Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 11
  1. #1
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    8
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

    Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
    Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
     
  3. #2
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    51
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn 33 lần trong 22 bài viết
    Rep Power
    11

    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Trích Nguyên văn bởi PGiang View Post
    Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
    Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
    tính giá trị còn lại của TSCD ghi:
    nợ TK 811, 214\có TK 211
    khi bán phản ánh doanh thu tạm tính ghi:
    nợ TK 111, 112\ có 511, 3331
    khi có hoá đơn thì điều chỉnh theo doanh thu trên hoá đơn
    Chẳng phải anh hùng _ cũng là ta

  4. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn hoclamktt vì bài viết có ích này:


  5. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    957
    Cảm ơn
    752
    Được cảm ơn 1,052 lần trong 682 bài viết
    Rep Power
    31

    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Trích Nguyên văn bởi PGiang View Post
    Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
    Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
    Tháng 4 xuất bán thanh lý TSCĐ mà tháng 5 mới xuất HĐ àh.Như vậy là sai nguyên tắc rồi đó.Bán thanh lý thì sao lại hạch toán vào DT đc.
    Khi bán
    Nợ 111,112,131...
    Nợ 214
    Có 211
    Có 711(Nếu có)
    "Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ.Có lẽ vậy mà em mới yêu Anh.Vì niềm vui thì dễ quên,còn đau khổ thì...không bao giờ!"

  6. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn dalatbuon vì bài viết có ích này:


  7. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    149
    Cảm ơn
    80
    Được cảm ơn 154 lần trong 114 bài viết
    Rep Power
    13

    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Trích Nguyên văn bởi hoclamktt View Post
    tính giá trị còn lại của TSCD ghi:
    nợ TK 811, 214\có TK 211
    khi bán phản ánh doanh thu tạm tính ghi:
    nợ TK 111, 112\ có 511, 3331
    khi có hoá đơn thì điều chỉnh theo doanh thu trên hoá đơn
    Theo mình thì phải có hoá đơn mới hạch toán thuế mà, cái màu đỏ là 711 nhé
    Người thành công luôn tìm phương pháp
    Kẻ thất bại luôn viện lý do!

  8. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn Alone888 vì bài viết có ích này:


  9. #5
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    175
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn 78 lần trong 59 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Trích Nguyên văn bởi dalatbuon View Post
    Tháng 4 xuất bán thanh lý TSCĐ mà tháng 5 mới xuất HĐ àh.Như vậy là sai nguyên tắc rồi đó.Bán thanh lý thì sao lại hạch toán vào DT đc.
    Khi bán
    Nợ 111,112,131...
    Nợ 214
    Có 211
    Có 711(Nếu có)
    Tớ thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, hình như thuế đầu ra khi bán thanh lý!

  10. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi ở
    HCM city
    Bài gởi
    2,844
    Cảm ơn
    361
    Được cảm ơn 1,983 lần trong 1,197 bài viết
    Rep Power
    59

    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Trích Nguyên văn bởi dalatbuon View Post
    Tháng 4 xuất bán thanh lý TSCĐ mà tháng 5 mới xuất HĐ àh.Như vậy là sai nguyên tắc rồi đó.Bán thanh lý thì sao lại hạch toán vào DT đc.
    Khi bán
    Nợ 111,112,131...
    Nợ 214
    Có 211
    Có 711(Nếu có)
    Cái này cũng sai nè, bạn ko thể hiện Giá trị còn lại của TSCĐ (TK 811), khi bán thanh lý ko chắc mình sẽ bán đc số tiền trùng với Giá trị còn lại của TSCĐ đó.

    Thanh lý TSCĐ hạch toán:
    N811: Gtrị còn lại
    N214: KH lũy kế
    C211: Nguyên giá

    Hạch tóan doanh thu:
    N111/112/131...
    C3331 (nếu có)
    C711

    Tháng 4 thanh lý thì fải xuất hóa đơn,ai cũng bít đó là nguyên tắc nhưng nếu bạn ko xuất thì chỉ ghi nhận doanh thu nội bộ thôi, khi nào xuất hóa đơn thì kê khai thuế.
    ...Thôi hãy sống cho trọn đời nguyện ước
    Vạn lý tình, xuôi ngược cũng duyên thôi...

  11. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn betrangxxx vì bài viết có ích này:


  12. #7
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    175
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn 78 lần trong 59 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Thanh lý TSCĐ

    Trích Nguyên văn bởi betrangxxx View Post
    Tháng 4 thanh lý thì fải xuất hóa đơn,ai cũng bít đó là nguyên tắc nhưng nếu bạn ko xuất thì chỉ ghi nhận doanh thu nội bộ thôi, khi nào xuất hóa đơn thì kê khai thuế.
    Mình thấy đoạn mầu xanh hình như không đúng sao ấy. Ghi như thế nào, có phải chỉ "nội bộ" mình biết thôi à?

    Chưa xuất hoá đơn kịp thời đã sai về sử dụng hoá đơn bị phạt rồi, sao không kê khai thuế luôn cho đúng phần thuế để giảm tiền phạt về vi phạm thuế nhỉ.
    Không có hoá đơn vẫn kê đầu ra được, nghĩ ra mà kê nhé!

  13. Các thành viên đã cảm ơn Vihanh về bài viết hữu ích này :


  14. #8
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    176
    Cảm ơn
    49
    Được cảm ơn 110 lần trong 83 bài viết
    Rep Power
    13

    Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

    khi thanh lý phản ánh
    nợ 811
    nợ 214
    có 211
    khi phản ánh doanh thu tạm tính
    nợ 111/112
    có 711
    có 3331
    Better late than never

  15. #9
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    104
    Cảm ơn
    122
    Được cảm ơn 354 lần trong 186 bài viết
    Rep Power
    15

    Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

    Trích Nguyên văn bởi PGiang View Post
    Cả nhà cho mình hỏi: c.ty mình xuất bán thanh lý toàn bộ TSCĐ trong T4, nhưng T5 mới xuất HĐ. T4 hạch toán DT tạm tính.
    Cả nhà giúp mình hạch toán với nha. Thanks nhìu!
    theo mình thì định khoản:
    a, phản ánh doanh thu tạm tính
    Nợ 111, 112
    có 711
    có 3331: nếu có
    b, xoá sổ TSCĐ:
    Nợ 811:
    Nợ 214:
    có 211
    c trường hợp TSCĐ đã khấu hao hết
    Nợ 214
    có 211
    gặp nhau trong lúc bất ngờ
    Hiểu nhau thì đã đến giờ xa nhau.

  16. Các thành viên đã cảm ơn saobang_8x về bài viết hữu ích này :


  17. #10
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    45
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn 15 lần trong 11 bài viết
    Rep Power
    10

    Ðề: Thanh lý TSCĐ thì hạch toán thế nào?

    Theo mình bạn căn cứ vào biên bản thanh lý TSCĐ và các chứng từ có liên quan định khoản gồm các bút toán sau:
    1, Xóa sổ TSCĐ
    Nợ TK 2141 :giá trị hao mòn
    Nợ TK 811 : giá trị còn lại
    Có TK 211: nguyên giá TSCĐ
    2, Số thu hồi thanh lý
    Nợ TK 111, 112 : nếu thu bằng tiền
    Nợ TK152, 153 : nếu thubawnffg VL, CCDC
    Nợ TK 131,138 : nếu người mua chưa thanh toán
    Có TK 711 : số thu từ thanh lý
    Có TK 33311 : thuế GTGT phải nộp( nếu có)
    3, Tập hợp chi phí thanh lý
    Nợ TK 811 : CP phát sinh
    Nợ TK 1331 : thuế GTGT được khấu trừ
    Có TK 111, 112, 331, ...
    chào bạn nha!

  18. Có 3 thành viên sau đây cảm ơn chien-chien vì bài viết có ích này:


Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Bằng chứng kiểm toán!
    By Sói con in forum Kiểm toán độc lập
    Trả lời: 66
    Bài mới gởi: 30-06-2010, 09:29
  2. Giúp em giải bài kế toán tài chính này với! URGENT
    By mimosa_oo in forum GÓC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 10-03-2009, 12:50
  3. Chương II HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN
    By thanhha238 in forum Yêu cầu văn bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 31-03-2008, 08:45
  4. Pháp luật về kế tóan áp dụng trong họat động kinh doanh
    By admin in forum CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-06-2006, 11:58

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •