Cách xử lý trong trường hợp này

setup1985

New Member
Hội viên mới
Mình có xuất 1 Hóa đơn trong tháng 11 sai ở mục Thành Tiền ( Thiếu 40.000 đ so với số đúng)
Vậy trong tháng 12 này mình phải kê khai và điều chỉnh như thế nào. Nhờ các anh chị giải quyết giúp
 
Ðề: Cách xử lý trong trường hợp này

Mình sai ở Hóa đơn phần Thành tiền trước thuế số đúng là 72,763,697 nhưng mình chỉ ghi trên hóa đơn 72,727,273 dẫn đến sai số thuế và cả tổng tiền thanh toán. Đã kê khai ở tháng 11, sang tháng này muốn điều chỉnh
 
Ðề: Cách xử lý trong trường hợp này

Sai ở hd hay thiếu so với thực tế: Nếu sai thì bạn sửa lại đóng dấu, hoặc hủy hóa đơn và bảo bên bán xuất lại HD cho mình, nếu thiếu so với thực tế thì chờ có thể cho vào HD tiếp theo ( Tùy từng mặt hàng, trường hợp nhé ) và kê khai hoặc kê khai bổ xung như bình thường bạn nhé.
 
Ðề: Cách xử lý trong trường hợp này

Lập hóa đơn bổ sung phải ghi như thế nào ah?

---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 10:54 ----------

Mọi người vào giúp đỡ cho
 
Re: Ðề: Cách xử lý trong trường hợp này

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top