Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 12
  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    3
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    New quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Cho mình hỏi: mình có 1 lô hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.Hàng đã về và mình cũng đã nộp tiền thuế GTGT của lô hàng đó.Lô hàng không có thuế nhập khẩu.Vậy mình phải định khoản những gì? về giá hàng và tiền thuế GTGT.
    Cụ thể: Ngày trên tờ khai 22/2:Gía trị lô hàng là: 11.760USD
    Thuế GTGT là 9.710.000VNĐ
    Nộp thuế GTGT ngày 28/2.

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:

    thay đổi nội dung bởi: casau8784, 10-03-2009 lúc 04:02

  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    25
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 22 lần trong 18 bài viết
    Rep Power
    11

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    khi bạn nhập khẩu hàng hoá thì bao giờ cũng có tờ khai HQ trường hợp không có thuế NK chứng tỏ thuế xuất =0%, lúc đó hàng về thì định khoản:
    Nợ TK1561
    Có TK331.
    Nợ TK1331
    Có TK 111/112
    Nếu có CP phát sinh trong quá trình mua hàng:
    Nợ TK1562
    Có TK111/112
    Nhưng thông thường hàng NK đều phải thanh toán qua NH nên khi thanh toán là
    Nợ TK331
    Có TK112
    thay đổi nội dung bởi: hv2q, 10-03-2009 lúc 04:49

  4. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    26
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 7 lần trong 6 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Khi nhập hàng trên tờ khai HQ có tỷ giá bạn phải lấy tỷ giá đó để tính tiền hàng bằng VND lúc đó bạn hạch tóan nhập hàng hóa Nợ 1561; Có 331 ( Nếu có phát sinh chi phí trong quá trình nhập hàng thì bạn h/t Nợ 1562; Có 1111
    Và nộp thuế GTGT hàng NK ghi Nợ 33312; Có 1111. rồi bạn K/chuyển Có 33312 về Nợ 1332 (khi nào bạn thanh tóan sẽ bị phát sinh chênh lệch tỷ giá)

  5. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    663
    Cảm ơn
    483
    Được cảm ơn 221 lần trong 168 bài viết
    Rep Power
    20

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    và thường thì tỷ giá $ trên tờ khai với tỷ giá thanh toán qua ngân hàng khác nhau.khoản chênh lệch đó phản ánh qua TK 811.
    Vì cuộc sống là không chờ đợi

  6. #5
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    42
    Cảm ơn
    71
    Được cảm ơn 36 lần trong 28 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Trích Nguyên văn bởi casau8784 View Post
    Cho mình hỏi: mình có 1 lô hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.Hàng đã về và mình cũng đã nộp tiền thuế GTGT của lô hàng đó.Lô hàng không có thuế nhập khẩu.Vậy mình phải định khoản những gì? về giá hàng và tiền thuế GTGT.
    Cụ thể: Ngày trên tờ khai 22/2:Gía trị lô hàng là: 11.760USD
    Thuế GTGT là 9.710.000VNĐ
    Nộp thuế GTGT ngày 28/2.
    Với nội dung trên, em hạch toán theo trình tự sau nhé:
    1. Giá trị hàng nhập khẩu( 11.700 USD x tỷ giá ngoại tệ ghi trên TKHQ)
    Nợ TK1561
    Có TK331
    2. Phản ánh khoản tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu( 9.710.000VNĐ)
    Nợ TK133
    Có TK333
    3. ngày 28/02 nộp tiền thuế GTGT hàng NK
    Nợ TK333
    Có TK111; 112...
    4. Khi nào bạn thanh toán tiền hàng cho nhà XK
    Nợ TK331
    Có TK112; 311...
    Khi này sẽ phát sinh phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giữa tỷ giá trên TKHQ và tỷ giá khi thanh toán.
    Phần chênh lệch đưa vào TK413.
    - chênh lệch tăng ghi: Nợ TK413
    Có TK331
    - Chênh lệch giảm ghi: Nợ TK331
    Có TK413
    Chúc em thành công
    Ai nên khôn chẳng dại đôi lần
    nhưng chớ có dại nhiều lần là...........

  7. Các thành viên đã cảm ơn Dotuan_ak về bài viết hữu ích này :


  8. #6
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    174
    Cảm ơn
    70
    Được cảm ơn 34 lần trong 25 bài viết
    Rep Power
    14

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Bên mình khi thanh toán cho KH, phần chênh lệch tỷ giá mình thường cho vào 2 TK sau:
    1. Nếu chênh lệch lỗ: Nợ 635/ Có 112
    2. Nếu Lãi: Nợ 112/ Có 515.

  9. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    42
    Cảm ơn
    71
    Được cảm ơn 36 lần trong 28 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Trích Nguyên văn bởi hoanghau025 View Post
    Bên mình khi thanh toán cho KH, phần chênh lệch tỷ giá mình thường cho vào 2 TK sau:
    1. Nếu chênh lệch lỗ: Nợ 635/ Có 112
    2. Nếu Lãi: Nợ 112/ Có 515.
    Nếu dùng TK515 hoặc TK635 để hạch toán thì:
    1. Chênh lệch lỗ: Nợ TK635/ Có TK112
    2. Chênh lệch lãi: Nợ TK331/ Có TK515, lúc này ko dùng TK112 nữa.
    bạn xem lại nhé
    Ai nên khôn chẳng dại đôi lần
    nhưng chớ có dại nhiều lần là...........

  10. Các thành viên đã cảm ơn Dotuan_ak về bài viết hữu ích này :


  11. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gởi
    101
    Cảm ơn
    70
    Được cảm ơn 109 lần trong 33 bài viết
    Rep Power
    18

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Trích Nguyên văn bởi Dotuan_ak View Post
    Nếu dùng TK515 hoặc TK635 để hạch toán thì:
    1. Chênh lệch lỗ: Nợ TK635/ Có TK112
    2. Chênh lệch lãi: Nợ TK331/ Có TK515, lúc này ko dùng TK112 nữa.
    bạn xem lại nhé
    Hạch toán CLTG như vậy là đúng rùi, nhưng đây là CLTG đã thực hiện khi thanh toán nên sẽ dùng tài khoản 515 hoặc 635, không dùng TK 413
    Em mãi đóa hoa đồng nội - Tươi thắm trong nắng mặt trời - Em mãi mãi bờ cỏ dại -Xanh mướt tháng năm trẻ dại

  12. #9
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Nơi ở
    HCMC
    Bài gởi
    334
    Cảm ơn
    6,601
    Được cảm ơn 2,516 lần trong 1,177 bài viết
    Rep Power
    39

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Trích Nguyên văn bởi xubim View Post
    Hạch toán CLTG như vậy là đúng rùi, nhưng đây là CLTG đã thực hiện khi thanh toán nên sẽ dùng tài khoản 515 hoặc 635, không dùng TK 413
    Theo mình trong kì bạn đưa 2 phần chênh lệch lỗ hoặc lãi vào 635 và 515 là đúng rồi nhưng cuối kì vẫn chuyển sang 413 chứ đúng ko. hay chuyển thẳng sang 911? Nếu sang 911 thì khi nào mới dùng 413?
    CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ

  13. #10
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    174
    Cảm ơn
    70
    Được cảm ơn 34 lần trong 25 bài viết
    Rep Power
    14

    Ðề: quy trình hạch toán hàng nhập khẩu

    Trích Nguyên văn bởi Dotuan_ak View Post
    Nếu dùng TK515 hoặc TK635 để hạch toán thì:
    1. Chênh lệch lỗ: Nợ TK635/ Có TK112
    2. Chênh lệch lãi: Nợ TK331/ Có TK515, lúc này ko dùng TK112 nữa.
    bạn xem lại nhé
    Sai rồi. chênh lệch lỗ thì miễn bàn nhé. nhưng chênh lệch lãi nếu khi thanh toán quốc tế:
    Nợ TK 331: 900.000.000.000(Thanh toán nợ cho KH)
    Có TK 112: 880.000.000.000(Thanh toán = TGNH)
    Có TK 515: 20.000.000(Chênh lệch lãi tỷ giá).
    chứ sao lại cho TK 331 và TK 515 đối ứng nhau đc bạn nhỉ? mình ko rõ lắm. Phải là có TK 112(Thanh toán quốc tế luôn luôn là qua NH. trừ tiểu nghạch.)
    Sau đó K/C TK 515 sang 911 để XĐ TK 421. Hết

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Phân loại hàng tồn kho.
    By macminh in forum Hàng tồn kho
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 24-11-2010, 01:05
  2. Hoàn thuế
    By minhluong80 in forum Thuế Xuất Nhập Khẩu
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 31-01-2010, 10:20
  3. Kế toán quản trị tài chính - Bao thanh toán!
    By Dragon489 in forum Kế toán quản trị
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-05-2008, 12:30
  4. thủ tục hoàn thuế
    By huonghoahong in forum Thuế GTGT
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 25-04-2008, 08:59

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •