kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài:
TRAO ĐỔI TSCĐ KHÔNG TƯƠNG TỰ

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gởi
    30
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
    Rep Power
    0

    New TRAO ĐỔI TSCĐ KHÔNG TƯƠNG TỰ

    A chị ơi cho e hỏi: công ty A đem thiết bị M đi trao đổi ngang giá với một TSCĐ N không tương tự. Thiết bị M nguyên giá 230.500.000, đã khấu hao lũy kế đến khi trao đổi 105.000.000, giá trao đổi chưa VAT là 110.000.000 Thuế GTGT 10%. Tài sản nhận vế có cùng mức thuế suất VAT
    Như vậy có phải định khoản như thế này không ah:
    Nợ Tk 811:125.500.00
    Nợ Tk 214M :105.000.000
    CÓ Tk 211M:230.500.000
    - Nợ Tk 131: 121.000.000
    Có Tk 711:110.000.000
    Có Tk 3331: 11.000.000
    Tài sản nhận về:
    Nợ Tk 211N:110.000.000
    Nợ Tk 133:11.000.000
    Có Tk 131:121.000.000

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài gởi
    29
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn 8 lần trong 8 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: TRAO ĐỔI TSCĐ KHÔNG TƯƠNG TỰ

    uh! bạn định khoản vậy là đúng rồi, nhưng vẫn còn thiếu phần phản ánh giá trị chênh lệch của TSCĐ đem trao đổi. Vì giá trị tài sản đem đi trao đổi của mình lớn hơn nên phải thỏa thuận thu thêm giá trị chênh lệch, khi nhận được khoản tiền này thì bạn phản ánh:
    Nợ TK 111,112

    Có Tk 131
    ok!
    Hoang mang

  4. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gởi
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: TRAO ĐỔI TSCĐ KHÔNG TƯƠNG TỰ

    Trích Nguyên văn bởi tranha1289 View Post
    uh! bạn định khoản vậy là đúng rồi, nhưng vẫn còn thiếu phần phản ánh giá trị chênh lệch của TSCĐ đem trao đổi. Vì giá trị tài sản đem đi trao đổi của mình lớn hơn nên phải thỏa thuận thu thêm giá trị chênh lệch, khi nhận được khoản tiền này thì bạn phản ánh:
    Nợ TK 111,112

    Có Tk 131
    ok!
    có phát sinh tiền trả thêm , thu thêm đâu mà bạn nói 131 làm gì cơ chứ, bạn trên định khoản hoàn toàn đúng, với trường hợp đơn giản là không phát sinh khoản tiền thu thêm, chi thêm!

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Kế toán Mỹ: Kế toán TSCĐ (FIXED ASSETS)P.1+P.2
    By Dragon489 in forum Kế toán quốc tế
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 16-05-2013, 10:42
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 08-09-2012, 05:49
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-11-2009, 10:31
  4. Kế toán quốc tế
    By huyhungb in forum Chuyên đề khác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 13-08-2008, 07:52

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •