Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

fighting

Member
Hội viên mới
Mọi người đã ai đọc thông tư 45/2013 áp dụng từ 10/6 chưa? mọi người cho minh hỏi theo khoản 11 điều 9 thông tư này thì những tscd từ trước đã tính khấu hao không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá theo thông tư mới này sẽ được tính vào chi phí. Vậy hạch toán chuyển đổi những tscđ không đủ tiêu chuẩn này như thế nào?
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Mình có đọc một bài hướng dấn như sau:
Nợ: 142 Đối với TSCĐ có giá trị còn lại nhỏ
Nợ:242 TSCĐ có giá trị còn lại lớn
Nợ: 214 Giá trị hao mòn lúy kế
Có :211 Nguyên giá TSCĐ
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Mình có đọc một bài hướng dấn như sau:
Nợ: 142 Đối với TSCĐ có giá trị còn lại nhỏ
Nợ:242 TSCĐ có giá trị còn lại lớn
Nợ: 214 Giá trị hao mòn lúy kế
Có :211 Nguyên giá TSCĐ
thanks bạn. Cái mình thắc mắc chính là cái này đây. bạn có thể cho mình link của hướng dẫn này được không?
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

thanks bạn. Cái mình thắc mắc chính là cái này đây. bạn có thể cho mình link của hướng dẫn này được không?

Còn link gì nữa hả bạn. THông tư nói rõ là những tài sản cố định từ trước đã tính khấu hao không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá theo thông tư mới này sẽ được tính vào chi phí và phân bổ không quá 3 năm đó.

Đưa vào 142 hay 242 không hẳn là dựa vào giá trị lớn hay nhỏ mà dựa vào bạn phân bổ nó trong 1 năm tài chính hay >1 năm tài chính nhé.
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Mình muốn hỏi ở đây là tại ngày 10/6 mình sẽ hạch toán những tscđ không đủ tiêu chuẩn đó vào chi phí hay thế nào? và có cần biên bản , giấy tờ nào đi kèm cho việc hạch toán trên không?
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Những tài sản nào ko đủ điều kiện bạn làm bút toán điều chỉnh này:
Nợ: 142 Đối với TSCĐ có giá trị còn lại nhỏ
Nợ:242 TSCĐ có giá trị còn lại lớn
Nợ: 214 Giá trị hao mòn lúy kế
Có :211 Nguyên giá TSCĐ
Rồi lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn dài hạn 142 - 242 thay cho cái bản khấu hao 214
Hàng tháng dựa vào bảng phân bổ chi phí mà trích vào chi phí
Nơ 627,641,642/ có 142,242 ( thay bút toán Nợ 627,641,642/ có 214 củ) vì bây giờ nó là công cụ dụng cụ rồi ko còn là tài sản nữa nên ko làm bút toán phân bổ khấu hao 214 nữa mà thay vào bút toán là phân bổ chi phí trả trước 142,242

Mình muốn hỏi ở đây là tại ngày 10/6 mình sẽ hạch toán những tscđ không đủ tiêu chuẩn đó vào chi phí hay thế nào? và có cần biên bản , giấy tờ nào đi kèm cho việc hạch toán trên không?
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Những tscd không đủ tiêu chuẩn này mình phân bổ trực tiếp vào 142, 242. hay là hạch toán vào tk 153 rồi chuyển sang 142.242?
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Nếu làm tắt: Nợ 142,242, 1331/ có 111,112,331
Phân bổ : Nợ 627,641,642/ có 142,242

Làm đúng quy trình: Nợ 153,1331/ có 111,112,331
Sử dụng; Nợ 142,242/ có 153
Phân bổ: Nợ 627,641,642/ có 142,242


---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:21 ----------

Ví dụ: Điện thoại Iphon: NG: 17,263,636 - trích khấu hao:48 tháng - mua từ tháng 07/2012
Máy vi tính: NG:10,090,909 - trích khấu hao: 60 tháng - mua từ tháng 10/2012
Những ai giống như thế này thì cứ thế mà làm

Điện thoại Iphon: mua 07/2012: Nợ 211/ có 111,112 = 17,263,636
Khấu hang tháng 7/2012 – 5/2013 = Nợ 6424/ có 214 = 17,263,636/4 năm / 12 tháng =359,659
Số khấu hao lũy kế =359,659 *11 tháng =3,956,250
Giá trị còn lại = 17,263,636 - 3,956,250 - 107,898

Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 359,659/30 ngày x 9 ngày = 107,898
Ghi giảm tài sản cố định
Nợ 242 = 13,199,488
Nợ 214 = 3,956,250 +107,898 = 4,064,148
Có 211= 17,263,636

Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 13,199,488/ 3/12 = 366,652
Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
Nợ 6423/ có 242 = 366,652/ 30 ngày = 12,222 x 21 ngày = 256,657
Các tháng còn lại phân bổ đều:
31/7/2013 --------------hết
Nợ 6423/ có 242=366,652


Máy vi tính: NG:10,090,909 - trích khấu hao: 60 tháng - mua từ tháng 10/2012

Mua: Nợ 211/ có 111,112=10,090,909
Phân bổ hàng tháng từ 10/2012 – 5/2013 = 10,090,909/5/12=168,182
Số khấu hao lũy kế = 168,182 x 8 tháng = 1,345,455

Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 168,182 /30 ngày x 9 ngày = 50,455

Ghi giảm tài sản cố định
Nợ 242 = 8,695,000
Nợ 214 = 1,345,455 + 50,455
Có 211= 10,090,909

Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 8,695,000 / 3/12 = 241,528
Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
Nợ 6423/ có 242 = 241,528 / 30 ngày = 8,051 x 21 ngày = 169,069
Các tháng còn lại phân bổ đều:
31/7/2013 --------------hết
Nợ 6423/ có 242= 241,528
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Nếu từ 10/06 - 30/06 bạn trích như vậy thì phần chênh lệch của một tháng với số bạn trích tháng 6 sẽ đưa vào đâu vì các tháng sau bạn trích đều như chi phí hàng tháng đã tính.
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

Các tháng phần bổ đều giá trị = nhau , riêng tháng còn lại là tháng sẽ phần bổ hết giá trị còn lại của nó
Hàng tháng là:
Nợ 6423/ có 242= 241,528
và tháng cuối cùng là
Nợ 6423/ có 242= 241,528-169,069=?
Nếu từ 10/06 - 30/06 bạn trích như vậy thì phần chênh lệch của một tháng với số bạn trích tháng 6 sẽ đưa vào đâu vì các tháng sau bạn trích đều như chi phí hàng tháng đã tính.
 
Ðề: Trích khấu hao theo thông tu 45/2013

mọi người ơi!cho e hỏi một chút ah.
Cty e có 1 TSCĐ bắt đầu được trích từ T5/2009.Theo TT206 thì trích trong 4năm nhưng đến TT203 thì lại thay đổi thành 6 năm trích khấu hao.Bây giờ áp dụng TT45 thì số năm còn lại là : 6*(1-(3+8/12)/6)= 2,33 năm. (số năm trích theo TT45 là 6 năm)
Tính như vậy có đúng k ah?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top