Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Mình thấy có thể bạn đã nhầm khi ghi nhận trên bảng cân đối kế toán cụ thể như sau:
1. Khi phát sinh nghiệp vụ thanh toán:
Nợ TK 331 (chi tiết theo nhà cung cấp): 89.700.000
Có TK 112: 89.700.000
Bạn làm trên Excel nên điều tất nhiên là Bảng cân đối...
Ðề: Lương thực tế và lương đóng bảo hiểm xã hội
Công ty mình cũng có hai loại lương, lương đóng BH và lương thực. trên bảng lương thực tế bạn để lương cơ bản (chính là lương đóng BH) và phần phụ cấp (Phụ cấp xăng xe, ăn chưa....)những phụ cấp này phải không đuợc tính vào lương đóng BH.
Mà...
Ðề: phát hiện sổ sách bị sai nhưng đã quyết toán rồi
Anh Sĩ nói số liệu điều chỉnh vào năm 2011, vậy cho em hỏi điều chỉnh như thế nào.
Sau này khi thuế vào thì có bị bắt bẻ gì không
Theo tớ nghĩ, thì trong trường hợp này thì ta nên dùng Tk 242 là hợp lý nhất.
Vì. Tk 335 chỉ sử dụng khi số tiền thuê VP đó được thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.
Ðề: Nhập Khẩu Hàng Phi Mậu Dịch
Hàng nhập khẩu phi mậu dịch hợp lệ thì vẫn bán và xuất hd như thường tuy nhiên giá vốn sẽ chỉ có thuế nhập khẩu và chi phí liên quan đến nhập khẩu còn giá nhập khẩu coi = 0.