Hạch toán TGNH

dattrinh

New Member
Hội viên mới
chào các bạn
Mình là thành viên mới rất vui khi tham gia diễn đàn và làm wen với các anh chị. Mình mới làm wen bên kế toán nên có rất nhiều nhờ anh/chị giải đáp.
Các nghiệp vụ liên quan đến TGNH như nộp tiền vào TK, rút tiền NH về nhập quỹ,…Khi phát sinh nghiệp vụ thì mình phải lập phiếu thu, phiếu chi tại thời điểm đó. Nhưng đến cuối tháng mới nhận được chứng từ của NH (GBN, GBC,…). Vậy thì hạch toán bên sổ TGNH như thế nào?. VD:
- Ngày 01/07 rút quỹ gửi NH 1.000.000đ. Hạch toán:
Nợ 112/có 111: 1.000.000đ (Giả sử PC số 01) và Hạch toán vào sổ chi tiết tiền mặt.
- Trong tháng phát sinh các phiếu chi khác nữa
- Đến 30/07 mới nhận được GBC của NH thì lúc này mình hạch toán như thế nào bên sổ TGNH. Vì PC cho nghiệp vụ này là ngày 01 nên mình không thể kẹp GBC này vào được đúng không?
Rất mong nhận được giải đáp của các bạn
Thân!
 
Ðề: Hạch toán TGNH

chào các bạn
Mình là thành viên mới rất vui khi tham gia diễn đàn và làm wen với các anh chị. Mình mới làm wen bên kế toán nên có rất nhiều nhờ anh/chị giải đáp.
Các nghiệp vụ liên quan đến TGNH như nộp tiền vào TK, rút tiền NH về nhập quỹ,…Khi phát sinh nghiệp vụ thì mình phải lập phiếu thu, phiếu chi tại thời điểm đó. Nhưng đến cuối tháng mới nhận được chứng từ của NH (GBN, GBC,…). Vậy thì hạch toán bên sổ TGNH như thế nào?. VD:
- Ngày 01/07 rút quỹ gửi NH 1.000.000đ. Hạch toán:
Nợ 112/có 111: 1.000.000đ (Giả sử PC số 01) và Hạch toán vào sổ chi tiết tiền mặt.
- Trong tháng phát sinh các phiếu chi khác nữa
- Đến 30/07 mới nhận được GBC của NH thì lúc này mình hạch toán như thế nào bên sổ TGNH. Vì PC cho nghiệp vụ này là ngày 01 nên mình không thể kẹp GBC này vào được đúng không?
Rất mong nhận được giải đáp của các bạn
Thân!

Tại thời điểm 01/07 bạn có cái PC rút tiền mặt nộp vào TGNH thì cũng là 1 chứng từ để ghi sổ rồi. Nếu bạn muốn chứng từ của ngân hàng thì bạn chờ nhận luôn cái giấy nộp TM mà, đâu cần phải đợi đến cuối tháng
Thường thì khi mình chuyển UNC hoặc thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới NH thì chứng từ thường nhận đc vào vài ngày sau, khi bạn lấy chứng từ này về thì kẹp vào chứng từ lưu thôi
 
Ðề: Hạch toán TGNH

chào các bạn
Mình là thành viên mới rất vui khi tham gia diễn đàn và làm wen với các anh chị. Mình mới làm wen bên kế toán nên có rất nhiều nhờ anh/chị giải đáp.
Các nghiệp vụ liên quan đến TGNH như nộp tiền vào TK, rút tiền NH về nhập quỹ,…Khi phát sinh nghiệp vụ thì mình phải lập phiếu thu, phiếu chi tại thời điểm đó. Nhưng đến cuối tháng mới nhận được chứng từ của NH (GBN, GBC,…). Vậy thì hạch toán bên sổ TGNH như thế nào?. VD:
- Ngày 01/07 rút quỹ gửi NH 1.000.000đ. Hạch toán:
Nợ 112/có 111: 1.000.000đ (Giả sử PC số 01) và Hạch toán vào sổ chi tiết tiền mặt.
- Trong tháng phát sinh các phiếu chi khác nữa
- Đến 30/07 mới nhận được GBC của NH thì lúc này mình hạch toán như thế nào bên sổ TGNH. Vì PC cho nghiệp vụ này là ngày 01 nên mình không thể kẹp GBC này vào được đúng không?
Rất mong nhận được giải đáp của các bạn
Thân!
Trích tiền mặt nộp vào TKNH hạch toán: Nợ 112/Có 111
Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt hạch toán : Nợ 111/Có112
TH của bạn là giấy báo có j?Nếu bạn nộp TM vào TKNH thì ngay ngày 1 bạn sẽ nhận dc 1 phiếu nộp tiền vào TKNh chứ.PC thì bạn kẹp vào ctừ TM. Giấy nộp tiền thì kẹp vào ctừ ngân hàng.
 
Ðề: Hạch toán TGNH

theo mình thì bạn nên hạch toán thông qua Tk 113 - nếu bạn làm trên phần mềm thì nó sẽ tiện hơn.
Ví dụ như:
Rút tiền gửi NH về nhập quỹ tiền mặt:
ở sổ tiền gửi NH bạn Đk: Nợ TK 113/Có Tk 112
ở sổ tiền mặt sẽ là: Nợ TK 111/Có TK 113
hay nộp tiền vào tài khoản NH :
ở sổ tiền gửi NH bạn Đk: Nợ TK 112/Có Tk 113
ở sổ tiền mặt sẽ là: Nợ TK 113/Có TK 111
mỗi lần giao dịch bạn đều có chứng từ của ngân hàng nên bạn dựa vào đấy mà hạch toán là ok
 
Ðề: Hạch toán TGNH

Bạn rút quỹ gửi ngân hàng thì hạch toán
Nợ TK 113
Có TK 111
Cuối tháng khi nhận được giấy báo của ngân hàng thì bạn hạch toán
Nợ TK 112 ( chi tiết cho từng ngân hàng )
Có TK 113
 
Ðề: Hạch toán TGNH

Mình thấy làm như bạn Smily là hợp lý đó, mình hạch toán qua tài khoản trung gian 113, sau đó thì tài khoản trung gian 113 sẽ được triệt tiêu. Cái này khác với mình đã học, đi làm mình mới biết được điều đó:cry7:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top