Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

Vanmay

Member
Hội viên mới
chào mọi người
em có nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản tiền đô sang tiền việt thì định khoản như nào ạ
1. chuyển 2940 USD= 42.000.000 VNĐ
3. Ngân hàng chuyển trả lại chứng từ vì ko chuyển khoản được
--> hai NV trên đều ghi nợ 112 , vậy ghi có tài khoản nào ạ (cty em làm theo QĐ 48)
Em cảm ơn
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

chào mọi người
em có nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản tiền đô sang tiền việt thì định khoản như nào ạ
1. chuyển 2940 USD= 42.000.000 VNĐ
3. Ngân hàng chuyển trả lại chứng từ vì ko chuyển khoản được
--> hai NV trên đều ghi nợ 112 , vậy ghi có tài khoản nào ạ (cty em làm theo QĐ 48)
Em cảm ơn

Cùng tài khoản cấp 1 nhưng khác nhau tài khoản cấp 2 mà em, em định khoản bình thường thôi

Nợ : 1121: 42.000.000
Có : 1122: 42.000.000

Khi trả lại chứng từ không Ck được thì em định khoản ngược lại

Thân
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

chào mọi người
em có nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản tiền đô sang tiền việt thì định khoản như nào ạ
1. chuyển 2940 USD= 42.000.000 VNĐ
3. Ngân hàng chuyển trả lại chứng từ vì ko chuyển khoản được
--> hai NV trên đều ghi nợ 112 , vậy ghi có tài khoản nào ạ (cty em làm theo QĐ 48)
Em cảm ơn

Nếu bạn chuyển khoản từ USD sang VND thì bạn định khoản là Nợ TK1121/ Có TK1122. Đồng thời cũng phải ghi Có TK004: $2940
Khi ngân hàng không thực hiện được yêu cầu thì hạch toán ngược lạ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

Nếu bạn chuyển khoản từ USD sang VND mà bạn định khoản là Nợ TK112 là sao? Khi ngân hàng không thực hiện được yêu cầu của công ty bạn thì theo mình hiểu là NV ấy không thay đổi chứ. Do vậy, bạn không phải hạch toán nữa.

- Vậy chứ bạn bảo phải định khoản nghiệp vụ đó như nào ??? bạn nói thử cách làm của bạn đi
Ngân hàng chuyển trả lại chứng từ thì định khoản ngược lại như anh KN nói là ok N 112 và có TK 331, 131.....
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

chào mọi người
em có nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản tiền đô sang tiền việt thì định khoản như nào ạ
1. chuyển 2940 USD= 42.000.000 VNĐ
3. Ngân hàng chuyển trả lại chứng từ vì ko chuyển khoản được
--> hai NV trên đều ghi nợ 112 , vậy ghi có tài khoản nào ạ (cty em làm theo QĐ 48)
Em cảm ơn

Còn thiếu hai bút toán:
C007: 2940USD
Xử lý chênh lệch tỷ giá N635/C515
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

bạn ghi nợ tk 1121/ có tk 1122
đồng thời ghi có 007: số tiền ngoại tệ
Nếu phát sinh chênh lệch tỷ giá thì ghi có 515 hoặc nợ 635
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

Khi NH chuyển trả lại thì ghi Nợ 007 ạ
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

Khi NH trả chứng từ về vì không CK được thì bạn phải quay lại bút toán cũ mà gạch bỏ.

Lý do: Bạn đã ghi sổ sớm hơn thực tế phát sinh. Trên sổ phụ NH sẽ không có phát sinh này.
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

Khi NH trả chứng từ về vì không CK được thì bạn phải quay lại bút toán cũ mà gạch bỏ.

Lý do: Bạn đã ghi sổ sớm hơn thực tế phát sinh. Trên sổ phụ NH sẽ không có phát sinh này.

dạ, cho em hỏi
Giả sử, kế toán quên ko ghi số bút toán 1, thì khi phát sinh bút toán 2 mình có thể coi như ko có PS đó đc ko ạ? Vì ko hạch toán bút toán 1 thì bút toán 2 cũng đâu cần, như vậy vừa ko phải ghi sổ nhiều lần, lại vừa giống với sổ phụ của NH :xinloinhe:
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

Thực ra không có ai bắt buộc sổ NH của mình phải giống y chang sổ phụ của NH.
Nhưng nếu giống thì ta dễ kiểm tra đối chiếu hơn.

Trường hợp này ta thử xem lại:

Tại sao ta hạch tóan N331/C112 khi chưa có Giấy Báo Nợ của NH?
Vậy căn cứ vào đâu để hạch toán.

Nếu vì lý do nào đó mà ta cho rằng ghi N331/C112 là đúng thì khi ghi ngược lại N112/C331 sẽ cần chứng từ gì? Giấy Báo Có đâu?

Nếu có đủ Giấy Báo Nợ và Giấy Báo Có thì ghi cả 2 định khỏan đó.
Nếu NH không cung cấp giấy báo thì nên gạch bỏ cả 2 định khỏan đó.
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

TK tiền gửi có 2 loại: 1121-Tiền gửi Việt Nam đồng, 1122- tiền gửi ngoại tệ
Khi chuyển từ tiền ngte sang VND bạn ĐK:
N1121, C1122
 
Ðề: Đinh khoản nghiệp vụ chuyển khoản TGNH

Ghi có TK 007 chứ không phải TK 004 bạn ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top