cách xử lý tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào

gaconngoc90

New Member
Hội viên mới
Anh chị cho e hỏi với!
Giờ e đang làm nốt sổ sách của năm 2011, đợt vừa rùi có 1 a làm BCTC rùi.nhưng khi e xem lại sổ sách với chứng từ thì phần hóa đơn đầu vào được kê khai là khác nhau.
đại loại là, có cái hóa đơn đã kê khai nhưng lại không vào sổ, mà e xem lại sổ thì có mấy cái nghiệp vụ lại không thấy hóa đơn với không thấy kê khai.
lúc tính tổng ra, thì số thuế kê khai ít hơn số thuế trong sổ sách
Giờ e phải làm sao bây giờ.
Mong mọi người giúp e với
Anh, chị có thể gửi về mail của e là: danghungkd@gmail.com
cảm ơn Anh chị nhiều:-((
 
Ðề: cách xử lý tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào

Theo mình thì bạn nên làm lại sổ sách đúng với tờ khai thuế, đối với hoá đơn đã kê khai nhưng chưa vào sổ thì buộc phải vào lại sổ, còn những nghiệp vụ phát sinh mà không có hoá đơn chứng từ thì cho vào sổ sách kế toán nội bộ thôi.
Sổ sách và tờ khai phải luôn luôn khớp nhau mà bạn, nếu không khi cơ quan Thuế kiểm tra thì giải trình hơi mệt đấy, không cản thận còn bị phạt đấy b ah.
 
Ðề: cách xử lý tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào

cho mình dùng chung topic với.
Công ty mình hoạt động năm nay là năm thứ 5, vẫn chưa quyết toán thuế năm nào, năm nay sẽ bị quyết toán thuế sau 5 năm hoạt động, mình thì vừa chăn ướt chân dáo vào đây, chị kế toán cũ vãn chưa làm sổ sách năm 2011, giờ mình cũng muốn làm nhưng thực sự không biết làm thế nào cả, mình đang dùng misa 7.9, giờ nếu làm sổ sách thì làm hết từ misa mà ra ah hay sao nhỉ? mình thật sự không biết làm thế nào cả
 
Ðề: cách xử lý tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào

cho mình dùng chung topic với.
Công ty mình hoạt động năm nay là năm thứ 5, vẫn chưa quyết toán thuế năm nào, năm nay sẽ bị quyết toán thuế sau 5 năm hoạt động, mình thì vừa chăn ướt chân dáo vào đây, chị kế toán cũ vãn chưa làm sổ sách năm 2011, giờ mình cũng muốn làm nhưng thực sự không biết làm thế nào cả, mình đang dùng misa 7.9, giờ nếu làm sổ sách thì làm hết từ misa mà ra ah hay sao nhỉ? mình thật sự không biết làm thế nào cả
Minh ko dung Misa nhung minh cung co biet 1 so phan mem ke toan. hau nhu cac PMKT khi minh lam deu co day du so sach rui ban ah. ban cu xem trong phan mem KT ma in ra.ngoai ra Quyet toan thi phai lam nh giay to nua lam ban ah!

---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:36 ----------

Theo mình thì bạn nên làm lại sổ sách đúng với tờ khai thuế, đối với hoá đơn đã kê khai nhưng chưa vào sổ thì buộc phải vào lại sổ, còn những nghiệp vụ phát sinh mà không có hoá đơn chứng từ thì cho vào sổ sách kế toán nội bộ thôi.
Sổ sách và tờ khai phải luôn luôn khớp nhau mà bạn, nếu không khi cơ quan Thuế kiểm tra thì giải trình hơi mệt đấy, không cản thận còn bị phạt đấy b ah.
Ban nen lam lai het lai khop theo to khai thue nhu hangkute90 noi ay. Nhung ban chu y la phai lam lai ca BCTC nam 2011 va nop lai. cu the thi hay len doi kiem tra thue hoi truc tiep nguoi phu trach cong ty ban ho se huiong dan.
Tru khi ben ban co quyet dinh kiem tra cua co quan thue thi ban khong duoc lam bo sung lai thoi. con ko hay lam lai cho gon so lieu de nhung nam sau ban con lam.
Hay co gang! Chuc ban thanh cong
Than!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top