê một công ty khác thiết kế bản vẽ thi công. và công ty đó xuất hóa đơn cho cty mình số tiền theo hóa đơn là 60.000.000đ, VAT 10%.
theo các bạn...
Ðề: Hội đồng hương Vinh - Nghệ An nào, nhào vô dân bọ ơi!!!
có phải là diệu linh học ở ĐH vinh ko? nếu đúng là diệu linh học ở ĐH Vinh thì liên hệ với mình qua:
Y!M: boyhandsome11386
Mobile number: 0984471555:rachoa:
Ðề: Hoá đơn GTGT
cái này lạ à nghen. mình cũng làm cho cty xây lắp. khi nghiệm thu hạng mục công trình và xuất hoá đơn thì ghi cho tổng cty thôi vì cty mình là cty con.
Ðề: TK 623 trong DN xây lắp
nếu cty bạn có tổ chức đội máy thì tập hợp tiền công vào 623 và các khoản trích theo lương thì vào 627. còn nếu ko thì cho cả lương và trích theo lương
vào 627.
Ðề: Lương tháng 13 có tính thuế TNCN?
mình đã đọc công văn số 451/2010 rồi và cty của mình cũng đã quyết toán thuế năm 2009 rồi. theo các bạn thì cộng vào thu nhập chịu thuế của 6 tháng cuối năm 2009 thì làm như thế nào? và cty mình có thể tính thuế TNCN của lương tháng 13/2009 như bình thường...
mình là nghệ an chính gốc
bây giờ đang làm ở đà nẵng
name: Võ Mạnh Hùng
tuổi: 04/05/1986
Y!M: boyhandsome11386
mail: manhhung04051986@gmail.com
mobile: 0984471555
Ðề: hợp dồng khi hoá đơn GTGT lớn hon 20 triệu?
cái này bạn phải làm hợp đồng. mà hợp đồng là hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng mua, bán hàng hoá. trong hợp đồng ghi rõ hình thức thanh toán và thời gian thanh toán. chứ ko phải làm hợp đồng thanh toán.
Ðề: Lãi tiền gửi ngân hàng thuộc hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính? VÌ SAO ?
lãi TGNH thuộc hoạt động tài chính. đấy chình là doanh thu hđTC và đc ghi nhận vào TK 515. trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì TK515 đc đưa vào khoản đầu tư. vì nó là 1 khoản đầu tư tài chính.
VD: cty bạn gửi...
Ðề: Cổ đông trong CTy CP làm Giám đốc và Kế toán có phải làm Hợp đồng lao động ko, thử việc blau?
giám đốc và kế toán vẫn làm HĐLĐ bình thường. còn thử việc thì ko.
các bạn cho mình hỏi:
vấn đề là kế toán trưởng của cty mình tách tk 6428 thành 2 tk 6428 và 6429. 6428: chi phí qlý: chi phí vận chuyển. TK6429: chi phí bằng tiền khác. theo các bạn thì làm như vậy có đúng ko?
nếu sai thì theo Quyết định nào?
Ðề: Có tính lương cho Giám đốc Cty TNHH MTV ko
văn bản nào thì ko bít. nhưng mình ở Cty CPhần thì lương của GĐ vẫn cho vào BC thuế bình thường (GĐ kiêm chủ tịch HĐQT) và đưa BC thuế lên chi cục thuế thì chi cục thuế vẫn chấp nhận.