Các bác cho E hỏi cái.
Trong kỳ kinh doanh chỗ em có 1 số hoá đơn thông thường, nhưng với mặt hàng đó thì chỗ E cung có HĐ GTGT thuế xuất 10%. Thông thường trong các kỳ kê khai thuế hàng tháng ở mâu số : 01-02/GTGT chỗ e kê những HĐ có thuế GTGT vào mục 1, HĐ TT vào mục 2 có phải như vậy là sai ko ạ!
Rất mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người, Thankssss
Trong kỳ kinh doanh chỗ em có 1 số hoá đơn thông thường, nhưng với mặt hàng đó thì chỗ E cung có HĐ GTGT thuế xuất 10%. Thông thường trong các kỳ kê khai thuế hàng tháng ở mâu số : 01-02/GTGT chỗ e kê những HĐ có thuế GTGT vào mục 1, HĐ TT vào mục 2 có phải như vậy là sai ko ạ!
Rất mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người, Thankssss







. Hoá đơn TT chỉ kê khai chi phí thôi chứ ko kê báo cáo thuế GTGT, bên thuế bắt làm giải trình thì bạn làm rồi gửi cho họ, kê trong báo cáo thuế cũng ko ảnh hưởng đến số thuế đâu.
