Cty mình đóng phạt tiền mất hóa đơn đỏ 3.000.000đ, nghe nói là không được tính vào chi phí hợp lý như vậy thì mình phải định khoản như thế nào?cuối kỳ kết chuyển ra sao? Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với.Thank you! :love05:
Ðề: Hoá đơn đầu vào khi xuất trả
vì bên phía nông dân tỉnh bến tre bắt buột phải ra chi cục thuế tự mua hoá đơn bán hàng thông thường, không được sử dụng bảng kê,nếu vậy thì xuất trả lại hàng mình phải làm sao đây:sohappy:
Công ty em có trường hợp khi nhập hoá đơn đầu vào thì không chịu thuế VAT vì hàng hoá đó do nông dân làm ra, nhưng do có 1 số hàng kém chất lượng nên trả lại. Vậy khi bên công ty em xuất trả lại hàng cho bên bán thì xuất hoá đơn có chịu thuế VAT không?
Ðề: Hạch toán nhận tiền trườc rồi mới xuất hóa đơn
Cty mình có trường hợp:
_Ngày 7/8 bên mua hàng chuyển tiền trước cho DN mình qua ngân hàng số tiền 6.600.000 đ
_Ngày 10/8 mình mới xuất hóa đơn cho bên mua
_Trong tháng ngày 10/8 mình đã ghi phải thu KH:
N 131 :6.600.000
C 511:6.000.000
C...
Cty mình có trường hợp:
_Ngày 7/8 bên mua hàng chuyển tiền trước cho DN mình qua ngân hàng số tiền 6.600.000 đ
_Ngày 10/8 mình mới xuất hóa đơn cho bên mua
_Trong tháng ngày 10/8 mình đã ghi phải thu KH:
N 131 :6.600.000
C 511:6.000.000
C 333: 600.000
Cuối tháng mình...
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?
theo minh thi
Khi trả 30%
Nợ 141: 9.000.000
Có 111: 9.000.000
Khi nhà cung cấp trả lại cọc
Nợ 112: 9.000.000
Có 141: 9.000.000