kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài:
Hàng tạm nhập Tái xuât

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Hàng tạm nhập Tái xuât

    Các anh chị cho em hỏi
    Em mới làm kế toán trong lĩnh vực XNK
    Công ty em làm hàng tạm nhập tái xuất.
    Em hỏi chút khi nhập hàng thì định khoản sao?
    và tháng sau mới xuất hàng thì định khoản ra sao?
    Phần chênh lệch ( hoa hồng) định khoản ntn? anh chị giúp em với

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gởi
    192
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn 40 lần trong 37 bài viết
    Rep Power
    11

    Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

    Theo mình cậu cứ làm định khoản bình thường như hàng họ gửi bán thui hoa hồng thì bạn đuợc bao nhiêu phần trăn thì hạch toán vào doanh thu bấy nhiêu
    MUỐN TRINH PHỤC MỘT CON NGƯỜI SAO MÀ KHÓ THẾ

  4. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    428
    Cảm ơn
    275
    Được cảm ơn 774 lần trong 359 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

    câu hỏi bạn khá rộng,mình trả lời một về việc nhập hàng mua trong nước.
    Khi nhập hàng mà chưa qua kho,bán luôn cho khách hàng
    Nợ 632
    nợ 133
    có 111,331...
    pánh doanh thu:nợ 111,112..
    có 511,3331
    Khi nhập hàng về kho rùi xuất bán
    nợ 632
    có 156
    pánh doanh thu:
    nợ 111,112
    có 511,3331...
    các khoản chiết khấu,giảm giá thì làm giảm doanh thu
    các khoản hoa hồng đưa vào chi phí bán hàng:
    nợ 641
    có 111,131,3388..
    Chỉ khi những điều quý giá sắp tuột khỏi tầm tay thì con người ta mới biết tiếc nuối, biết ân hận...

  5. #4
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    55
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 13 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

    Theo bạn Trung87 thì đó là cách hạch toán hàng bán nội địa
    Còn hàng TNTX, vì mình chỉ làm trung gian mà thôi, nên chỉ hạch toán doanh thu ( tức là phần chênh lệch mà mình phải chiu ) và phần chi phí mà mình bỏ ra để đưa lô hàng về và xuất đi thôi, đừng theo dõi hàng làm gì phức tạp lắm

  6. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gởi
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

    Nhưng theo quy định phải xuất hóa đơn Xuất khẩu, ghi đủ trị giá hàng theo Invoi (tờ khai hải quan) như vậy Doanh thu thể hiện đủ trị giá hàng, theo hình thức TNTX thì hàng đó không phải của mình, mình chỉ được hưởng phần chênh lệch.
    Vậy phải hạch toán ntn?

  7. #6
    Tham gia ngày
    May 2007
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài gởi
    724
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 281 lần trong 244 bài viết
    Rep Power
    24

    Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

    Bạn hạch toán vào tk 002 hoặc 003 ấy.
    Tư vấn và cung cấp phần mềm kế toán Acsoft&VietSun
    Yahoo: thanglong2610 - Skype thanglong26_10

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •